InboundVendorOnTheFlyUpdate

Inbound Vendor On the Fly Update

Minor Business Rule

Object Name: N44H9910

Parent DLL: CAEC

Location: Client/Server

Language: NER

Data Structure

D44H9910 - Inbound Vendor On the Fly Update

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szCompanyKeyOrderNoKCOOcharREQINPUT

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

mnDocumentOrderInvoiceEDOCOMATH_NUMERICREQINPUT

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

szOrderTypeDCTOcharREQINPUT

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

szOrderSuffixSFXOcharOPTINPUT

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

mnOldVendorAddressNumberAN8MATH_NUMERICOPTINPUT

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

mnNewVendorAddressNumberAN8MATH_NUMERICOPTINPUT

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

szUpdatedByUserUPMBcharOPTINPUT

The User I.D. of the individual who replaced or changed one or more values in this record.  Captured by the subject program automatically.

szOutboundWrapperVersionVERScharOPTINPUT

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

cGetRecalcFlagErrorEV01charOPTOUTPUT

An option that specifies the type of processing for an event.

Related Functions

None

Related Tables

None