F47036AcknowledgeASN

EDI Inbound Acknowledgments

Minor Business Rule

Object Name: N4700600

Parent DLL: CDMDSCH

Location: Client/Server

Language: NER

Data Structure

D4700600B - Acknowledge The ASN

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szAcknowledgedMsgRefNoACKREFNOcharOPTINPUT

A number that identifies the message that the system is acknowledging.

jdEdiTransmissionDateEDDTJDEDATEOPTINPUT

The specific date that an EDI transaction was either transmitted or received.

mnEDITransmissionTimeEDITMMATH_NUMERICOPTINPUT

The time that the EDI transmission occurred. A third-party translator supplies this value.

mnShipmentNumberSHPNMATH_NUMERICOPTINPUT

A "next number" that uniquely identifies a shipment.

szAcknowledgmentCodeACKCODEcharOPTINPUT

A user defined code (47/AC) that specifies whether an EDI message was accepted or rejected.

cAcknowledgedMsgMatchedMSGMATCHcharOPTOUTPUT

A value that indicates the record in the acknowledged message was updated with the date and time of acknowledgment.

szEdiTransactionSetEDSTcharOPTINPUT

The qualifier used to identify a specific type of EDI transaction.

cSuppressErrorMessageSUPPScharOPTINPUT

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

szErrorCodeDTAIcharOPTOUTPUT

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

Related Functions

None

Related Tables

None
F47046AcknowledgeInvoice

F47046AcknowledgeInvoice

EDI Inbound Acknowledgments

Minor Business Rule

Object Name: N4700600

Parent DLL: CDMDSCH

Location: Client/Server

Language: NER

Data Structure

D4700600C - Acknowledge The Invoice

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szAcknowledgedMsgRefNoACKREFNOcharOPTINPUT

A number that identifies the message that the system is acknowledging.

jdEdiTransmissionDateEDDTJDEDATEOPTINPUT

The specific date that an EDI transaction was either transmitted or received.

mnEDITransmissionTimeEDITMMATH_NUMERICOPTINPUT

The time that the EDI transmission occurred. A third-party translator supplies this value.

mnShipmentNumberSHPNMATH_NUMERICOPTINPUT

A "next number" that uniquely identifies a shipment.

mnDocVoucherInvoiceEDOCMATH_NUMERICOPTINPUT

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

szAcknowledgmentCodeACKCODEcharOPTINPUT

A user defined code (47/AC) that specifies whether an EDI message was accepted or rejected.

cAcknowledgedMsgMatchedMSGMATCHcharOPTOUTPUT

A value that indicates the record in the acknowledged message was updated with the date and time of acknowledgment.

cSuppressErrorMessageSUPPScharOPTINPUT

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

szErrorCodeDTAIcharOPTOUTPUT

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

Related Functions

None

Related Tables

None
F47191ProcessInboundAcks

F47191ProcessInboundAcks

EDI Inbound Acknowledgments

Minor Business Rule

Object Name: N4700600

Parent DLL: CDMDSCH

Location: Client/Server

Language: NER

Data Structure

D4700600A - Process Inbound Acknowledgments

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szEdiTransactionAcknowledgEDTAcharREQINPUT

A value that identifies the original transaction or message that is being acknowledged.

szAcknowledgedMsgRefNoACKREFNOcharOPTINPUT

A number that identifies the message that the system is acknowledging.

jdEDIProcessDateEDIPCDJJDEDATEOPTINPUT

The date on which the customer processed the EDI transaction.

mnEDIProcessTimeEDIPCTMMATH_NUMERICOPTINPUT

The time that the customer processed the EDI transaction.

mnShipmentNumberSHPNMATH_NUMERICOPTINPUT

A "next number" that uniquely identifies a shipment.

szAcknowledgmentCodeACKCODEcharOPTINPUT

A user defined code (47/AC) that specifies whether an EDI message was accepted or rejected.

mnAddressNumberAN8MATH_NUMERICOPTINPUT

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

mnAddressNumberShipToSHANMATH_NUMERICOPTINPUT

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

cAcknowledgedMsgMatchedMSGMATCHcharOPTOUTPUT

A value that indicates the record in the acknowledged message was updated with the date and time of acknowledgment.

cSuppressErrorMessageSUPPScharOPTINPUT

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

szErrorCodeDTAIcharOPTOUTPUT

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

mnEdiDocumentNumberEDOCMATH_NUMERICREQINPUT

The document number that is assigned by the transmitter in an EDI transaction. In a non EDI environment, this would be consistent with the 
order number assigned at order entry time (DOCO).

szEdiDocumentTypeEDCTcharREQINPUT

The document type that is assigned by the transmitter in an EDI transaction. In a non EDI environment, this would be consistent with the order 
type (DCTO) assigned at order entry time, an invoice document type, a voucher document type, and so on.

szCompanyKeyEdiOrderEKCOcharREQINPUT

Company - Key (EDI - Document Key Co)

mnDocVoucherInvoiceEDOCMATH_NUMERICOPTINPUT

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

jdEdiTransmissionDateEDDTJDEDATEOPTINPUT

The specific date that an EDI transaction was either transmitted or received.

mnEDITransmissionTimeEDITMMATH_NUMERICOPTINPUT

The time that the EDI transmission occurred. A third-party translator supplies this value.

szBranchPlantMCUcharOPTINPUT

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

Related Functions

None

Related Tables

None
LaunchAcknowledgmentWorkflow

LaunchAcknowledgmentWorkflow

EDI Inbound Acknowledgments

Minor Business Rule

Object Name: N4700600

Parent DLL: CDMDSCH

Location: Client/Server

Language: NER

Data Structure

D4700600D - Launch Acknowledgment Workflow

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnShipmentNumberSHPNMATH_NUMERICOPTINPUT

A "next number" that uniquely identifies a shipment.

mnAddressNumberAN8MATH_NUMERICOPTINPUT

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

mnAddressNumberShipToSHANMATH_NUMERICOPTINPUT

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

szAcknowledgmentCodeACKCODEcharOPTINPUT

A user defined code (47/AC) that specifies whether an EDI message was accepted or rejected.

szEdiTransactionAcknowledgEDTAcharOPTINPUT

A value that identifies the original transaction or message that is being acknowledged.

szAcknowledgedMsgRefNoACKREFNOcharOPTINPUT

A number that identifies the message that the system is acknowledging.

mnEdiDocumentNumberEDOCMATH_NUMERICREQINPUT

The document number that is assigned by the transmitter in an EDI transaction. In a non EDI environment, this would be consistent with the 
order number assigned at order entry time (DOCO).

szEdiDocumentTypeEDCTcharREQINPUT

The document type that is assigned by the transmitter in an EDI transaction. In a non EDI environment, this would be consistent with the order 
type (DCTO) assigned at order entry time, an invoice document type, a voucher document type, and so on.

szCompanyKeyEdiOrderEKCOcharREQINPUT

Company - Key (EDI - Document Key Co)

cSuppressErrorMessageSUPPScharOPTINPUT

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

szErrorCodeDTAIcharOPTOUTPUT

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

mnDocVoucherInvoiceEDOCMATH_NUMERICOPTINPUT

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

jdEdiTransmissionDateEDDTJDEDATEOPTINPUT

The specific date that an EDI transaction was either transmitted or received.

mnEDITransmissionTimeEDITMMATH_NUMERICOPTINPUT

The time that the EDI transmission occurred. A third-party translator supplies this value.

szBranchPlantMCUcharOPTINPUT

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

Related Functions

None

Related Tables

None