CheckPromoExclusivityConflict

Check Promotion Exclusivity Conflict

Minor Business Rule

Object Name: N4500210

Parent DLL: CDIST

Location: Client/Server

Language: NER

Data Structure

D4500210A - Check Promotion Exclusivity Conflict

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szComputerIDCTIDcharOPTNONE

mnJobnumberAJOBSMATH_NUMERICOPTNONE

The job number (work station ID) which executed the particular job.

mnProcessIDPEIDMATH_NUMERICOPTNONE

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

mnTransactionIDTCIDMATH_NUMERICOPTNONE

mnLineNumberXREFLNIXMATH_NUMERICOPTNONE

mnLineNumberLNIDMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

mnAdjustmentRevisionLevelAREVMATH_NUMERICOPTNONE

This field maintains the current revision level of Advanced Pricing adjustments awarded within a sales order. Adjustments associated with 
a revision level below the current level are considered obsolete.

mnDocumentOrderInvoiceEDOCOMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

szOrderTypeDCTOcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

szCompanyKeyOrderNoKCOOcharOPTNONE

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

cTargetApplicationPA04charOPTNONE

A user defined code that you enter to indicate the J.D. Edwards system, such as Sales Order Management and Procurement, that the price 
adjustment supports.

cMutuallyExclusiveAdjustmeMEADJcharOPTNONE

An option that specifies whether an adjustment is mutually exclusive within the specified adjustment group. When you choose this option, 
the system generates a warning when more than one adjustment from the same adjustment group is applied.

szAdjustmentGroupADJGRPcharOPTNONE

A user defined code (45/AG) used to associate adjustment definitions to adjustment groups. You can define adjustments that belong to the 
same adjustment group as exclusive by turning on the mutually exclusive option. When the mutually exclusive option is turned on, the system 
will issue a warning if more than one adjustment from the same group is applied. 

cAdjustmentStatusADJSTScharOPTNONE

A code that indicates whether an adjustment has been cancelled. Although the adjustment remains in the Price Adjustment Ledger File 
table (F4074), it does not affect the price.

cExclusionConflictExistsYNEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

mnSequenceNumberOSEQMATH_NUMERICOPTNONE

For OneWorld, the sequence by which users can set up the order in which their valid environments are displayed. For World, a sequence or 
sort number that the system uses to process records in a user defined order.

cCallingModeEV02charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

szOrderSuffixSFXOcharOPTNONE

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

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