D76A8065 - Calculate voided Invoice amount - report use only - A - 76A
| Parameter Name | Data Item | Data Type | Req/Opt | I/O/Both | 
|---|---|---|---|---|
| mnPeriodNoGeneralLedge | PN | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
A number indicating the current accounting period.  This number, used in conjunction with the Company Constants table (F0010) and the 
  | ||||
| mnFiscalYear1 | FY | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
A number that identifies the fiscal year. Generally, you can either enter a number in this field or leave it blank to indicate the current fiscal 
  | ||||
| jdDateForGLandVoucherJULIA | DGJ | JDEDATE | OPT | NONE | 
A date that identifies the financial period to which the transaction will be posted. You define financial periods for a date pattern code that you 
  | ||||
| mnAmountGross | AG | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
  | ||||
| mnAmountTaxable | ATXA | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
The amount on which taxes are assessed.  | ||||
| mnAmountTaxExempt | ATXN | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
The amount upon which taxes are not assessed. This is the portion of the transaction not subject to sales, use, or VAT taxes because the 
  | ||||
| mnAmtTax2 | STAM | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
The amount assessed and payable to tax authorities. It is the total of the VAT, use, and sales taxes (PST).  | ||||
| cOutputFlag_FutureUse | EV01 | char | OPT | NONE | 
An option that specifies the type of processing for an event.  | ||||
| szDocumentType | DCT | char | OPT | NONE | 
A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
  | ||||
| mnDocVoucherInvoiceE | DOC | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
  | ||||
| szCompanyKey | KCO | char | OPT | NONE | 
A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
  | ||||
| szDocumentPayItem | SFX | char | OPT | NONE | 
A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
  | ||||
| jdVoidDateForGLJulian | VDGJ | JDEDATE | OPT | NONE | 
The date that specifies the financial period to which the voided transaction is to be posted. Financial periods are set up in the Company 
  | ||||
| None | 
| None |