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Minor Business Rule

Object Name: N43E0342

Parent DLL: CDIST

Location: Client/Server

Language: NER

Data Structure

D43E0342 - Default Header Changes to Detail

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
cRequestedDateEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cPrevRequestedDateEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cCancelDateEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cPrevCancelDateEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cPromiseDateEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cPrevPromiseDateEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cTaxExplCodeEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cPrevTaxExplCodeEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

ctaxRateEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cPrevTaxRateEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cBuyerNumberEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cPrevBuyerNumberEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cCarrierNumberEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cPrevCarrierNumberEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cLandedCostEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cPrevLandedCostEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cShipToEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cPrevShipToEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cReferenceEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cPrevReferenceEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cReference2EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cPrevReference2EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cPrintMessageEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cPrevPrintMessageEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cSendMethodEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cPrevSendMethodEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cPaymentTermsEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cPrevPaymentTermsEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cEvaluateReceiptEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cPrevEvaluateReceiptEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cFetchOrInsertEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cHeaderValueChangedEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cCheckBoxChanged_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cFreightHandlingCode_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cPrevFreightHandlingCode_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

Related Functions

None

Related Tables

None
DetermineHeaderChanged

DetermineHeaderChanged

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Minor Business Rule

Object Name: N43E0342

Parent DLL: CDIST

Location: Client/Server

Language: NER

Data Structure

D43E0342B - Determine Changed PO Header Values

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnShipTo_OldSHANMATH_NUMERICNONENONE

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

mnShipTo_NewSHANMATH_NUMERICNONENONE

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

szSupplier_PO_OldVR01charNONENONE

An alphanumeric value used as a cross-reference or secondary reference number. Typically, this is the customer number, supplier 
number, or job number.

szSupplier_PO_NewVR01charNONENONE

An alphanumeric value used as a cross-reference or secondary reference number. Typically, this is the customer number, supplier 
number, or job number.

szReference2_OldVR02charNONENONE

A field available to record reference numbers, such as the supplier's bid document number, quote document, sales order, work order, or 
job number.

szReference2_NewVR02charNONENONE

A field available to record reference numbers, such as the supplier's bid document number, quote document, sales order, work order, or 
job number.

szPrintMessage_OldINMGcharNONENONE

A user defined code that you assign to each print message. Examples of text used in messages are engineering specifications, hours of 
operation during holiday periods, and special delivery instructions.

szPrintMessage_NewINMGcharNONENONE

A user defined code that you assign to each print message. Examples of text used in messages are engineering specifications, hours of 
operation during holiday periods, and special delivery instructions.

szTaxExplanationCode_OldEXR1charNONENONE

A hard-coded user defined code (00/EX) that controls the algorithm that the system uses to calculate tax and G/L distribution amounts. The 
system uses the tax explanation code in conjunction with the tax rate area and tax rules to determine how the tax is calculated. Each 
transaction pay item can be defined with a different tax explanation code.

szTaxExplanationCode1_NewEXR1charNONENONE

A hard-coded user defined code (00/EX) that controls the algorithm that the system uses to calculate tax and G/L distribution amounts. The 
system uses the tax explanation code in conjunction with the tax rate area and tax rules to determine how the tax is calculated. Each 
transaction pay item can be defined with a different tax explanation code.

szTaxArea_OldTXA1charNONENONE

A code that identifies a tax or geographic area that has common tax rates and tax authorities. The system validates the code you enter 
against the Tax Areas table (F4008). The system uses the tax rate area in conjunction with the tax explanation code and tax rules to calculate tax 
and G/L distribution amounts when you create an invoice or voucher.

szTaxArea_NewTXA1charNONENONE

A code that identifies a tax or geographic area that has common tax rates and tax authorities. The system validates the code you enter 
against the Tax Areas table (F4008). The system uses the tax rate area in conjunction with the tax explanation code and tax rules to calculate tax 
and G/L distribution amounts when you create an invoice or voucher.

jdDateRequested_OldDRQJJDEDATENONENONE

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

jdDateRequested_NewDRQJJDEDATENONENONE

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

jdPromisedDeliveryDate_OldPDDJJDEDATENONENONE

The promised shipment date for either a sales order or purchase order. The Supply and Demand Programs use this date to calculate 
Available to Promise information. This value can be automatically calculated during sales order entry. This date represents the day that the item 
can be shipped from the warehouse.

jdPromisedDeliveryDate_NewPDDJJDEDATENONENONE

The promised shipment date for either a sales order or purchase order. The Supply and Demand Programs use this date to calculate 
Available to Promise information. This value can be automatically calculated during sales order entry. This date represents the day that the item 
can be shipped from the warehouse.

jdCancelDate_OldCNDJJDEDATENONENONE

The date that the order should be canceled if the goods have not been sent to the customer or the goods have not been received from the 
supplier. This is a memo-only field and does not cause the system to perform any type of automatic processing. If a line on a sales order in 
canceled in Sales Order Entry, this field will  be updated with the date the line has been canceled.                         

jdCancelDate_NewCNDJJDEDATENONENONE

The date that the order should be canceled if the goods have not been sent to the customer or the goods have not been received from the 
supplier. This is a memo-only field and does not cause the system to perform any type of automatic processing. If a line on a sales order in 
canceled in Sales Order Entry, this field will  be updated with the date the line has been canceled.                         

