| Parameter Name | Data Item | Data Type | Req/Opt | I/O/Both | 
| mnJobnumberA | JOBS | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
The job number (work station ID) which executed the particular job.  | 
| szComputerID | CTID | char | OPT | NONE | 
 | 
| szVersion | VERS | char | OPT | NONE | 
A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
 processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
 menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.  | 
| PO_jdInvoiceDate | DIVJ | JDEDATE | OPT | NONE | 
The date that either you or the system assigns to an invoice or voucher. This can be either the date of the supplier's invoice to you or the 
 date of your invoice to the customer.  | 
| PO_cPrintAmtsInForeign | EV04 | char | OPT | NONE | 
PeopleSoft event point processing flag 04.
  | 
| PO_cPrintDraft | EV05 | char | OPT | NONE | 
A flag that indicates whether automatic spell check is turned on.  | 
| PO_szGlobalPrintMessage | INMG | char | OPT | NONE | 
A user defined code that you assign to each print message. Examples of text used in messages are engineering specifications, hours of 
 operation during holiday periods, and special delivery instructions.  | 
| PO_cPrintAssociatedText | EV06 | char | OPT | NONE | 
An option that specifies the type of processing for an event.
  | 
| szCountry | CTR | char | OPT | NONE | 
A user defined code (00/CN) that identifies a country. The country code has no effect on currency conversion.
The Address Book system 
 uses the country code for data selection and address formatting.  | 
| szCompany | CO | char | OPT | NONE | 
A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
 Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
 transactions.
Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
 for transaction entries.
  | 
| szProgramId | PID | char | OPT | NONE | 
The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
 interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565.
The program ID is a variable length value. 
 It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where:
T
The first character of the number is alphabetic and identifies the 
 type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
 program.
SS
The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
 indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system.
XXX
The remaining characters of the numer are 
 numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
 program.
  | 
| szFormId | FID | char | OPT | NONE | 
The Form ID refers to the report (R), form (V), or table number (F).  | 
| szFormAction | FATN | char | OPT | NONE | 
"AD1" = calling from Do section of R42565 build work file
 "  " = calling from End section of R42565 build work file
 
 
^  | 
| szStdUBEVersion | VERS | char | OPT | NONE | 
A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
 processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
 menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.  | 
| mnDocumentOrderInvoiceE | DOCO | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
 and so on.  | 
| szOrderType | DCTO | char | OPT | NONE | 
A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
 reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
 program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.)
The following document types are defined by J.D. Edwards and 
 should not be changed:
P
Accounts Payable documents  
R
Accounts Receivable documents  
T
Payroll documents  
I
Inventory documents  
 
O
Purchase Order Processing documents  
J
General Accounting/Joint Interest Billing documents  
S
Sales Order Processing documents
  | 
| szCompanyKeyOrderNo | KCOO | char | OPT | NONE | 
A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
 sales order, and so on).
If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
 order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
 type, the order company lets you locate the desired document.
If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
 assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.  | 
| szPaymentTermsCode01 | PTC | char | OPT | NONE | 
A code that specifies the terms of payment, including the percentage of discount available if the invoice is paid by the discount due date. 
 Use a blank code to indicate the most frequently-used payment term. You define each type of payment term on the Payment Terms Revisions 
 form. Examples of payment terms include:
Blank
Net 15
001     
1/10 net 30
002     
2/10 net 30
003     
Due on the 10th day of every month
006     
 
Due upon receipt 
This code prints on customer invoices.
  | 
| mnLineNumber | LNID | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
 this number,but in some cases you can override it.  | 
| mnIdentifierShortItem | ITM | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
 numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
 so forth. The item numbers are as follows:
  o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number  
  o 2nd Item Number - The 
 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number  
  o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
 number  | 
| mnDocVoucherInvoiceE | DOC | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
 number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
 in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are:
Accounts Payable  
  o 
 Original document - voucher  
  o Matching document - payment 
Accounts Receivable  
  o Original document - invoice  
  o Matching document - 
 receipt 
Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
 deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.  | 
| szDocumentType | DCT | char | OPT | NONE | 
A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
 types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are:
P
Accounts payable 
 documents
R
Accounts receivable documents 
T
Time and Pay documents
I
Inventory documents 
O
Purchase order documents 
S
Sales order 
 documents 
  | 
| szCompanyKey | KCO | char | OPT | NONE | 
A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
 or journal entry.
If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
 document company to retrieve the correct next number for that company.
If two or more original documents have the same document number and 
 document type, you can use the document company to locate the desired document.  | 
| mnPreviousDocOrder | DOCO | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
 and so on.  | 
| szPreviousOrderType | DCTO | char | OPT | NONE | 
A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
 reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
 program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.)
The following document types are defined by J.D. Edwards and 
 should not be changed:
P
Accounts Payable documents  
R
Accounts Receivable documents  
T
Payroll documents  
I
Inventory documents  
 
O
Purchase Order Processing documents  
J
General Accounting/Joint Interest Billing documents  
S
Sales Order Processing documents
  | 
| szPreviousCompanyKeyOrder | KCOO | char | OPT | NONE | 
A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
 sales order, and so on).
If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
 order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
 type, the order company lets you locate the desired document.
If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
 assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.  | 
| mnPreviousLineNumber | LNID | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
 this number,but in some cases you can override it.  | 
| mnPreviousIdentifierShortItem | ITM | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
 numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
 so forth. The item numbers are as follows:
  o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number  
  o 2nd Item Number - The 
 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number  
  o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
 number  | 
| szPreviousPaymentTermsCode | PTC | char | OPT | NONE | 
A code that specifies the terms of payment, including the percentage of discount available if the invoice is paid by the discount due date. 
 Use a blank code to indicate the most frequently-used payment term. You define each type of payment term on the Payment Terms Revisions 
 form. Examples of payment terms include:
Blank
Net 15
001     
1/10 net 30
002     
2/10 net 30
003     
Due on the 10th day of every month
006     
 
