dcLINKInterfaceRoutingDispos

dcLINK Interface - Receipt Routing

Minor Business Rule

Object Name: ND3N4309

Parent DLL: CBUSPART

Location: Client/Server

Language: NER

Data Structure

DD3N430C - dcLINK Interface - Receipt Routing - Disposition

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
cdcLINKActionCode_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cActionType_ACTIONACTIONcharOPTNONE

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes are:    A Add new record    C Change existing record    D Delete existing 
record    I Inquire on existing record    .       End of program or function    space Clear the form  If you enter a code that is not active, the system 
highlights the code and no action occurs. NOTE: Depending on how your company has set up action code security, you might not be authorized 
to use all action codes.

jdDateUpdated_UPMJUPMJJDEDATEOPTNONE

The date that specifies the last update to the file record.

mnTimeOfDay_TDAYTDAYMATH_NUMERICOPTNONE

The computer clock in hours:minutes:seconds.

szUserId_USERUSERcharOPTNONE

The code that identifies a user profile.

szWorkStationId_JOBNJOBNcharOPTNONE

The code that identifies the work station ID that executed a particular job.

mnJobnumber_JOBSJOBSMATH_NUMERICOPTNONE

The job number (work station ID) which executed the particular job.

szProgramId_PIDPIDcharOPTNONE

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

szVersion_VERSVERScharOPTNONE

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

cSuppressErrMsg_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cErrorCode_ERRCERRCcharOPTNONE

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

szErrorMessageKey_EKEYEKEYcharOPTNONE

A 4-digit number assigned to all errors. When this number is used in the error message facility (F7 from any form), you may enter a specific 
error message number and press F13 to automatically exit to the revisions program referenced within the text of the error message. This 
function applies only to error messages that refer to items such as user defined codes.

iDebugLevel_INT01INT01integerOPTNONE

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

cSelectionExit_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

jdDateReceived_RCDJRCDJJDEDATEOPTNONE

The date you received this purchase order line.

szBranchPlant_MCUMCUcharOPTNONE

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

jdGLDate_DBLDGLJDEDATEOPTNONE

A date that identifies the financial period to which the transaction is to be posted.  The company constants specify the date range for each 
financial period. You can have as many as 14 periods. Generally, period 14 is used for audit adjustments. The system validates this field for 
PBCO (posted before cutoff), PYEB (prior year ending balance), PACO (post after cutoff), and WACO (post way after cutoff) messages.

mnOrderNumber_DOCODOCOMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

szOrderType_DCTODCTOcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

szCompanyKeyOrderNo_KCOOKCOOcharOPTNONE

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

mnOrderLineNumber_LNIDLNIDMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

mnReceiptLineNumber_NLINNLINMATH_NUMERICOPTNONE

A number representing the number of lines on either a purchase or sales order. or The number of receivers recorded during the receipts 
process.  This field will be used in Voucher Matching.

szUnknownItemNumber_UITMUITMcharOPTNONE

A number that the system assigns to an item. It can be in short, long, or third item number format.

szFromOperationCode_OPRCOPRCcharOPTNONE

A user defined code (43/OC) that represents an operation or step within the receipt route.

mnQuantityMoved_QTYMQTYMMATH_NUMERICOPTNONE

The number of units that have been either moved or dispositioned.

szMovedUOM_UOMUOMcharOPTNONE

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

mnOpSeq_OPRSOPRSMATH_NUMERICOPTNONE

The sequence in which the system performs the operations or steps of the route.

szToOperationCode_OPRTOPRTcharOPTNONE

A user defined code (43/OC) that identifies the routing operation or step to which items were moved.

mnQuantityReturned_QTYRQTYRMATH_NUMERICOPTNONE

The number of units that you returned to the supplier through receipt routing. You can return goods for credit or for replacement. The system 
writes these transactions as new lines on the original purchase order.

mnQuantityReworked_QTYWQTYWMATH_NUMERICOPTNONE

The number of units that will be reworked as a result of receipt routing.

mnQuantityScrapped_QTYCQTYCMATH_NUMERICOPTNONE

The number of units that you scrapped during receipt routing.

mnQuantityRejected_QTYJQTYJMATH_NUMERICOPTNONE

The number of units that you rejected during receipt routing.

mnQuantityAdjusted_QTYAQTYAMATH_NUMERICOPTNONE

The number of units that you adjusted during the receipt routing.

szReasonCodeRet_RCDRCDcharOPTNONE

A user defined code (42/RC) that explains the purpose for a transaction. For example, you can indicate the reason that you are returning 
items.

szReasonCodeRew_RCDRCDcharOPTNONE

A user defined code (42/RC) that explains the purpose for a transaction. For example, you can indicate the reason that you are returning 
items.

szReasonCodeScr_RCDRCDcharOPTNONE

A user defined code (42/RC) that explains the purpose for a transaction. For example, you can indicate the reason that you are returning 
items.

szReasonCodeRej_RCDRCDcharOPTNONE

A user defined code (42/RC) that explains the purpose for a transaction. For example, you can indicate the reason that you are returning 
items.

szReasonCodeAdj_RCDRCDcharOPTNONE

A user defined code (42/RC) that explains the purpose for a transaction. For example, you can indicate the reason that you are returning 
items.

mnQBEOrderNum_DOCODOCOMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

szQBEOrderType_DCTODCTOcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

szQBECompanyNo_KCOOKCOOcharOPTNONE

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

mnQBELineNumber_LNIDLNIDMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

mnQBEReceiptLineNo_NLINNLINMATH_NUMERICOPTNONE

A number representing the number of lines on either a purchase or sales order. or The number of receivers recorded during the receipts 
process.  This field will be used in Voucher Matching.

szQBEBranchPlant_MCUMCUcharOPTNONE

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

szQBEOrderSuffix_SFXOSFXOcharOPTNONE

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

mnQBEAddressNumber_AN8AN8MATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

szQBEContainerID_CNIDCNIDcharOPTNONE

A code on the container or that you assign to the container in which the items on this purchase order or order line were shipped to you. You 
can assign container information to an order during receipts entry.

szQBERouteCode_NROUNROUcharOPTNONE

A user defined code (43/RC) that identifies a receipt route. Each receipt route consists of a series of operations through which the system 
directs items upon receipt.

szQBEOperationCode_OPRCOPRCcharOPTNONE

A user defined code (43/OC) that represents an operation or step within the receipt route.

szQBEUnitOfMeasure_UOMUOMcharOPTNONE

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

mnQBEOperationSequence_OPRSOPRSMATH_NUMERICOPTNONE

The sequence in which the system performs the operations or steps of the route.

cQBEPaymentEligible_PMTEPMTEcharOPTNONE

Indicates at which operation the goods are eligible for payment.  When quantity is moved to this operation, the system updates the open 
quantity (PRUOPN) and open amount (PRAOPN) in the Purchase Order Receiver table so they can be vouchered in the Voucher Match 
program. NOTE:  You can enter Y in this column only once for each route. In addition, the system uses this field to determine if the quantity is eligible 
for payment when the quantity is dispositioned out of the routing process.  Each quantity disposition has its own setup.

mnQBEQtyAtOperation_QTYOQTYOMATH_NUMERICOPTNONE

The number of units currently at this operation.

