| Parameter Name | Data Item | Data Type | Req/Opt | I/O/Both | 
| mnShipmentNumber | SHPN | MATH_NUMERIC | NONE | NONE | 
A "next number" that uniquely identifies a shipment.  | 
| mnRoutingStepNumber | RSSN | MATH_NUMERIC | NONE | NONE | 
This is the number assigned to a shipment routing step. The movement of a shipment from the origin to the final destination (ship to 
 address) can be made up of one or more routing steps, each with an intermediate destination.  | 
| mnSequenceNumber | SQNR | MATH_NUMERIC | NONE | NONE | 
 | 
| szReferenceQualifier | REFQ | char | NONE | NONE | 
A code qualifying the Reference Number. Must conform to one of the accepted values for EDI X12 data element 128.  | 
| szReferenceNumber | REFN | char | NONE | NONE | 
A Reference number or identification number as defined for a particular EDI transaction set or as specified by the Reference Number 
 Qualifier.  | 
| cEdited | YN1 | char | NONE | NONE | 
A yes/no field to which the user can assign meaning.  | 
| szErrorMessage | DTAI | char | NONE | NONE | 
A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
 special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.
  | 
| szProgramId | PID | char | NONE | NONE | 
The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
 interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565.
The program ID is a variable length value. 
 It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where:
T
The first character of the number is alphabetic and identifies the 
 type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
 program.
SS
The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
 indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system.
XXX
The remaining characters of the numer are 
 numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
 program.
  | 
| cSuppressErrorMessage | SUPPS | char | NONE | NONE | 
A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.
       0 = allow 
 runtime error message handling.
       1 = suppress runtime error message handling.  | 
| mnDocVoucherInvoiceE | DOC | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
 number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
 in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are:
Accounts Payable  
  o 
 Original document - voucher  
  o Matching document - payment 
Accounts Receivable  
  o Original document - invoice  
  o Matching document - 
 receipt 
Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
 deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.  | 
| szDocumentType | DCT | char | OPT | NONE | 
A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
 types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are:
P
Accounts payable 
 documents
R
Accounts receivable documents 
T
Time and Pay documents
I
Inventory documents 
O
Purchase order documents 
S
Sales order 
 documents 
  | 
| szCompanyKey | KCO | char | OPT | NONE | 
A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
 or journal entry.
If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
 document company to retrieve the correct next number for that company.
If two or more original documents have the same document number and 
 document type, you can use the document company to locate the desired document.  |