| Parameter Name | Data Item | Data Type | Req/Opt | I/O/Both | 
| mnDocVoucherInvoiceE | DOC | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
 number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
 in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are:
Accounts Payable  
  o 
 Original document - voucher  
  o Matching document - payment 
Accounts Receivable  
  o Original document - invoice  
  o Matching document - 
 receipt 
Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
 deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.  | 
| szDocumentType | DCT | char | OPT | NONE | 
A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
 types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are:
P
Accounts payable 
 documents
R
Accounts receivable documents 
T
Time and Pay documents
I
Inventory documents 
O
Purchase order documents 
S
Sales order 
 documents 
  | 
| szCompanyKey | KCO | char | OPT | NONE | 
A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
 or journal entry.
If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
 document company to retrieve the correct next number for that company.
If two or more original documents have the same document number and 
 document type, you can use the document company to locate the desired document.  | 
| szDocumentPayItem | SFX | char | OPT | NONE | 
A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
 multiple pay items, the numbers are sequential.  | 
| mnPaymentID | PYID | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
A number that the system assigns from Next Numbers to identify and track payment records.  | 
| szDocTypeMatching | DCTM | char | OPT | NONE | 
Within Auto Bank Statement process, a document type is needed for the following: 
     1) Document Type is needed for creating Variance 
 Journal Entries for payments, receipts, and journal entries when running the Auto Bank Statement Process (R09616).  If Document Type on the 
 Payment Clear tab is left blank, it will default to PN.  If Document Type on the Receipt Clear tab is left blank, it will default to RC.  If Document 
 Type on the Journal Entry Reconcile tab is left blank, it will default to JE. 
    2) Document Type is needed for creating Journal Entries on the 
 Journal Entry Create tab, and the Draft Paid tab.  For both of these, it will default to JE if left blank. 
  | 
| mnDocMatchingCheckOr | DOCM | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
The number of the matching document, such as a receipt, payment, adjustment,or credit. You apply a matching document (DOCM) against 
 an original document (DOC), such as an invoice or voucher.  | 
| jdDateMatchingCheckOr | DMTJ | JDEDATE | OPT | NONE | 
The date on a payment or the date on which a receipt was entered. 
In Accounts Payable, the manual payment date and the general ledger 
 date that the system uses when it posts payments. The system also uses this date to retrieve the exchange rate for foreign payments from 
 the Currency Exchange Rates table (F0015). 
In Accounts Receivable, the date on the check or the date that you enter the receipt into the 
 system. The receipt date is used for information and reporting purposes only.
  | 
| mnAddressNumber | AN8 | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
 location.
  | 
| cPayStatusCode | PST | char | OPT | NONE | 
A user defined code (00/PS) that indicates the current payment status for a voucher or an invoice. Examples of codes include:
A
Approved 
 for payment but not yet paid  
H
Held pending approval  
P
Paid  
Note: Some of the payment status codes are hard coded; the system assigns 
 the code.
  |