cQBEReceiptAck_RCPTRCPTcharOPTNONE

A code that determines at which operation the system records the receipt date for items in the receipt route. Based on the receipt date, the 
system calculates supplier performance information such as leadtime days for an item and on time deliveries. NOTE: You can enter Y in this 
column only once for each route.

szQBEUpdateItemLocn_UPIBUPIBcharOPTNONE

Indicates which quantity field in the Item Location table that the system updates when quantity is moved from one receipt routing operation 
to another. Valid values:        QTTR - Quantity in Transit         QTIN - Quantity in Inspection         QTO1 - Quantity in User-defined Operation 1         
QTO2 - Quantity in User-defined Operation 2        PQOH - Quantity on Hand PREQ - Quantity on Purchase Order

szQBE2ndItem_LITMLITMcharOPTNONE

A number that identifies the item. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to 
alternative item numbers. The three types of item numbers are: Item Number (short) An 8-digit, computer-assigned item number. 2nd Item Number A 
25-digit, user defined, alphanumeric item number. 3rd Item Number  Another 25-digit, user defined, alphanumeric item number. In addition to 
these three basic item numbers, the system provides an extensive cross-reference search capability. You can define numerous 
cross-references to alternative part numbers. For example, you can define substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or 
supplier numbers.

mQBEShortItem_ITMITMMATH_NUMERICOPTNONE

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

szQBE3rdItemNumber_AITMAITMcharOPTNONE

The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to alternate item numbers. These item 
numbers are as follows: 1.  Item Number (short) - An 8-digit, computer-assigned item number. 2.  2nd Item Number - The 25-digit, free-form, user 
defined alphanumeric item number. 3.  3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number.  In addition to 
these three basic item numbers, an extensive cross-reference search capability has been provided (see XRT). Numerous cross references to 
alternate part numbers can be user defined, such as substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or supplier 
numbers.

szQBELocation_LOCNLOCNcharOPTNONE

The storage location from which goods will be moved.

szQBELot_LOTNLOTNcharOPTNONE

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

szpoP43250OrderType_DCTODCTOcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

szpoP43250OperationCode_OPRCOPRCcharOPTNONE

A user defined code (43/OC) that represents an operation or step within the receipt route.

cpoP43250DsplyInvOper_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cpoP43250ToOperControl_EV02EV02charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

szpoP43250LastStatusCode_LTTRLTTRcharOPTNONE

A code (system 40/type AT) specifying the last step in the processing cycle that this order line has successfully completed.

szpoP43250NextStatusCode_NXTRNXTRcharOPTNONE

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

szpoP43250LineType_LNTYLNTYcharOPTNONE

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

szpoP43250P4312Version_VERSVERScharOPTNONE

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

szpoP43250P31114Version_VL30VL30charOPTNONE

The list of selection values associated with a selection item in the Dream Writer. This list is generated by the use of the '*VALUES' keyword 
in data selection set-up. Elements 1 and 2 of this array are also used to contain the upper and lower value for the keyword '*RANGE' 
utilized by the data selection processing in the Dream Writer.

szpoP43250P43214Version_VL01VL01charOPTNONE

The list of selection values associated with a data selection item in the Dream Writer. This list is generated by the use of the *VALUES 
keyword in data selection setup. Elements 1 and 2 are also used to contain the upper and lower value for the keyword *RANGE used by the 
data selection in the Dream Writer.

szpoP43250P43031Version_VL01VL01charOPTNONE

The list of selection values associated with a data selection item in the Dream Writer. This list is generated by the use of the *VALUES 
keyword in data selection setup. Elements 1 and 2 are also used to contain the upper and lower value for the keyword *RANGE used by the 
data selection in the Dream Writer.

szpoP43250P4310Version_VL03VL03charOPTNONE

The list of selection values associated with a selection item in the Dream Writer. This list is generated by the use of the *VALUES keyword 
in data selection set-up. Elements 1 and 2 of this array are also used to contain the upper and lower value for the keyword *RANGE utilized 
by the data selection processing in the Dream Writer.

szpoP43250P3711Version_VER1VER1charOPTNONE

Identifies a group of items that can be processed together such as reports,Business Unit, or subledgers.

szpoP43250P49655Version_VERSVERScharOPTNONE

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

cpoP43250EMailBuyer_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cpoP43250EMailPlanner_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

szpoP43250TypeTransaction_TYTNTYTNcharOPTNONE

The qualifier used to identify a specific type of transaction.

szpoP43250UnschdDropCode_OPRCOPRCcharOPTNONE

A user defined code (43/OC) that represents an operation or step within the receipt route.

szpoP4312RecptDocType_DCTDCTcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

szpoP4312GLVersion_VERSVERScharOPTNONE

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

cReplacementYN_RPLRPLcharOPTNONE

A code that indicates whether you want to replace the items that you are returning. Valid values are:    Y Replace the items. The system 
credits the purchase order for the items you are returning and creates a new detail line for the replacement items. The Replacement Information 
window appears after you disposition the items so that you can enter information for the new order detail line.    Blank Do not replace the 
items. The system credits the purchase order for the items you are returning.

jdRPLDateTransaction_TRDJTRDJJDEDATEOPTNONE

The date that an order was entered into the system. This date determines which effective level the system uses for inventory pricing.

jdRPLDateRequested_DRQJDRQJJDEDATEOPTNONE

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

jdRPLPromisedDeliveryDate_PDDJPDDJJDEDATEOPTNONE

The promised shipment date for either a sales order or purchase order. The Supply and Demand Programs use this date to calculate 
Available to Promise information. This value can be automatically calculated during sales order entry. This date represents the day that the item 
can be shipped from the warehouse.

szRPLStatusCodeLast_LTTRLTTRcharOPTNONE

A code (system 40/type AT) specifying the last step in the processing cycle that this order line has successfully completed.

szRPLStatusCodeNext_NXTRNXTRcharOPTNONE

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

szRPLDescriptionLine1_DSC1DSC1charOPTNONE

Brief information about an item; a remark or an explanation.

szRPLDescriptionLine2_DSC2DSC2charOPTNONE

A second, 30-character description, remark, or explanation.

szRPLSupplierSO_VR01VR01charOPTNONE

An alphanumeric value used as a cross-reference or secondary reference number. Typically, this is the customer number, supplier 
number, or job number.

szGuidUniqueID_GUIDCFRGUIDcharOPTNONE

szGuidApprover1_USR1USR1charOPTNONE

The Address Book number of a user authorized to approve and submit batches to post for a group of secured users. Secured users are 
restricted from approving and posting batches. If the Approved By user has authority to approve all users' batches, you may enter *ALL in the 
Secured User field rather than identifying each user individually.

szGuidFullName1_FULLNAME1FULLNAME1charOPTNONE

szGuidApprover2_USR2USR2charOPTNONE

The address book number of a user restricted from approving and posting batches. The Approved By user is the only person allowed to 
approve and post batches for Secured users.