szPaymentTerms_OldPTCcharNONENONE

A code that specifies the terms of payment, including the percentage of discount available if the invoice is paid by the discount due date. 
Use a blank code to indicate the most frequently-used payment term. You define each type of payment term on the Payment Terms Revisions 
form. Examples of payment terms include: Blank Net 15 001      1/10 net 30 002      2/10 net 30 003      Due on the 10th day of every month 006     
Due upon receipt  This code prints on customer invoices.

szPaymentTerms_NewPTCcharNONENONE

A code that specifies the terms of payment, including the percentage of discount available if the invoice is paid by the discount due date. 
Use a blank code to indicate the most frequently-used payment term. You define each type of payment term on the Payment Terms Revisions 
form. Examples of payment terms include: Blank Net 15 001      1/10 net 30 002      2/10 net 30 003      Due on the 10th day of every month 006     
Due upon receipt  This code prints on customer invoices.

mnBuyerNumber_OldANBYMATH_NUMERICNONENONE

The address book number that identifies who is responsible for setting up and maintaining the correct stocking levels for each inventory 
item.

mnBuyerNumber_NewANBYMATH_NUMERICNONENONE

The address book number that identifies who is responsible for setting up and maintaining the correct stocking levels for each inventory 
item.

mnCarrierNumber_OldANCRMATH_NUMERICNONENONE

The address book number of the carrier, which is specified by the customer or by your organization. You might use this carrier because of 
route requirements or special handling requirements.

mnCarrierNumber_NewANCRMATH_NUMERICNONENONE

The address book number of the carrier, which is specified by the customer or by your organization. You might use this carrier because of 
route requirements or special handling requirements.

szFreightHandlingCode_OldFRTHcharNONENONE

A user defined code (42/FR) designating the method by which supplier shipments are delivered. For example, the supplier could deliver to 
your dock, or you could pick up the shipment at the supplier's dock. You can also use these codes to indicate who has responsibility for 
freight charges. For example, you can have a code indicating that the customer legally takes possession of goods as soon as they leave the 
supplier warehouse and is responsible for transportation charges to the destination.

szFreightHandlingCode_NewFRTHcharNONENONE

A user defined code (42/FR) designating the method by which supplier shipments are delivered. For example, the supplier could deliver to 
your dock, or you could pick up the shipment at the supplier's dock. You can also use these codes to indicate who has responsibility for 
freight charges. For example, you can have a code indicating that the customer legally takes possession of goods as soon as they leave the 
supplier warehouse and is responsible for transportation charges to the destination.

cEvaluatedReceipt_OldAVCHcharNONENONE

A code that indicates if an order is eligible for the evaluated receipt settlement process. An evaluated receipt settlement indicates that you 
have an agreement with the supplier to create vouchers based on the items that you receive. You use the Evaluated Receipt Settlement 
(R43800) procedure to create vouchers from receipt records. As a result, the supplier does not send you invoices and you can bypass the 
Voucher Match procedure. Valid values are:    N Not eligible for evaluated receipt settlement processing.    Y Eligible for evaluated receipt 
settlement processing.    I Receipt transaction is in process.    T Eligible for evaluated receipt settlement processing. However, a tolerance error 
occurred during the receipt process. R Eligible for evaluated receipt settlement processing. However, the receipt is currently in the receipt routing 
process.    V A voucher has been created for the receipt transaction using the evaluated receipt settlement process.

cEvaluatedReceipt_NewAVCHcharNONENONE

A code that indicates if an order is eligible for the evaluated receipt settlement process. An evaluated receipt settlement indicates that you 
have an agreement with the supplier to create vouchers based on the items that you receive. You use the Evaluated Receipt Settlement 
(R43800) procedure to create vouchers from receipt records. As a result, the supplier does not send you invoices and you can bypass the 
Voucher Match procedure. Valid values are:    N Not eligible for evaluated receipt settlement processing.    Y Eligible for evaluated receipt 
settlement processing.    I Receipt transaction is in process.    T Eligible for evaluated receipt settlement processing. However, a tolerance error 
occurred during the receipt process. R Eligible for evaluated receipt settlement processing. However, the receipt is currently in the receipt routing 
process.    V A voucher has been created for the receipt transaction using the evaluated receipt settlement process.

szLandedCost_OldPRP5charNONENONE

A user defined code (41/P5) that indicates the landed cost rule for an item. The landed cost rule determines purchasing costs that exceed 
the actual price of an item, such as broker fees or commissions. You set up landed cost rules on the Landed Cost Revisions form.

szLandedCost_NewPRP5charNONENONE

A user defined code (41/P5) that indicates the landed cost rule for an item. The landed cost rule determines purchasing costs that exceed 
the actual price of an item, such as broker fees or commissions. You set up landed cost rules on the Landed Cost Revisions form.

cCorrespondenceMethodCRMDcharOPTNONE

A code that indicates how documents are sent to a customer or supplier. It is part of the Accounts Payable Batch Upload process, and can 
be used as a criterion when you write reports.

cCorrespondenceMethod_OldCRMDcharOPTNONE

A code that indicates how documents are sent to a customer or supplier. It is part of the Accounts Payable Batch Upload process, and can 
be used as a criterion when you write reports.

cHeaderValueChanged_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

Related Functions

None

Related Tables

None