VerifyInvoiceNotPaid

Void Billings Invoice

Minor Business Rule

Object Name: N48S0400

Parent DLL: CCRIN

Location: Client/Server

Language: NER

Functional Description


Purpose


Setup Notes and Prerequisites



Special Logic



Technical Specifications

Data Structure

D48S0400A - Verify Invoice Not Paid

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnDocumentOrderAlt_DOCZDOCZMATH_NUMERICREQINPUT

The original document number.  This can be a voucher, an invoice, unapplied cash, a journal entry number, etc.  Matching document 
numbers are also used to identify related documents in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems.  See matching document 
(DOCM).  This document number (DOCO) is always the original document number, and the matching document number (DOCM) is the check, 
adjustment, or credit to be applied against the original document. For example: A/P Automated/Manual Payment: Original (DOCO) - Voucher; 
Matching Document (DOCM) - Payment  A/R Original Invoice: Original (DOCO) - Invoice  Receipt Application: Original (DOCO) - Invoice; Matching 
Document (DOCM) - Receipt Credit Memo/Adjustment: Original (DOCO) - Invoice; Matching Document (DOCM) -Credit Memo  Unapplied 
Case: Original (DOCO) - Receipt

szDocTypeInvoiceOnly_DCTIDCTIcharREQINPUT

A user defined (00/DI) document type for invoice entry. Any document type set up for invoice-only entry should begin with the letter R 
(receivables). The default is RI, RR, or RM. Reserved document types have been defined for vouchers, invoices, receipts, and time sheets. The 
reserved document types are: P_ Accounts Payable Documents R_Accounts Receivable Documents T_ Payroll Documents I_Inventory 
Documents O_ Order Processing Documents  Note: Verify that the default document type for invoices is set up in both UDC 00/DT and UDC 00/DI.

szDocumentCompanyInvoice_KCOIKCOIcharREQINPUT

Invoice Document Company.

cInvoicePaid_FLAGFLAGcharOPTOUTPUT

Contains an indicator for the operation.

Related Functions

None

Related Tables

None
VoidBillingsInvoice

VoidBillingsInvoice

Void Billings Invoice

Major Business Rule

Object Name: N48S0400

Parent DLL: CCRIN

Location: Client/Server

Language: NER

Data Structure

D48S0400 - Billing Invoice Void

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
jdDtForGLAndVouch1DGLJDEDATEREQINPUT

A date that identifies the financial period to which the transaction is to be posted.  The company constants specify the date range for each 
financial period. You can have as many as 14 periods. Generally, period 14 is used for audit adjustments. The system validates this field for 
PBCO (posted before cutoff), PYEB (prior year ending balance), PACO (post after cutoff), and WACO (post way after cutoff) messages.

mnBatchNumberICUMATH_NUMERICREQINPUT

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

mnDocumentOrderAltDOCZMATH_NUMERICREQINPUT

The original document number.  This can be a voucher, an invoice, unapplied cash, a journal entry number, etc.  Matching document 
numbers are also used to identify related documents in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems.  See matching document 
(DOCM).  This document number (DOCO) is always the original document number, and the matching document number (DOCM) is the check, 
adjustment, or credit to be applied against the original document. For example: A/P Automated/Manual Payment: Original (DOCO) - Voucher; 
Matching Document (DOCM) - Payment  A/R Original Invoice: Original (DOCO) - Invoice  Receipt Application: Original (DOCO) - Invoice; Matching 
Document (DOCM) - Receipt Credit Memo/Adjustment: Original (DOCO) - Invoice; Matching Document (DOCM) -Credit Memo  Unapplied 
Case: Original (DOCO) - Receipt

szDocTypeInvoiceOnlyDCTIcharREQINPUT

A user defined (00/DI) document type for invoice entry. Any document type set up for invoice-only entry should begin with the letter R 
(receivables). The default is RI, RR, or RM. Reserved document types have been defined for vouchers, invoices, receipts, and time sheets. The 
reserved document types are: P_ Accounts Payable Documents R_Accounts Receivable Documents T_ Payroll Documents I_Inventory 
Documents O_ Order Processing Documents  Note: Verify that the default document type for invoices is set up in both UDC 00/DT and UDC 00/DI.

szDocumentCompanyInvoiceKCOIcharREQINPUT

Invoice Document Company.

mnAddressNumberJobArAN8OMATH_NUMERICREQINPUT

The address book number to which the system posts billing and accounts receivable transactions.

jdDateInvoiceJournalDateIDGJJDEDATEREQINPUT

A date that identifies the financial period to which the transaction is to be posted. The general accounting constants specify the date range 
for each financial period. You can have up to 14 periods. Generally, period 14 is for audit adjustments. The system edits this field for PBCO 
(posted before cutoff), PYEB (prior year ending balance), and so on.

jdVoidDateForGLJulianVDGJJDEDATEOPTINPUT

The date that specifies the financial period to which the voided transaction is to be posted. Financial periods are set up in the Company 
Constants table (F0010).

mnTotalAmountInvoicedITOLMATH_NUMERICOPTINPUT

The invoice amount for a billing detail transaction.

szProgramIdPIDcharREQINPUT

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

mnVertextCacheJobNoJOBSMATH_NUMERICOPTINPUT

The job number (work station ID) which executed the particular job.

cVertexActiveFlagVVTXcharOPTINPUT

This flag determines whether to use the Vertex Tax Compliance system for tax calculations.  Values are: Y  Use Vertex system to calculate 
taxes.  N Do not use Vertex system to calculate taxes.  Instead, use JDE tax calculations. 

Related Functions

None

Related Tables

None