szGuidFullName2_FULLNAME2FULLNAME2charOPTNONE

mnGuidReasonCode1_REASON1REASON1MATH_NUMERICOPTNONE

szGuidCommentField_COMMENTSCOMMENTScharOPTNONE

mnGuidReasonCode2_REASON2REASON2MATH_NUMERICOPTNONE

szGuidCommentField2_2COMMENTS2COMMENTScharOPTNONE

szGuidScriptID_FMNMVERSFMNMVERScharOPTNONE

szGuidTextMessage_TEXTMESTEXTMEScharOPTNONE

szTareNumber_PLTPLTcharOPTNONE

The tare level Serialized Shipping Container Code. Must conform to the UCC structure for SSCC numbers.

szPackNumber_PAKPAKcharOPTNONE

The pack level Serialized Shipping Container Code. Must conform to the UCC structure for SSCC numbers.

mnSecondaryQuantity_SQORSQORMATH_NUMERICOPTNONE

If the secondary unit of measure option in Inventory Constants is selected,this field will display on data entry screens.

szSecondaryUnitOfMeasure_UOM2UOM2charOPTNONE

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

mnShipmentNumber_SHPNSHPNMATH_NUMERICOPTNONE

A "next number" that uniquely identifies a shipment.

mnQBEShipmentNumber_SHPNSHPNMATH_NUMERICOPTNONE

A "next number" that uniquely identifies a shipment.

szQBETareNumber_PLTPLTcharOPTNONE

The tare level Serialized Shipping Container Code. Must conform to the UCC structure for SSCC numbers.

szQBEPackNumber_PAKPAKcharOPTNONE

The pack level Serialized Shipping Container Code. Must conform to the UCC structure for SSCC numbers.

szQBESCCNumber_SCCNSCCNcharOPTNONE

The Shipping Container Code. Must conform to the UCC structure for SCC numbers.

szQBESCCUnitofMeasure_SCUMSCUMcharOPTNONE

The unit of measure that represents the pack type for an SCC quantity.

mnQBESCCQuantity_SCCQSCCQMATH_NUMERICOPTNONE

The quantity of SCC packages for a given item.

szQBEUPCNumber_UPCNUPCNcharOPTNONE

The Universal Product Code number which must conform to the UCC structure for UPC numbers.

szQBEUPCUnitofMeasure_UPUMUPUMcharOPTNONE

The unit of measure at the UPC level - the lowest consumer-saleable package.

mnQBEUPCQuantity_UPQTUPQTMATH_NUMERICOPTNONE

The quantity at the UPC level - the lowest consumer-saleable package.

Related Functions

None

Related Tables

None
dcLINKReceiptRouting

dcLINKReceiptRouting

dcLINK Interface - Receipt Routing

Minor Business Rule

Object Name: ND3N4309

Parent DLL: CBUSPART

Location: Client/Server

Language: NER

Data Structure

DD3N430A - dcLINK Interface - Receipt Routing

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szUserId_USERUSERcharOPTNONE

The code that identifies a user profile.

szProgramId_PIDPIDcharOPTNONE

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

mnOrderNumber_DOCODOCOMATH_NUMERICNONENONE

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

szOrderType_DCTODCTOcharNONENONE

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

szCompanyKeyOrderNo_KCOOKCOOcharNONENONE

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

mnOrderLineNumber_LNIDLNIDMATH_NUMERICNONENONE

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

mnReceiptLineNumber_NLINNLINMATH_NUMERICNONENONE

A number representing the number of lines on either a purchase or sales order. or The number of receivers recorded during the receipts 
process.  This field will be used in Voucher Matching.

szFromOperationCode_OPRCOPRCcharNONENONE

A user defined code (43/OC) that represents an operation or step within the receipt route.

szToOperationCode_OPRTOPRTcharNONENONE

A user defined code (43/OC) that identifies the routing operation or step to which items were moved.

mnQuantityToMove_QTYMQTYMMATH_NUMERICNONENONE

The number of units that have been either moved or dispositioned.

mnQuantityAdjusted_QTYAQTYAMATH_NUMERICNONENONE

The number of units that you adjusted during the receipt routing.

mnQuantityRejected_QTYJQTYJMATH_NUMERICNONENONE

The number of units that you rejected during receipt routing.

mnQuantityReturned_QTYRQTYRMATH_NUMERICNONENONE

The number of units that you returned to the supplier through receipt routing. You can return goods for credit or for replacement. The system 
writes these transactions as new lines on the original purchase order.

mnQuantityReworked_QTYWQTYWMATH_NUMERICNONENONE

The number of units that will be reworked as a result of receipt routing.

mnQuantityScrapped_QTYCQTYCMATH_NUMERICNONENONE

The number of units that you scrapped during receipt routing.

szReasonCodeAdj_RCDRCDcharNONENONE

A user defined code (42/RC) that explains the purpose for a transaction. For example, you can indicate the reason that you are returning 
items.

szReasonCodeRej_RCDRCDcharNONENONE

A user defined code (42/RC) that explains the purpose for a transaction. For example, you can indicate the reason that you are returning 
items.

szReasonCodeRet_RCDRCDcharNONENONE

A user defined code (42/RC) that explains the purpose for a transaction. For example, you can indicate the reason that you are returning 
items.

szReasonCodeRew_RCDRCDcharNONENONE

A user defined code (42/RC) that explains the purpose for a transaction. For example, you can indicate the reason that you are returning 
items.

szReasonCodeScr_RCDRCDcharNONENONE

A user defined code (42/RC) that explains the purpose for a transaction. For example, you can indicate the reason that you are returning 
items.

cReplaceDisposition_RPLRPLcharNONENONE

A code that indicates whether you want to replace the items that you are returning. Valid values are:    Y Replace the items. The system 
credits the purchase order for the items you are returning and creates a new detail line for the replacement items. The Replacement Information 
window appears after you disposition the items so that you can enter information for the new order detail line.    Blank Do not replace the 
items. The system credits the purchase order for the items you are returning.

jdDateReceived_RCDJRCDJJDEDATENONENONE

The date you received this purchase order line.

jdGLDate_DGLDGLJDEDATENONENONE

A date that identifies the financial period to which the transaction is to be posted.  The company constants specify the date range for each 
financial period. You can have as many as 14 periods. Generally, period 14 is used for audit adjustments. The system validates this field for 
PBCO (posted before cutoff), PYEB (prior year ending balance), PACO (post after cutoff), and WACO (post way after cutoff) messages.

mnTimeUpdated_TDAYTDAYMATH_NUMERICOPTNONE

The computer clock in hours:minutes:seconds.

szUnknownItemNumber_UITMUITMcharNONENONE

A number that the system assigns to an item. It can be in short, long, or third item number format.

szBranchPlant_MCUMCUcharNONENONE

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

szContainerID_CNIDCNIDcharNONENONE

A code on the container or that you assign to the container in which the items on this purchase order or order line were shipped to you. You 
can assign container information to an order during receipts entry.

cdcLINKActionCode_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

mnOpSeq__OPRSOPRSMATH_NUMERICOPTNONE

The sequence in which the system performs the operations or steps of the route.

szWorkStationId_JOBNJOBNcharOPTNONE

The code that identifies the work station ID that executed a particular job.

szVersion_VERSVERScharOPTNONE

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

cActionCode_ACTIONACTIONcharOPTNONE

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes are:    A Add new record    C Change existing record    D Delete existing 
record    I Inquire on existing record    .       End of program or function    space Clear the form  If you enter a code that is not active, the system 
highlights the code and no action occurs. NOTE: Depending on how your company has set up action code security, you might not be authorized 
to use all action codes.

