MultipleAmountsFullyDistributed

Multiple Accounts Validation

Minor Business Rule

Object Name: N4303210

Parent DLL: CDIST

Location: Client/Server

Language: NER

Data Structure

D4303210A - Multiple Accounts Validation - Verify Fully Distributed

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
cMode_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

mnPercentageRemaining_MASPMASPMATH_NUMERICOPTNONE

The multiple account percentage that the system uses for creating the G/L distribution.

mnQuantityRemaining_UORGUORGMATH_NUMERICOPTNONE

The quantity of units affected by this transaction.

mnAmountRemaining_AEXPAEXPMATH_NUMERICOPTNONE

The number of units multiplied by the unit price.

cSplitType_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

szPercentageErrorCodeDTAIcharOPTNONE

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

szQuantityErrorCodeDTAIcharOPTNONE

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

szAmountErrorCodeDTAIcharOPTNONE

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

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ValidateP4310ToP4316Call

ValidateP4310ToP4316Call

Multiple Accounts Validation

Minor Business Rule

Object Name: N4303210

Parent DLL: CDIST

Location: Client/Server

Language: NER

Data Structure

D4303210B - Validate P4310 to P4316 Call

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
cErrorCode_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cSuppressErrorMessage_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

szErrorMessageIDDTAIcharOPTNONE

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

cInventoryInterface_IVIIVIcharOPTNONE

A code that identifies the type of interface to the Inventory Management system. Valid values are:    Y The dollar or unit value of any activity 
containing this line type will be reflected in inventory. The system also edits the item that you enter to ensure that it is a valid item. Y is the 
default.    A The system recognizes the number that you enter as a G/L account number. The system uses this code in purchasing only.    B The 
system performs edits when using format 4 in purchase order entry.        The system retrieves price data from the inventory tables, but does not 
update the quantity on the purchase order. This code is valid only when you have set the G/L Interface field to Y (yes). Budget checking is 
fully functional when you use this interface code.    D The item in this line is an inventory item that will not affect availability or quantities.    N The 
item is not an inventory item. To verify whether the item exists in the Item Master file, use Inventory Interface N in conjunction with the flag, Edit 
the Item Master for Non-Stock Items.

cStockingType_STKTSTKTcharOPTNONE

A user defined code (41/I) that indicates how you stock an item, for example, as finished goods or as raw materials. The following stocking 
types are hard-coded and you should not change them:    0   Phantom item    B Bulk floor stock    C Configured item    E Emergency/corrective 
maintenance    F Feature    K Kit parent item    N Nonstock  The first character of Description 2 in the user defined code table indicates if the item 
is purchased (P) or manufactured (M).

szItemNumberRelatedKit_RLITRLITcharOPTNONE

If an individual item of inventory is sold as a component of a kit or assembly (single level bill-of-materials), the item number of that kit is the 
'related'item number.

cFreeGoodExists_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

mnExtendedPrice_AEXP1AEXPE1MATH_NUMERICOPTNONE

A value that is equal to the number of units multiplied by the the unit price.

mnJobnumber_JOBSJOBSMATH_NUMERICOPTNONE

The job number (work station ID) which executed the particular job.

szComputerID_CTIDCTIDcharOPTNONE

mnProcessID_PEIDPEIDMATH_NUMERICOPTNONE

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

mnTransactionID_TCIDTCIDMATH_NUMERICOPTNONE

szOrderCompany_KCOOKCOOcharOPTNONE

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

mnOrderNumber_DOCODOCOMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

szOrderType_DCTODCTOcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

szOrderSuffix_SFXOSFXOcharOPTNONE

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

mnLineNumber_LNIDLNIDMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

cEditLineErrorCode_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

szStatusCodeNext_NXTRNXTRcharOPTNONE

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

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