GetContractAmtsNetCurTDBTF

Get Contract Invoice Summary Amounts

Minor Business Rule

Object Name: N5200040

Parent DLL: CCRIN

Location: Client/Server

Language: NER

Data Structure

D5200040B - Get Contract Amounts Net Current, To Date, Balance To Finish

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnContractNo_DOCODOCOMATH_NUMERICREQINPUT

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

szContractDocType_DCTODCTOcharREQINPUT

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

szContractKeyCo_KCOOKCOOcharREQINPUT

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

mnApplicationNo_APPLAPPLMATH_NUMERICREQINPUT

The last or current application number for the specified contract. (The system assigns a new application number each time an invoice is 
issued for the contract.)

mnAdjustmentNo_ADJNADJNMATH_NUMERICREQINPUT

A number used to control changes to closed applications. Closed applications represent invoices that have been sent. This number is 
always zero unless you reopen a previous application.

mnInvNo_DOCZDOCZMATH_NUMERICREQINPUT

The original document number.  This can be a voucher, an invoice, unapplied cash, a journal entry number, etc.  Matching document 
numbers are also used to identify related documents in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems.  See matching document 
(DOCM).  This document number (DOCO) is always the original document number, and the matching document number (DOCM) is the check, 
adjustment, or credit to be applied against the original document. For example: A/P Automated/Manual Payment: Original (DOCO) - Voucher; 
Matching Document (DOCM) - Payment  A/R Original Invoice: Original (DOCO) - Invoice  Receipt Application: Original (DOCO) - Invoice; Matching 
Document (DOCM) - Receipt Credit Memo/Adjustment: Original (DOCO) - Invoice; Matching Document (DOCM) -Credit Memo  Unapplied 
Case: Original (DOCO) - Receipt

szInvDocType_DCTIDCTIcharREQINPUT

A user defined (00/DI) document type for invoice entry. Any document type set up for invoice-only entry should begin with the letter R 
(receivables). The default is RI, RR, or RM. Reserved document types have been defined for vouchers, invoices, receipts, and time sheets. The 
reserved document types are: P_ Accounts Payable Documents R_Accounts Receivable Documents T_ Payroll Documents I_Inventory 
Documents O_ Order Processing Documents  Note: Verify that the default document type for invoices is set up in both UDC 00/DT and UDC 00/DI.

szInvDocKeyCo_KCOIKCOIcharREQINPUT

Invoice Document Company.

mnBatchNo_ICUICUMATH_NUMERICREQINPUT

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

cErrorCode_EV01EV01charOPTOUTPUT

An option that specifies the type of processing for an event.

mnNetAmtCurrent_ATXAATXAMATH_NUMERICOPTOUTPUT

The amount on which taxes are assessed.

mnNetAmtCurrentFor_CTXACTXAMATH_NUMERICOPTOUTPUT

That portion of the sale that is subject to tax in foreign currency.

mnNetAmtToDate_EATDEATDMATH_NUMERICOPTOUTPUT

The total amount earned to date.

mnNetAmtToDateFor_EATDEATDMATH_NUMERICOPTOUTPUT

The total amount earned to date.

mnBalToFinishAmt_BLFNBLFNMATH_NUMERICOPTOUTPUT

The amount remaining to finish on the detailed line item.  This is the difference between the schedule of values and the amount billed 
to-date.

mnBaltoFinishAmtFor_BLFNBLFNMATH_NUMERICOPTOUTPUT

The amount remaining to finish on the detailed line item.  This is the difference between the schedule of values and the amount billed 
to-date.

szInvPayItemLast_SFXSFXcharOPTOUTPUT

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

Related Functions

None

Related Tables

None
GetContractRecapSummaryDetails

GetContractRecapSummaryDetails

Get Contract Invoice Summary Amounts

Minor Business Rule

Object Name: N5200040

Parent DLL: CCRIN

Location: Client/Server

Language: NER

Data Structure

D5200040 - Get Contract Recap Summary Details


^

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnContractNumberDOCOMATH_NUMERICREQINPUT

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

szTypeDCTOcharREQINPUT

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

szContractCompanyKCOOcharREQINPUT

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

cProcessFlagEV01charREQINPUT


^

szLastChangeOrderCOCAcharOPTOUTPUT

The last change number for the contract.

mnOriginalAmountSCOFMATH_NUMERICOPTOUTPUT

The expected or budgeted amount assigned to a specific line item of the contract. The system uses this amount in conjunction with the 
percent of completion to calculate billing and retainage.

mnForeignOriginalAmountFSOFMATH_NUMERICOPTOUTPUT

The foreign expected or foreign budgeted amount assigned to a specific line item of the contract. The system uses this amount in 
conjunction with the percent of completion to calculate billing and retainage.

mnRevisedAmountSCOFMATH_NUMERICOPTOUTPUT

The expected or budgeted amount assigned to a specific line item of the contract. The system uses this amount in conjunction with the 
percent of completion to calculate billing and retainage.

mnForeignRevisedAmountFSOFMATH_NUMERICOPTOUTPUT

The foreign expected or foreign budgeted amount assigned to a specific line item of the contract. The system uses this amount in 
conjunction with the percent of completion to calculate billing and retainage.

mnLastApplicationNumberAPPLMATH_NUMERICOPTOUTPUT

The last or current application number for the specified contract. (The system assigns a new application number each time an invoice is 
issued for the contract.)