jdDateUpdated_UPMJUPMJJDEDATEOPTNONE

The date that specifies the last update to the file record.

mnJobNumber_JOBSJOBSMATH_NUMERICOPTNONE

The job number (work station ID) which executed the particular job.

cSuppressErrMsg_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cErrorCode_ERRCERRCcharOPTNONE

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

szErrorMessageKey_EKEYEKEYcharOPTNONE

A 4-digit number assigned to all errors. When this number is used in the error message facility (F7 from any form), you may enter a specific 
error message number and press F13 to automatically exit to the revisions program referenced within the text of the error message. This 
function applies only to error messages that refer to items such as user defined codes.

iDebugLevel_INT01INT01integerOPTNONE

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

mnQBEOrNum_DOCODOCOMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

szQBEOrTy_DCTODCTOcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

szQBEOrCo_KCOOKCOOcharOPTNONE

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

mnQBELineNum_LNIDLNIDMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

mnQBEReceiptLineNumb_NLINNLINMATH_NUMERICOPTNONE

A number representing the number of lines on either a purchase or sales order. or The number of receivers recorded during the receipts 
process.  This field will be used in Voucher Matching.

szQBEBranchPlant_MCUMCUcharOPTNONE

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

szQBEOrSuf_SFXOSFXOcharOPTNONE

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

mnQBESupplier_AN8AN8MATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

szQBEContainerID_CNIDCNIDcharOPTNONE

A code on the container or that you assign to the container in which the items on this purchase order or order line were shipped to you. You 
can assign container information to an order during receipts entry.

szQBERouteCode_NROUNROUcharOPTNONE

A user defined code (43/RC) that identifies a receipt route. Each receipt route consists of a series of operations through which the system 
directs items upon receipt.

szQBEOperCode_OPRCOPRCcharOPTNONE

A user defined code (43/OC) that represents an operation or step within the receipt route.

szQBEUM_UOMUOMcharOPTNONE

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

mnQBEOperSeq_OPRSOPRSMATH_NUMERICOPTNONE

The sequence in which the system performs the operations or steps of the route.

cQBEPay_PMTEPMTEcharOPTNONE

Indicates at which operation the goods are eligible for payment.  When quantity is moved to this operation, the system updates the open 
quantity (PRUOPN) and open amount (PRAOPN) in the Purchase Order Receiver table so they can be vouchered in the Voucher Match 
program. NOTE:  You can enter Y in this column only once for each route. In addition, the system uses this field to determine if the quantity is eligible 
for payment when the quantity is dispositioned out of the routing process.  Each quantity disposition has its own setup.

mnQBEQtyAtOp_QTYOQTYOMATH_NUMERICOPTNONE

The number of units currently at this operation.

cQBERecAck_RCPTRCPTcharOPTNONE

A code that determines at which operation the system records the receipt date for items in the receipt route. Based on the receipt date, the 
system calculates supplier performance information such as leadtime days for an item and on time deliveries. NOTE: You can enter Y in this 
column only once for each route.

szQBEUpdateItmLocn_UPIBUPIBcharOPTNONE

Indicates which quantity field in the Item Location table that the system updates when quantity is moved from one receipt routing operation 
to another. Valid values:        QTTR - Quantity in Transit         QTIN - Quantity in Inspection         QTO1 - Quantity in User-defined Operation 1         
QTO2 - Quantity in User-defined Operation 2        PQOH - Quantity on Hand PREQ - Quantity on Purchase Order

szIQBE2ndItem_LITMLITMcharOPTNONE

A number that identifies the item. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to 
alternative item numbers. The three types of item numbers are: Item Number (short) An 8-digit, computer-assigned item number. 2nd Item Number A 
25-digit, user defined, alphanumeric item number. 3rd Item Number  Another 25-digit, user defined, alphanumeric item number. In addition to 
these three basic item numbers, the system provides an extensive cross-reference search capability. You can define numerous 
cross-references to alternative part numbers. For example, you can define substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or 
supplier numbers.

mnQBEShortItem_ITMITMMATH_NUMERICOPTNONE

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

szQBE3rdItemNumber_AITMAITMcharOPTNONE

The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to alternate item numbers. These item 
numbers are as follows: 1.  Item Number (short) - An 8-digit, computer-assigned item number. 2.  2nd Item Number - The 25-digit, free-form, user 
defined alphanumeric item number. 3.  3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number.  In addition to 
these three basic item numbers, an extensive cross-reference search capability has been provided (see XRT). Numerous cross references to 
alternate part numbers can be user defined, such as substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or supplier 
numbers.

szQBELocation_LOCNLOCNcharOPTNONE

The storage location from which goods will be moved.

szQBELotSerial_LOTNLOTNcharOPTNONE

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

cOPSelectionExit_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

szMoveUOM_UOMUOMcharOPTNONE

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

cBTNSelectLocation_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

szSLIssueBranchPlant_MCUMCUcharOPTNONE

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

szSLIssueLocation_LOCNLOCNcharOPTNONE

The storage location from which goods will be moved.

szSLIssueLot_LOTNLOTNcharOPTNONE

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

mnSLIssueQuantity_SOQSSOQSMATH_NUMERICOPTNONE

The number of units committed for shipment in Sales Order Entry, using either the entered or the primary unit of measure defined for this 
item. In the Manufacturing system and Work Order Time Entry, this field can indicate completed or scrapped quantities. The quantity type is 
determined by the type code entered.

szSLIssueMemoLotField1_LOT1LOT1charOPTNONE

A higher classification or grouping of serial number or lot processed items,maintained within the Lot Master (F4108).

szSLIssueMemoLotField2_LOT2LOT2charOPTNONE

A higher classification or grouping of memo lot 1 maintained within the lot master (F4108).

szSLIssueVendorLotNumber_RLOTRLOTcharOPTNONE

The supplier's lot number for the item.

jdSLIssueLotExpirationDte_MMEJMMEJJDEDATEOPTNONE

The date on which a lot of items expires. The system automatically enters this date if you have specified the shelf life days for the item on 
Item Master Information or Item Branch/Plant Information. The system calculates the expiration date by adding the number of shelf life days to 
the date that you receive the item. You can commit inventory based on the lot expiration date for items. You choose how the system commits 
inventory for an item on Item Master Information or Item Branch/Plant Information.

jdRPLDateTransaction_TRDJTRDJJDEDATEOPTNONE

The date that an order was entered into the system. This date determines which effective level the system uses for inventory pricing.

jdRPLDateRequested_DRQJDRQJJDEDATEOPTNONE

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

jdRPLPromisedDeliveryDate_PDDJPDDJJDEDATEOPTNONE

The promised shipment date for either a sales order or purchase order. The Supply and Demand Programs use this date to calculate 
Available to Promise information. This value can be automatically calculated during sales order entry. This date represents the day that the item 
can be shipped from the warehouse.

szRPLStatusCodeLast_LTTRLTTRcharOPTNONE

A code (system 40/type AT) specifying the last step in the processing cycle that this order line has successfully completed.

szRPLStatusCodeNext_NXTRNXTRcharOPTNONE

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

szRPLDescriptionLine1_DSC1DSC1charOPTNONE

Brief information about an item; a remark or an explanation.

