| Parameter Name | Data Item | Data Type | Req/Opt | I/O/Both | 
| szProgramId | PID | char | OPT | NONE | 
The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
 interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565.
The program ID is a variable length value. 
 It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where:
T
The first character of the number is alphabetic and identifies the 
 type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
 program.
SS
The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
 indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system.
XXX
The remaining characters of the numer are 
 numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
 program.
  | 
| mnDocumentOrderInvoiceE | DOCO | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
 and so on.  | 
| szOrderType | DCTO | char | OPT | NONE | 
A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
 reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
 program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.)
The following document types are defined by J.D. Edwards and 
 should not be changed:
P
Accounts Payable documents  
R
Accounts Receivable documents  
T
Payroll documents  
I
Inventory documents  
 
O
Purchase Order Processing documents  
J
General Accounting/Joint Interest Billing documents  
S
Sales Order Processing documents
  | 
| szCompanyKeyOrderNo | KCOO | char | OPT | NONE | 
A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
 sales order, and so on).
If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
 order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
 type, the order company lets you locate the desired document.
If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
 assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.  | 
| mnLineNumber | LNID | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
 this number,but in some cases you can override it.  | 
| szCompanyKey | KCO | char | OPT | NONE | 
A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
 or journal entry.
If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
 document company to retrieve the correct next number for that company.
If two or more original documents have the same document number and 
 document type, you can use the document company to locate the desired document.  | 
| szDocumentType | DCT | char | OPT | NONE | 
A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
 types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are:
P
Accounts payable 
 documents
R
Accounts receivable documents 
T
Time and Pay documents
I
Inventory documents 
O
Purchase order documents 
S
Sales order 
 documents 
  | 
| mnDocVoucherInvoiceE | DOC | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
 number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
 in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are:
Accounts Payable  
  o 
 Original document - voucher  
  o Matching document - payment 
Accounts Receivable  
  o Original document - invoice  
  o Matching document - 
 receipt 
Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
 deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.  | 
| mnAmtTax2 | STAM | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
The amount assessed and payable to tax authorities. It is the total of the VAT, use, and sales taxes (PST).  | 
| mnAmountTaxable | ATXA | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
The amount on which taxes are assessed.  | 
| cErrorCode | EV01 | char | OPT | NONE | 
An option that specifies the type of processing for an event.
  | 
| cSystemCode | EV01 | char | OPT | NONE | 
An option that specifies the type of processing for an event.
  | 
| mnTotalAreaTaxRate | TRAT | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
A number that indicates the total percentage of taxes for the transaction or tax rate area.
  | 
| cCalculateType | EV01 | char | OPT | NONE | 
An option that specifies the type of processing for an event.
  | 
| cUpdateCache | EV01 | char | OPT | NONE | 
An option that specifies the type of processing for an event.
  | 
| idPtrToGroupArray | GENLNG | ID | OPT | NONE | 
General purpose ID variable.  | 
| idPtrToAreaAndAuthority | GENLNG | ID | OPT | NONE | 
General purpose ID variable.  | 
| idPtrToAreaExplanation | GENLNG | ID | OPT | NONE | 
General purpose ID variable.  | 
| jdDateTransactionJulian | TRDJ | JDEDATE | OPT | NONE | 
The date that an order was entered into the system. This date determines which effective level the system uses for inventory pricing.  | 
| szOrderSuffix | SFXO | char | OPT | NONE | 
In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
 multiple transactions for an original order.
For purchase orders, the code is always 000.
For sales orders with multiple partial receipts against an 
 order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.  | 
| cCurrencyMode | CRRM | char | OPT | NONE | 
An option that specifies whether the system displays amounts in the domestic or foreign currency.
On 
The system displays amounts in the 
 foreign currency of the transaction.
Off 
The system displays amounts in the domestic currency of the transaction.
  |