mnLastAdjustmentNumberADJNMATH_NUMERICOPTOUTPUT

A number used to control changes to closed applications. Closed applications represent invoices that have been sent. This number is 
always zero unless you reopen a previous application.

jdlastApplicationDateAPDTJDEDATEOPTOUTPUT

The date of the last or current application. (An application is assigned each time an invoice is issued for the contract.)

mnPreviousBilledAmountPRBLMATH_NUMERICOPTOUTPUT

The amount previously billed for the contract.

cNotFoundFlagEV01charOPTOUTPUT

An option that specifies the type of processing for an event.

mnForeignPreviousBilledAmountFTHPMATH_NUMERICOPTOUTPUT

The amount previously billed this period for the line item on the contract.

szBaseCurrencyCRCDcharOPTOUTPUT

A code that identifies the currency of a transaction. 

szBillingCurrencyCRCFcharOPTOUTPUT

The currency code of the insured amount.

Related Functions

None

Related Tables

None
GetContractRetainedAmtRelLvl

GetContractRetainedAmtRelLvl

Get Contract Invoice Summary Amounts

Minor Business Rule

Object Name: N5200040

Parent DLL: CCRIN

Location: Client/Server

Language: NER

Data Structure

D5200040A - Get Contract Retained Amount Based On Release Level

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnContractNo_DOCODOCOMATH_NUMERICREQINPUT

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

szContractDocType_DCTODCTOcharREQINPUT

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

szContractKeyCo_KCOOKCOOcharREQINPUT

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

sContractChgOrder_COCHCOCHcharOPTINPUT

The change number of the contract. The change order number of the base contract is always initialized to 000. Each time you enter a 
change order for a contract, the system automatically increases the change order number by one. For example, the base contract is the change 
order number 000, the first change order is 001, the second is 002, and so on.

cReleaseLevelOfRetain_RELLVLRELLVLcharREQINPUT

The level at which you want to manipulate retainage. Valid values are: 1 All. Use this value to release all retainage for an invoice, whether or 
not there is a retainage rule at the individual billing line. Individual amounts to release cannot be entered. All retainage accumulated and not 
released to that point are released. 2 Contract. Use this value to release retainage for all billing lines that do not have an individual billing rule 
attached across all change orders. You specify the amount to release. 3 Change Order. Use this value to release retainage for all billing 
lines that do not have an individual billing rule attached for a specified change order. You specify the amount to release.

cErrorCode_EV01EV01charOPTOUTPUT

An option that specifies the type of processing for an event.

mnContractAmtAtLevel_SCOFSCOFMATH_NUMERICOPTOUTPUT

The expected or budgeted amount assigned to a specific line item of the contract. The system uses this amount in conjunction with the 
percent of completion to calculate billing and retainage.

mnForContractAmtAtLevel_FSOFFSOFMATH_NUMERICOPTOUTPUT

The foreign expected or foreign budgeted amount assigned to a specific line item of the contract. The system uses this amount in 
conjunction with the percent of completion to calculate billing and retainage.

mnBilledToDateAtLevel_ATXAATXAMATH_NUMERICOPTOUTPUT

The amount on which taxes are assessed.

mnForBilledToDateAtLevel_CTXACTXAMATH_NUMERICOPTOUTPUT

That portion of the sale that is subject to tax in foreign currency.

mnRetainedToDateAtLevel_RTNGRTNGMATH_NUMERICOPTOUTPUT

This field is the retained dollars for a contract line.

mnForRetainedToDateAtLvl_FTNGFTNGMATH_NUMERICOPTOUTPUT

xThis field is the retained dollars for a contract line.

mnDocumentOrderAlt_DOCZDOCZMATH_NUMERICOPTINPUT

The original document number.  This can be a voucher, an invoice, unapplied cash, a journal entry number, etc.  Matching document 
numbers are also used to identify related documents in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems.  See matching document 
(DOCM).  This document number (DOCO) is always the original document number, and the matching document number (DOCM) is the check, 
adjustment, or credit to be applied against the original document. For example: A/P Automated/Manual Payment: Original (DOCO) - Voucher; 
Matching Document (DOCM) - Payment  A/R Original Invoice: Original (DOCO) - Invoice  Receipt Application: Original (DOCO) - Invoice; Matching 
Document (DOCM) - Receipt Credit Memo/Adjustment: Original (DOCO) - Invoice; Matching Document (DOCM) -Credit Memo  Unapplied 
Case: Original (DOCO) - Receipt

szDocTypeInvoiceOnly_DCTIDCTIcharOPTINPUT

A user defined (00/DI) document type for invoice entry. Any document type set up for invoice-only entry should begin with the letter R 
(receivables). The default is RI, RR, or RM. Reserved document types have been defined for vouchers, invoices, receipts, and time sheets. The 
reserved document types are: P_ Accounts Payable Documents R_Accounts Receivable Documents T_ Payroll Documents I_Inventory 
Documents O_ Order Processing Documents  Note: Verify that the default document type for invoices is set up in both UDC 00/DT and UDC 00/DI.

szDocumentCompanyInvoice_KCOIKCOIcharOPTINPUT

Invoice Document Company.

mnCurrDomRetainageAtLvl_RTNGRTNGMATH_NUMERICOPTOUTPUT

This field is the retained dollars for a contract line.

mnCurrForRetainageAtLvl_FTNGFTNGMATH_NUMERICOPTOUTPUT

xThis field is the retained dollars for a contract line.

Related Functions

None

Related Tables

None