szRPLDescriptionLine2_DSC2DSC2charOPTNONE

A second, 30-character description, remark, or explanation.

szRPLSupplierSO_VR01VR01charOPTNONE

An alphanumeric value used as a cross-reference or secondary reference number. Typically, this is the customer number, supplier 
number, or job number.

szGuidUniqueID_GUIDCFRGUIDcharOPTNONE

szGuidApprover1_USR1USR1charOPTNONE

The Address Book number of a user authorized to approve and submit batches to post for a group of secured users. Secured users are 
restricted from approving and posting batches. If the Approved By user has authority to approve all users' batches, you may enter *ALL in the 
Secured User field rather than identifying each user individually.

szGuidFullName1_FULLNAME1FULLNAME1charOPTNONE

szGuidApprover2_USR2USR2charOPTNONE

The address book number of a user restricted from approving and posting batches. The Approved By user is the only person allowed to 
approve and post batches for Secured users.

szGuidFullName2_FULLNAME2FULLNAME2charOPTNONE

mnGuidReasonCode1_REASON1REASON1MATH_NUMERICOPTNONE

szGuidCommentField_COMMENTSCOMMENTScharOPTNONE

mnGuidReasonCode2_REASON2REASON2MATH_NUMERICOPTNONE

szGuidCommentField2_2COMMENTS2COMMENTScharOPTNONE

szGuidScriptID_FMNMVERSFMNMVERScharOPTNONE

szGuidTextMessage_TEXTMESTEXTMEScharOPTNONE

szTareNumber_PLTPLTcharOPTNONE

The tare level Serialized Shipping Container Code. Must conform to the UCC structure for SSCC numbers.

szPackNumber_PAKPAKcharOPTNONE

The pack level Serialized Shipping Container Code. Must conform to the UCC structure for SSCC numbers.

mnSecondaryQty_SQORSQORMATH_NUMERICOPTNONE

If the secondary unit of measure option in Inventory Constants is selected,this field will display on data entry screens.

szSecondaryUoM_UOM2UOM2charOPTNONE

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

mnShipmentNumber_SHPNSHPNMATH_NUMERICOPTNONE

A "next number" that uniquely identifies a shipment.

mnQBEShipmentNumber_SHPNSHPNMATH_NUMERICOPTNONE

A "next number" that uniquely identifies a shipment.

szQBETare_PLTPLTcharOPTNONE

The tare level Serialized Shipping Container Code. Must conform to the UCC structure for SSCC numbers.

szQBEPack_PAKPAKcharOPTNONE

The pack level Serialized Shipping Container Code. Must conform to the UCC structure for SSCC numbers.

szQBESCC_SCCNSCCNcharOPTNONE

The Shipping Container Code. Must conform to the UCC structure for SCC numbers.

szQBESCCUoM_SCUMSCUMcharOPTNONE

The unit of measure that represents the pack type for an SCC quantity.

mnQBESCCQuantity_SCCQSCCQMATH_NUMERICOPTNONE

The quantity of SCC packages for a given item.

szQBEUPC_UPCNUPCNcharOPTNONE

The Universal Product Code number which must conform to the UCC structure for UPC numbers.

szQBEUPCUoM_UPUMUPUMcharOPTNONE

The unit of measure at the UPC level - the lowest consumer-saleable package.

mnQBEUPCQty_UPQTUPQTMATH_NUMERICOPTNONE

The quantity at the UPC level - the lowest consumer-saleable package.

mnSLIssueSecondaryQty_DQTYDQTYMATH_NUMERICOPTNONE

The number of units (for the unit of measure) that is not contained in the unit of measure structure. For dual units of measure, the system 
tracks both the primary quantity and the secondary quantity. Depending on how the picking processing option is set, the system tracks either the 
primary unit of measure or the secondary unit of measure for a unit of measure structure.

szSLIssueSecondaryUOM_UOM2UOM2charOPTNONE

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

jdSLIssueBasedOnDate_BODJBODJJDEDATEOPTNONE

The date that the system uses in conjunction with the shelf life days to calculate the lot expiration date. You can enter this date during 
inventory completions. In addition to calculating the lot expiration date, the system uses the date that you enter in this field to calculate the following 
lot dates:   o Sell By Date   o Best Before Date   o Lot Effectivity Date   o User Lot Date 1   o User Lot Date 2   o User Lot Date 3   o User Lot Date 
4   o User Lot Date 5

jdSLIssueLotEffectiveDate_DLEJDLEJJDEDATEOPTNONE

The date on which a lot becomes available. The system uses this date for availability and commitment processing to indicate that the lot is 
available on or after the date that you specify. You must complete this field when inventory first becomes an on-hand quantity for the lot. If you 
leave this field blank, the system calculates the effective date of the lot by using the value for Effective Days in the Item Branch File table 
(F4102) or the current date if the value for Effective Days is zero.

cSLIssueLotStatusCode_LOTSLOTScharOPTNONE

A user defined code (41/L) that indicates the status of the lot. If you leave this field blank, it indicates that the lot is approved. All other codes 
indicate that the lot is on hold. You can assign a different status code to each location in which a lot resides on Item/Location Information or 
Location Lot Status Change.

szContainerSerialEPC_CTSNCTSNcharOPTNONE

A unique number that identifies a specific outbound shipping container.  The container serial number is normally created from a 
standardized format.

Related Functions

None

Related Tables

None
dcLINKReceiptRoutingMovement

dcLINKReceiptRoutingMovement

dcLINK Interface - Receipt Routing

Minor Business Rule

Object Name: ND3N4309

Parent DLL: CBUSPART

Location: Client/Server

Language: NER

Data Structure

DD3N430B - dcLINK Interface - Receipt Routing - Movements

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
cdcLINKActionCode_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cActionType_ACTIONACTIONcharOPTNONE

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes are:    A Add new record    C Change existing record    D Delete existing 
record    I Inquire on existing record    .       End of program or function    space Clear the form  If you enter a code that is not active, the system 
highlights the code and no action occurs. NOTE: Depending on how your company has set up action code security, you might not be authorized 
to use all action codes.

jdDateUpdated_UPMJUPMJJDEDATEOPTNONE

The date that specifies the last update to the file record.

mnTimeOfDay_TDAYTDAYMATH_NUMERICOPTNONE

The computer clock in hours:minutes:seconds.

szUserId_USERUSERcharOPTNONE

The code that identifies a user profile.

szWorkStationId_JOBNJOBNcharOPTNONE

The code that identifies the work station ID that executed a particular job.

mnJobnumber_JOBSJOBSMATH_NUMERICOPTNONE

The job number (work station ID) which executed the particular job.

szProgramId_PIDPIDcharOPTNONE

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

szVersion_VERSVERScharOPTNONE

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

cSuppressErrMsg_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cErrorCode_ERRCERRCcharOPTNONE

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

szErrorMessageKey_EKEYEKEYcharOPTNONE

A 4-digit number assigned to all errors. When this number is used in the error message facility (F7 from any form), you may enter a specific 
error message number and press F13 to automatically exit to the revisions program referenced within the text of the error message. This 
function applies only to error messages that refer to items such as user defined codes.

