D48S0760 - Update F0911 and return AM Amount
| Parameter Name | Data Item | Data Type | Req/Opt | I/O/Both | 
|---|---|---|---|---|
| szDocumentType | DCT | char | REQ | INPUT | 
| A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
 | ||||
| mnDocVoucherInvoiceE | DOC | MATH_NUMERIC | REQ | INPUT | 
| A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
 | ||||
| jdDateForGLandVoucherJULIA | DGJ | JDEDATE | REQ | INPUT | 
| A date that identifies the financial period to which the transaction will be posted. You define financial periods for a date pattern code that you 
 | ||||
| mnJournalEntryLineNo | JELN | MATH_NUMERIC | REQ | INPUT | 
| A number that designates a line within a journal entry. The system uses this field to sequence the journal entry lines for inquiry purposes. | ||||
| szLineExtensionCode | EXTL | char | REQ | INPUT | 
| Line Extension Code | ||||
| mnAmountField | AA | MATH_NUMERIC | OPT | OUTPUT | 
| A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
 | ||||
| cRecordFound | EV01 | char | OPT | OUTPUT | 
| An option that specifies the type of processing for an event. | ||||
| szCompanyKey | KCO | char | REQ | INPUT | 
| A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
 | ||||
| szLedgerType | LT | char | REQ | INPUT | 
| A user defined code (09/LT) that specifies the type of ledger, such as AA (Actual Amounts), BA (Budget Amount), or AU (Actual Units). You 
 | ||||
| cUpdateF0911Record | EV02 | char | REQ | INPUT | 
| 
Enter a '1' in this field to update the associated F0911 record with a bill code of 'Z'.  Leave blank to return the amount 
 | ||||
| None | 
| None |