Due upon receipt 
This code prints on customer invoices.
  | 
| mnPreviousDocVoucherInvoice | DOC | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
 number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
 in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are:
Accounts Payable  
  o 
 Original document - voucher  
  o Matching document - payment 
Accounts Receivable  
  o Original document - invoice  
  o Matching document - 
 receipt 
Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
 deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.  | 
| szPreviousInvDocumentType | DCT | char | OPT | NONE | 
A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
 types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are:
P
Accounts payable 
 documents
R
Accounts receivable documents 
T
Time and Pay documents
I
Inventory documents 
O
Purchase order documents 
S
Sales order 
 documents 
  | 
| szPreviousInvCompanyKey | KCO | char | OPT | NONE | 
A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
 or journal entry.
If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
 document company to retrieve the correct next number for that company.
If two or more original documents have the same document number and 
 document type, you can use the document company to locate the desired document.  | 
| mnRowCounter | MATH80 | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
China GUI-Number of rows in the invoice
 
^  | 
| cFirstTimeFlag | EV01 | char | OPT | NONE | 
An option that specifies the type of processing for an event.
  | 
| cInvoiceConsolidation | ICON | char | OPT | NONE | 
Code that tells the system whether a customer wants consolidated invoices.
Valid codes are:
   Y Customer wants consolidation.
   N 
 Customer does not want consolidation.
If you specify consolidation, the system generates a single invoice from multiple sales orders.
  | 
| mnSoldToAddressNumber | AN8 | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
 location.
  | 
| mnPreviousSoldToAddressNumber | AN8 | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
 location.
  | 
| cPOProofFinalMode | EV03 | char | OPT | NONE | 
A radio button that specifies the level at which trace/track result is to be displayed.  Select the Detail to display all transactions except IB, IX, 
 and IZ types.  Or, select Derivative Lots Only to display only those transactions that may have created new derivative lot. 
  | 
| mnPONextNumberingIndexNo | NNIX | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
The array element number retrieved in the Next Number Revisions program.  For example, the next voucher number is array element '02' of 
 system '04'.  | 
| szPOInvoiceType | DCT | char | OPT | NONE | 
A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
 types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are:
P
Accounts payable 
 documents
R
Accounts receivable documents 
T
Time and Pay documents
I
Inventory documents 
O
Purchase order documents 
S
Sales order 
 documents 
  | 
| cPOSummarizeByFlag | EV11 | char | OPT | NONE | 
An option that specifies the type of processing for an event.
  | 
| cPrintJDEInvoiceOrChinaInvoice | EV01 | char | OPT | NONE | 
An option that specifies the type of processing for an event.
  | 
| mnChinaLinesPerInvoice | MATH80 | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
Enter a valid value.
  | 
| cByPassPrintingInvoice | EV12 | char | OPT | NONE | 
An option that specifies the type of processing for an event.
  | 
| szPaymentTermsCode | PTC | char | OPT | NONE | 
A code that specifies the terms of payment, including the percentage of discount available if the invoice is paid by the discount due date. 
 Use a blank code to indicate the most frequently-used payment term. You define each type of payment term on the Payment Terms Revisions 
 form. Examples of payment terms include:
Blank
Net 15
001     
1/10 net 30
002     
2/10 net 30
003     
Due on the 10th day of every month
006     
 
Due upon receipt 
This code prints on customer invoices.
  | 
| szPreviousPaymentTermsCode01 | PTC | char | OPT | NONE | 
A code that specifies the terms of payment, including the percentage of discount available if the invoice is paid by the discount due date. 
 Use a blank code to indicate the most frequently-used payment term. You define each type of payment term on the Payment Terms Revisions 
 form. Examples of payment terms include:
Blank
Net 15
001     
1/10 net 30
002     
2/10 net 30
003     
Due on the 10th day of every month
006     
 
Due upon receipt 
This code prints on customer invoices.
  | 
| cNewInvoiceFlag | EV01 | char | OPT | NONE | 
An option that specifies the type of processing for an event.
  | 
| cChangeInPayTermsFlag | EV01 | char | OPT | NONE | 
An option that specifies the type of processing for an event.
  | 
| PO_cPrintMessagePreference | EV01 | char | OPT | NONE | 
An option that specifies the type of processing for an event.
  | 
| cTransportation | EV01 | char | OPT | NONE | 
An option that specifies the type of processing for an event.
  | 
| mnAmtTax2 | STAM | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
The amount assessed and payable to tax authorities. It is the total of the VAT, use, and sales taxes (PST).  | 
| mnTotalAreaTaxRate | TRAT | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
A number that indicates the total percentage of taxes for the transaction or tax rate area.
  | 
| idPtrToGroupArray | GENLNG | ID | OPT | NONE | 
General purpose ID variable.  | 
| idPtrToAreaAndAuthority | GENLNG | ID | OPT | NONE | 
General purpose ID variable.  | 
| idPtrToAreaExplanation | GENLNG | ID | OPT | NONE | 
General purpose ID variable.  |