iDebugLevel_INT01INT01integerOPTNONE

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

cSelectionExit_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

jdDateReceived_RCDJRCDJJDEDATEOPTNONE

The date you received this purchase order line.

szBranchPlant_MCUMCUcharOPTNONE

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

jdGLDate_DGLDGLJDEDATEOPTNONE

A date that identifies the financial period to which the transaction is to be posted.  The company constants specify the date range for each 
financial period. You can have as many as 14 periods. Generally, period 14 is used for audit adjustments. The system validates this field for 
PBCO (posted before cutoff), PYEB (prior year ending balance), PACO (post after cutoff), and WACO (post way after cutoff) messages.

mnOrderNumber_DOCODOCOMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

szOrderType_DCTODCTOcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

szCompanyKeyOrderNo_KCOOKCOOcharOPTNONE

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

mnOrderLineNumber_LNIDLNIDMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

mnReceiptLineNumber_NLINNLINMATH_NUMERICOPTNONE

A number representing the number of lines on either a purchase or sales order. or The number of receivers recorded during the receipts 
process.  This field will be used in Voucher Matching.

szUnknownItemNumber_UITMUITMcharOPTNONE

A number that the system assigns to an item. It can be in short, long, or third item number format.

szContainerID_CNIDCNIDcharOPTNONE

A code on the container or that you assign to the container in which the items on this purchase order or order line were shipped to you. You 
can assign container information to an order during receipts entry.

szFromOperationCode_OPRCOPRCcharOPTNONE

A user defined code (43/OC) that represents an operation or step within the receipt route.

mnQuantityMoved_QTYMQTYMMATH_NUMERICOPTNONE

The number of units that have been either moved or dispositioned.

mnOpSeq_OPRSOPRSMATH_NUMERICOPTNONE

The sequence in which the system performs the operations or steps of the route.

szToOperationCode_OPRTOPRTcharOPTNONE

A user defined code (43/OC) that identifies the routing operation or step to which items were moved.

mnQBEOrderNUm_DOCODOCOMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

szQBEOrderType_DCTODCTOcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

szQBECompanyNo_KCOOKCOOcharOPTNONE

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

mnQBELineNumber_LNIDLNIDMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

mnQBEReceiptLineNo_NLINNLINMATH_NUMERICOPTNONE

A number representing the number of lines on either a purchase or sales order. or The number of receivers recorded during the receipts 
process.  This field will be used in Voucher Matching.

szQBEBranchPlant_MCUMCUcharOPTNONE

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

szQBEOrderSuffix_SFXOSFXOcharOPTNONE

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

mnQBEAddressNumber_AN8AN8MATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

szQBEContainerID_CNIDCNIDcharOPTNONE

A code on the container or that you assign to the container in which the items on this purchase order or order line were shipped to you. You 
can assign container information to an order during receipts entry.

szQBERouteCode_NROUNROUcharOPTNONE

A user defined code (43/RC) that identifies a receipt route. Each receipt route consists of a series of operations through which the system 
directs items upon receipt.

szQBEOperationCode_OPRCOPRCcharOPTNONE

A user defined code (43/OC) that represents an operation or step within the receipt route.

szQBEUnitOfMeasure_UOMUOMcharOPTNONE

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

mnQBEOperationSequence_OPRSOPRSMATH_NUMERICOPTNONE

The sequence in which the system performs the operations or steps of the route.

cQBEPaymentEligible_PMTEPMTEcharOPTNONE

Indicates at which operation the goods are eligible for payment.  When quantity is moved to this operation, the system updates the open 
quantity (PRUOPN) and open amount (PRAOPN) in the Purchase Order Receiver table so they can be vouchered in the Voucher Match 
program. NOTE:  You can enter Y in this column only once for each route. In addition, the system uses this field to determine if the quantity is eligible 
for payment when the quantity is dispositioned out of the routing process.  Each quantity disposition has its own setup.

mnQBEQyAtOperation_QTYOQTYOMATH_NUMERICOPTNONE

The number of units currently at this operation.

cQBEReceiptAck_RCPTRCPTcharOPTNONE

A code that determines at which operation the system records the receipt date for items in the receipt route. Based on the receipt date, the 
system calculates supplier performance information such as leadtime days for an item and on time deliveries. NOTE: You can enter Y in this 
column only once for each route.

szQBEUpdateItmLocn_UPIBUPIBcharOPTNONE

Indicates which quantity field in the Item Location table that the system updates when quantity is moved from one receipt routing operation 
to another. Valid values:        QTTR - Quantity in Transit         QTIN - Quantity in Inspection         QTO1 - Quantity in User-defined Operation 1         
QTO2 - Quantity in User-defined Operation 2        PQOH - Quantity on Hand PREQ - Quantity on Purchase Order

szQBE2ndItem_LITMLITMcharOPTNONE

A number that identifies the item. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to 
alternative item numbers. The three types of item numbers are: Item Number (short) An 8-digit, computer-assigned item number. 2nd Item Number A 
25-digit, user defined, alphanumeric item number. 3rd Item Number  Another 25-digit, user defined, alphanumeric item number. In addition to 
these three basic item numbers, the system provides an extensive cross-reference search capability. You can define numerous 
cross-references to alternative part numbers. For example, you can define substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or 
supplier numbers.

mnQBEShortItem_ITMITMMATH_NUMERICOPTNONE

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

szQBE3rdItemNumber_AITMAITMcharOPTNONE

The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to alternate item numbers. These item 
numbers are as follows: 1.  Item Number (short) - An 8-digit, computer-assigned item number. 2.  2nd Item Number - The 25-digit, free-form, user 
defined alphanumeric item number. 3.  3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number.  In addition to 
these three basic item numbers, an extensive cross-reference search capability has been provided (see XRT). Numerous cross references to 
alternate part numbers can be user defined, such as substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or supplier 
numbers.

szQBELocation_LOCNLOCNcharOPTNONE

The storage location from which goods will be moved.

szQBELot_LOTNLOTNcharOPTNONE

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

szpoP43250OrderType_DCTODCTOcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

szpoP43250OperationCode_OPRCOPRCcharOPTNONE

A user defined code (43/OC) that represents an operation or step within the receipt route.

cpoP43250DsplyInvOper_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cpoP43250ToOperControl_EV02EV02charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

szpoP43250LastStatusCode_LTTRLTTRcharOPTNONE

A code (system 40/type AT) specifying the last step in the processing cycle that this order line has successfully completed.

szpoP43250NextStatusCode_NXTRNXTRcharOPTNONE

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

szpoP43250LineType_LNTYLNTYcharOPTNONE

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

szpoP43250P4312Version_VERSVERScharOPTNONE

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

szpoP43250P31114Version_VL30VL30charOPTNONE

The list of selection values associated with a selection item in the Dream Writer. This list is generated by the use of the '*VALUES' keyword 
in data selection set-up. Elements 1 and 2 of this array are also used to contain the upper and lower value for the keyword '*RANGE' 
utilized by the data selection processing in the Dream Writer.

szpoP43250P43214Version_VL01VL01charOPTNONE

The list of selection values associated with a data selection item in the Dream Writer. This list is generated by the use of the *VALUES 
keyword in data selection setup. Elements 1 and 2 are also used to contain the upper and lower value for the keyword *RANGE used by the 
data selection in the Dream Writer.

