RetrieveFirstLastBatchDocumentNo

F49595 Maintain Document Summary

Minor Business Rule

Object Name: N4901570

Parent DLL: CTRAN

Location: Client/Server

Language: NER

Data Structure

D4901570 - F49595 Maintain Document Summary

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
cModeProcessingMODEcharOPTNONE

The processing mode used in Purchase Order Consolidator to signify when specific orders are being processed.

mnBatchNumberArray001BN01MATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies a group of transactions that are processed and balanced as a unit. You can let the system assign this number 
through Next Numbers, or you can assign it yourself.

szDocumentCodeDCCDcharOPTNONE

Identifies the document code the system will use when printing this document.

szCompanyCOcharOPTNONE

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

szCostCenterHeaderEMCUcharOPTNONE

A business unit is an accounting entity required for management reporting. It can be a profit center, department, warehouse location, job, 
project, work center, branch/plant, and so forth. This business unit is from the business unit entered on the header of a sales/purchase order for 
reporting purposes. This data is always right justified on entry (for example, CO123 would appear as _______CO123).  A security mechanism 
has been provided to inhibit users from entering or locating business units outside the scope of their authority.

szCostCenterMCUcharOPTNONE

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

szDocumentTypeDCTcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

mnDocVoucherInvoiceEDOCMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

szCompanyKeyKCOcharOPTNONE

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

cStatusDocumentPrintContrSDPCcharOPTNONE

Identifies the status of documents printed using document print control.

jdDateDocument1DTDOJDEDATEOPTNONE

The date that the system prints on the document.

szCostCenterAlternativeMCUZcharOPTNONE

Identifies a separate entity within a business for which you wish to track costs, for example, a warehouse location, job, project, work center, 
or branch/plant. The business unit field is alphanumeric. You can assign a business unit to a voucher, invoice, fixed asset, and so forth, for 
responsibility reporting.  The system provides reports of open A/P and A/R by business unit, for example, to track equipment by responsible 
department. Business Unit Security can prevent you from inquiring on business units for which you have no authority.

cDocumentPrintControlRequDPCRcharOPTNONE

Identifies whether prenumbered forms are used for this document. Valid values are:        Y  Yes, document print control is required because 
prenumbered forms are used.        N  No, document print control is not required. You may also use a 1 for Y  and 0 for N.

szDescription001DL01charOPTNONE

A user defined name or remark.

mnAmountFieldAAMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
minus sign (-) either before or after the amount. 

cDataDisplayDecimalsCDECcharOPTNONE

A value that designates the number of decimals in the currency, amount, or quantity fields the system displays. For example, U.S. Dollars 
would be 2  decimals, Japanese Yen would be no decimals, and Cameroon Francs would be 3  decimals.

szCurrencyCodeFromCRCDcharOPTNONE

A code that identifies the currency of a transaction. 

cMediaTypeDocumentMDTYcharOPTNONE

A user-defined code indicating the media type for the document.

szDocumentStatusDOSTcharOPTNONE

The current status of a document.

szDocumentReasonCodeDCRScharOPTNONE

User-defined codes that describe the reason for a new document.

mnDocMatchingCheckOrDOCMMATH_NUMERICOPTNONE

The number of the matching document, such as a receipt, payment, adjustment,or credit. You apply a matching document (DOCM) against 
an original document (DOC), such as an invoice or voucher.

szDocTypeMatchingDCTMcharOPTNONE

Within Auto Bank Statement process, a document type is needed for the following:       1) Document Type is needed for creating Variance 
Journal Entries for payments, receipts, and journal entries when running the Auto Bank Statement Process (R09616).  If Document Type on the 
Payment Clear tab is left blank, it will default to PN.  If Document Type on the Receipt Clear tab is left blank, it will default to RC.  If Document 
Type on the Journal Entry Reconcile tab is left blank, it will default to JE.      2) Document Type is needed for creating Journal Entries on the 
Journal Entry Create tab, and the Draft Paid tab.  For both of these, it will default to JE if left blank. 

szDocPayItemMatchCISFXMcharOPTNONE

The pay item for either a voucher or invoice number matching document. Typically, it is used to define multiple payments against a voucher 
or an invoice.

mnCarrierCARSMATH_NUMERICOPTNONE

The address number for the preferred carrier of the item. The customer or your organization might prefer a certain carrier due to route or 
special handling requirements.

szRefNumberQualifierREFQcharOPTNONE

A code qualifying the Reference Number. Must conform to one of the accepted values for EDI X12 data element 128.

szReferenceNumberREFNcharOPTNONE

A Reference number or identification number as defined for a particular EDI transaction set or as specified by the Reference Number 
Qualifier.

szUserReservedCodeURCDcharOPTNONE

This is a 2 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

jdUserReservedDateURDTJDEDATEOPTNONE

This is a 6 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

mnUserReservedAmountURATMATH_NUMERICOPTNONE

This is a 15 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

mnUserReservedNumberURABMATH_NUMERICOPTNONE

This is a 8 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

szUserReservedReferenceURRFcharOPTNONE

A 15-position reference that is reserved for the user.  J.D. Edwards does not currently use this field and does not plan to use it in the future.

szUserIdUSERcharOPTNONE

The code that identifies a user profile.

szProgramIdPIDcharOPTNONE

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

szWorkStationIdJOBNcharOPTNONE

The code that identifies the work station ID that executed a particular job.

jdDateUpdatedUPMJJDEDATEOPTNONE

The date that specifies the last update to the file record.

mnTimeOfDayTDAYMATH_NUMERICOPTNONE

The computer clock in hours:minutes:seconds.

szErrorMessageIDDTAIcharOPTNONE

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

cSuppressErrorMessageSUPPScharOPTNONE

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

cTableIOStatusEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

Related Functions

None

Related Tables

None