szpoP43250P43031Version_VL01VL01charOPTNONE

The list of selection values associated with a data selection item in the Dream Writer. This list is generated by the use of the *VALUES 
keyword in data selection setup. Elements 1 and 2 are also used to contain the upper and lower value for the keyword *RANGE used by the 
data selection in the Dream Writer.

szpoP43250P4310Version_VL03VL03charOPTNONE

The list of selection values associated with a selection item in the Dream Writer. This list is generated by the use of the *VALUES keyword 
in data selection set-up. Elements 1 and 2 of this array are also used to contain the upper and lower value for the keyword *RANGE utilized 
by the data selection processing in the Dream Writer.

szpoP43250P3711Version_VER1VER1charOPTNONE

Identifies a group of items that can be processed together such as reports,Business Unit, or subledgers.

szpoP43250P49655Version_VERSVERScharOPTNONE

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

cpoP43250EMailBuyer_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cpoP43250EMailPlanner_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

szpoP43250TypeTransaction_TYTNTYTNcharOPTNONE

The qualifier used to identify a specific type of transaction.

szpoP43250UnschdDropCode_OPRCOPRCcharOPTNONE

A user defined code (43/OC) that represents an operation or step within the receipt route.

szpoP4312RecptDocType_DCTDCTcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

szpoP4312GLVersion_VERSVERScharOPTNONE

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

szMoveUOM_UOMUOMcharOPTNONE

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

cBTNSelectLocation_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

szSLIssueBranchPlant_MCUMCUcharOPTNONE

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

szSLIssueLocation_LOCNLOCNcharOPTNONE

The storage location from which goods will be moved.

szSLIssueLot_LOTNLOTNcharOPTNONE

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

mnSLIssueQuantity_SOQSSOQSMATH_NUMERICOPTNONE

The number of units committed for shipment in Sales Order Entry, using either the entered or the primary unit of measure defined for this 
item. In the Manufacturing system and Work Order Time Entry, this field can indicate completed or scrapped quantities. The quantity type is 
determined by the type code entered.

szSLIssueMemoLotField1_LOT1LOT1charOPTNONE

A higher classification or grouping of serial number or lot processed items,maintained within the Lot Master (F4108).

szSLIssueMemoLotField2_LOT2LOT2charOPTNONE

A higher classification or grouping of memo lot 1 maintained within the lot master (F4108).

szSLIssueVendorLotNumber_RLOTRLOTcharOPTNONE

The supplier's lot number for the item.

jdSLIssueLotExpirationDte_MMEJMMEJJDEDATEOPTNONE

The date on which a lot of items expires. The system automatically enters this date if you have specified the shelf life days for the item on 
Item Master Information or Item Branch/Plant Information. The system calculates the expiration date by adding the number of shelf life days to 
the date that you receive the item. You can commit inventory based on the lot expiration date for items. You choose how the system commits 
inventory for an item on Item Master Information or Item Branch/Plant Information.

szGuidUniqueID_GUIDCFRGUIDcharOPTNONE

szGuidApprover1_USR1USR1charOPTNONE

The Address Book number of a user authorized to approve and submit batches to post for a group of secured users. Secured users are 
restricted from approving and posting batches. If the Approved By user has authority to approve all users' batches, you may enter *ALL in the 
Secured User field rather than identifying each user individually.

szGuidFullName1_FULLNAME1FULLNAME1charOPTNONE

szGuidApprover2_USR2USR2charOPTNONE

The address book number of a user restricted from approving and posting batches. The Approved By user is the only person allowed to 
approve and post batches for Secured users.

szGuidFullName2_FULLNAME2FULLNAME2charOPTNONE

mnGuidReasonCode1_REASON1REASON1MATH_NUMERICOPTNONE

szGuidCommentField_COMMENTSCOMMENTScharOPTNONE

mnGuidReasonCode2_REASON2REASON2MATH_NUMERICOPTNONE

szGuidCommentField2_2COMMENTS2COMMENTScharOPTNONE

szGuidScriptID_FMNMVERSFMNMVERScharOPTNONE

szGuidTextMessage_TEXTMESTEXTMEScharOPTNONE

szTareNumber_PLTPLTcharOPTNONE

The tare level Serialized Shipping Container Code. Must conform to the UCC structure for SSCC numbers.

szPackNumber_PAKPAKcharOPTNONE

The pack level Serialized Shipping Container Code. Must conform to the UCC structure for SSCC numbers.

mnSecondaryQuantity_SQORSQORMATH_NUMERICOPTNONE

If the secondary unit of measure option in Inventory Constants is selected,this field will display on data entry screens.

szSecondaryUnitOfMeasure_UOM2UOM2charOPTNONE

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

mnShipmentNumber_SHPNSHPNMATH_NUMERICOPTNONE

A "next number" that uniquely identifies a shipment.

mnQBEShipmentNumber_SHPNSHPNMATH_NUMERICOPTNONE

A "next number" that uniquely identifies a shipment.

szQBETareNumber_PLTPLTcharOPTNONE

The tare level Serialized Shipping Container Code. Must conform to the UCC structure for SSCC numbers.

szQBEPackNumber_PAKPAKcharOPTNONE

The pack level Serialized Shipping Container Code. Must conform to the UCC structure for SSCC numbers.

szQBESCCNumber_SCCNSCCNcharOPTNONE

The Shipping Container Code. Must conform to the UCC structure for SCC numbers.

szQBESCCUnitofMeasure_SCUMSCUMcharOPTNONE

The unit of measure that represents the pack type for an SCC quantity.

mnQBESCCQuantity_SCCQSCCQMATH_NUMERICOPTNONE

The quantity of SCC packages for a given item.

szQBE_UPCNumber_UPCNUPCNcharOPTNONE

The Universal Product Code number which must conform to the UCC structure for UPC numbers.

szQBEUPCUnitofMeasure_UPUMUPUMcharOPTNONE

The unit of measure at the UPC level - the lowest consumer-saleable package.

mnQBEUPCQuantity_UPQTUPQTMATH_NUMERICOPTNONE

The quantity at the UPC level - the lowest consumer-saleable package.

mnSLIssueSecondaryQty_DQTYDQTYMATH_NUMERICOPTNONE

The number of units (for the unit of measure) that is not contained in the unit of measure structure. For dual units of measure, the system 
tracks both the primary quantity and the secondary quantity. Depending on how the picking processing option is set, the system tracks either the 
primary unit of measure or the secondary unit of measure for a unit of measure structure.

szSLIssueSecondaryUOM_UOM2UOM2charOPTNONE

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

jdSLIssueBasedOnDate_BODJBODJJDEDATEOPTNONE

The date that the system uses in conjunction with the shelf life days to calculate the lot expiration date. You can enter this date during 
inventory completions. In addition to calculating the lot expiration date, the system uses the date that you enter in this field to calculate the following 
lot dates:   o Sell By Date   o Best Before Date   o Lot Effectivity Date   o User Lot Date 1   o User Lot Date 2   o User Lot Date 3   o User Lot Date 
4   o User Lot Date 5

jdSLIssueLotEffectiveDate_DLEJDLEJJDEDATEOPTNONE

The date on which a lot becomes available. The system uses this date for availability and commitment processing to indicate that the lot is 
available on or after the date that you specify. You must complete this field when inventory first becomes an on-hand quantity for the lot. If you 
leave this field blank, the system calculates the effective date of the lot by using the value for Effective Days in the Item Branch File table 
(F4102) or the current date if the value for Effective Days is zero.

cSLIssueLotStatusCode_LOTSLOTScharOPTNONE

A user defined code (41/L) that indicates the status of the lot. If you leave this field blank, it indicates that the lot is approved. All other codes 
indicate that the lot is on hold. You can assign a different status code to each location in which a lot resides on Item/Location Information or 
Location Lot Status Change.

Related Functions

None

Related Tables

None
dcLINKReceiptRoutingTarePackEPC

dcLINKReceiptRoutingTarePackEPC

dcLINK Interface - Receipt Routing

Minor Business Rule

Object Name: ND3N4309

Parent DLL: CBUSPART

Location: Client/Server

Language: NER

Data Structure

DD3N430D - dcLINK Interface - Receipt Routing - Tare, Pack, EPC

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szUserId_USERUSERcharOPTNONE

The code that identifies a user profile.

szProgramId_PIDPIDcharOPTNONE

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

mnOrderNumber_DOCODOCOMATH_NUMERICNONENONE

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

szOrderType_DCTODCTOcharNONENONE

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

szCompanyKeyOrderNo_KCOOKCOOcharNONENONE

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

mnOrderLineNumber_LNIDLNIDMATH_NUMERICNONENONE

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

mnReceiptLineNumber_NLINNLINMATH_NUMERICNONENONE

A number representing the number of lines on either a purchase or sales order. or The number of receivers recorded during the receipts 
process.  This field will be used in Voucher Matching.

szFromOperationCode_OPRCOPRCcharNONENONE

A user defined code (43/OC) that represents an operation or step within the receipt route.

szToOperationCode_OPRTOPRTcharNONENONE

A user defined code (43/OC) that identifies the routing operation or step to which items were moved.

mnQuantityToMove_QTYMQTYMMATH_NUMERICNONENONE

The number of units that have been either moved or dispositioned.

jdDateReceived_RCDJRCDJJDEDATENONENONE

The date you received this purchase order line.

jdGLDate_DGLDGLJDEDATENONENONE

A date that identifies the financial period to which the transaction is to be posted.  The company constants specify the date range for each 
financial period. You can have as many as 14 periods. Generally, period 14 is used for audit adjustments. The system validates this field for 
PBCO (posted before cutoff), PYEB (prior year ending balance), PACO (post after cutoff), and WACO (post way after cutoff) messages.

mnTimeUpdated_TDAYTDAYMATH_NUMERICOPTNONE

The computer clock in hours:minutes:seconds.

szUnknownItemNumber_UITMUITMcharNONENONE

A number that the system assigns to an item. It can be in short, long, or third item number format.

szBranchPlant_MCUMCUcharNONENONE

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

szContainerID_CNIDCNIDcharNONENONE

A code on the container or that you assign to the container in which the items on this purchase order or order line were shipped to you. You 
can assign container information to an order during receipts entry.

cdcLINKActionCode_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

mnOpSeq__OPRSOPRSMATH_NUMERICOPTNONE

The sequence in which the system performs the operations or steps of the route.

szWorkStationId_JOBNJOBNcharOPTNONE

The code that identifies the work station ID that executed a particular job.

szVersion_VERSVERScharOPTNONE

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

cActionCode_ACTIONACTIONcharOPTNONE

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes are:    A Add new record    C Change existing record    D Delete existing 
record    I Inquire on existing record    .       End of program or function    space Clear the form  If you enter a code that is not active, the system 
highlights the code and no action occurs. NOTE: Depending on how your company has set up action code security, you might not be authorized 
to use all action codes.

jdDateUpdated_UPMJUPMJJDEDATEOPTNONE

The date that specifies the last update to the file record.

mnJobNumber_JOBSJOBSMATH_NUMERICOPTNONE

The job number (work station ID) which executed the particular job.

cSuppressErrMsg_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cErrorCode_ERRCERRCcharOPTNONE

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

szErrorMessageKey_EKEYEKEYcharOPTNONE

A 4-digit number assigned to all errors. When this number is used in the error message facility (F7 from any form), you may enter a specific 
error message number and press F13 to automatically exit to the revisions program referenced within the text of the error message. This 
function applies only to error messages that refer to items such as user defined codes.

iDebugLevel_INT01INT01integerOPTNONE

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

szMoveUOM_UOMUOMcharOPTNONE

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

szGuidUniqueID_GUIDCFRGUIDcharOPTNONE

szGuidApprover1_USR1USR1charOPTNONE

The Address Book number of a user authorized to approve and submit batches to post for a group of secured users. Secured users are 
restricted from approving and posting batches. If the Approved By user has authority to approve all users' batches, you may enter *ALL in the 
Secured User field rather than identifying each user individually.

szGuidFullName1_FULLNAME1FULLNAME1charOPTNONE

szGuidApprover2_USR2USR2charOPTNONE

The address book number of a user restricted from approving and posting batches. The Approved By user is the only person allowed to 
approve and post batches for Secured users.

szGuidFullName2_FULLNAME2FULLNAME2charOPTNONE

mnGuidReasonCode1_REASON1REASON1MATH_NUMERICOPTNONE

szGuidCommentField_COMMENTSCOMMENTScharOPTNONE

mnGuidReasonCode2_REASON2REASON2MATH_NUMERICOPTNONE

szGuidCommentField2_2COMMENTS2COMMENTScharOPTNONE

szGuidScriptID_FMNMVERSFMNMVERScharOPTNONE

szGuidTextMessage_TEXTMESTEXTMEScharOPTNONE

szTareNumber_PLTPLTcharOPTNONE

The tare level Serialized Shipping Container Code. Must conform to the UCC structure for SSCC numbers.

szPackNumber_PAKPAKcharOPTNONE

The pack level Serialized Shipping Container Code. Must conform to the UCC structure for SSCC numbers.

mnShipmentNumber_SHPNSHPNMATH_NUMERICOPTNONE

A "next number" that uniquely identifies a shipment.

szContainerSerialEPC_CTSNCTSNcharOPTNONE

A unique number that identifies a specific outbound shipping container.  The container serial number is normally created from a 
standardized format.

szpo_P4312RecptDocType_DCTDCTcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

sszpo_P4312GLVersion_VERSVERScharOPTNONE

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

szpo_P43250OrderType_DCTODCTOcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

szpo_P43250P4312Version_VERSVERScharOPTNONE

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

szpo_P43250P4310Version_VL03VL03charOPTNONE

The list of selection values associated with a selection item in the Dream Writer. This list is generated by the use of the *VALUES keyword 
in data selection set-up. Elements 1 and 2 of this array are also used to contain the upper and lower value for the keyword *RANGE utilized 
by the data selection processing in the Dream Writer.

szpo_P43250P43214Version_VL01VL01charOPTNONE

The list of selection values associated with a data selection item in the Dream Writer. This list is generated by the use of the *VALUES 
keyword in data selection setup. Elements 1 and 2 are also used to contain the upper and lower value for the keyword *RANGE used by the 
data selection in the Dream Writer.

Related Functions

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Related Tables

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