FetchSelfServiceReceiptDetail

Self-Service Receipts

Minor Business Rule

Object Name: N4302350

Parent DLL: CDIST

Location: Client/Server

Language: NER

Data Structure

D4302350A - Fetch Self-Service Receipt Detail

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szBranchPlantMCUcharOPTINPUT

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

mnSupplierNumberAN8MATH_NUMERICOPTINPUT

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

mnOrderNumberDOCOMATH_NUMERICOPTINPUT

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

szOrderTypeDCTOcharOPTINPUT

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

szOrderCompanyKCOOcharOPTINPUT

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

szOrderSuffixSFXOcharOPTINPUT

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

mnOrderLineNumberLNIDMATH_NUMERICOPTINPUT

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

jdDateOrderedORDJJDEDATEOPTINPUT

The date you entered the sales or purchase order into the system.

mnShortItemNumberITMMATH_NUMERICREQBOTH

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

szItemNoUnknownFormatUITMcharOPTBOTH

A number that the system assigns to an item. It can be in short, long, or third item number format.

szItemDescriptionDESCcharOPTBOTH

A description, remark, name, or address.

szItemCrossReferenceXRTcharOPTINPUT

A user defined code (41/DT) that identifies the type of cross-reference set up for this customer. Examples of cross-reference types include:    
 o Substitutes     o Replacements     o Bar codes     o Customer item numbers     o Supplier item numbers 

szNextStatusCodeNXTRcharREQINPUT

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

mnOpenUnitsUOPNMATH_NUMERICREQINPUT

The original quantity for the order detail line, plus or minus any changes to that quantity, minus all quantities shipped, received, and 
vouchered to date.

mnOpenAmountAOPNMATH_NUMERICREQINPUT

The amount of the order, invoice, or voucher that is still unpaid or open. When you enter a document (for example, an order, invoice, or 
voucher), the open amount is the original amount of that document. If you change the original amount, the open amount is reduced by the net 
change. For example,payments, shipments, or receipts against a document result in a reduction of the open balance.

mnHoldAmountACHGMATH_NUMERICREQINPUT

The value of the units on hold.

mnUnitsReceivedURECMATH_NUMERICREQINPUT

The original quantity of the order line, plus or minus any changes to that quantity, less all quantities shipped, received and/or vouchered to 
date. This number can also be the actual quantity received.

szP4312SVersionVERcharOPTINPUT

Identifies a specific set of data selection and sequencing settings for the application. Versions may be named using any combination of 
alpha and numeric characters. Versions that begin with 'XJDE' or 'ZJDE' are set up by J.D. Edwards.

cAdvanceStatusEV01charOPTINPUT

An option that specifies the type of processing for an event.

szAllowedNextStatus1NXTRcharOPTINPUT

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

szAllowedNextStatus2NXTRcharOPTINPUT

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

szAllowedNextStatus3NXTRcharOPTINPUT

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

cChangeNotAllowedEV01charOPTOUTPUT

An option that specifies the type of processing for an event.

cOrderOnHoldEV01charOPTBOTH

An option that specifies the type of processing for an event.

cOrderReservedbyUserEV01charOPTBOTH

An option that specifies the type of processing for an event.

szErrorDataItemDTAIcharOPTOUTPUT

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

mnSaveOrderNumberDOCOMATH_NUMERICOPTBOTH

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

szSaveOrderTypeDCTOcharOPTBOTH

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

szSaveOrderCompanyKCOOcharOPTBOTH

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

szSaveOrderSuffixSFXOcharOPTBOTH

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

szSecondItemNumberLITMcharREQINPUT

A number that identifies the item. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to 
alternative item numbers. The three types of item numbers are: Item Number (short) An 8-digit, computer-assigned item number. 2nd Item Number A 
25-digit, user defined, alphanumeric item number. 3rd Item Number  Another 25-digit, user defined, alphanumeric item number. In addition to 
these three basic item numbers, the system provides an extensive cross-reference search capability. You can define numerous 
cross-references to alternative part numbers. For example, you can define substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or 
supplier numbers.

szSaveRouteCodeNROUcharOPTBOTH

A user defined code (43/RC) that identifies a receipt route. Each receipt route consists of a series of operations through which the system 
directs items upon receipt.

szSaveAltRouteCodeTROUcharOPTBOTH

A user defined code (43/RC) that identifies an alternate receipt route. Each receipt route consists of a series of operations through which the 
system directs items upon receipt. An item can have a normal receipt route and an alternate receipt route. The system directs an item 
through the alternate receipt route intermittently based on the number of days or number of receipts that you specify.

cSaveRouteInvalidEV01charOPTBOTH

An option that specifies the type of processing for an event.

cSaveAltRouteInvalidEV01charOPTBOTH

An option that specifies the type of processing for an event.

szLineTypeLNTYcharREQINPUT

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

szSaveLineTypeLNTYcharOPTBOTH

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

cTextLineTXYNcharOPTBOTH

A code that indicates whether the information with this order line type contains only text information. In World software, valid values are:    Y 
This line contains only text information.    N This line contains more than text information. In OneWorld, a checkmark indicates that the 
information with this order line type contains only text information.

szCountryCodeLCTRcharOPTINPUT

A user defined code (00/LC) that identifies a localization country. It is possible to attach specific country functionality that is triggered based 
on this code using the country server methodology in the base product.

cCallingAppEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

szDefaultRouteCodeDROUcharOPTNONE

A user defined code (43/RC) that identifies a receipt route. Each receipt route consists of a series of operations through which the system 
directs items upon receipt.

Related Functions

None

Related Tables

None
SendReceiptNotification

SendReceiptNotification

Self-Service Receipts

Minor Business Rule

Object Name: N4302350

Parent DLL: CDIST

Location: Client/Server

Language: NER

Data Structure

D4302350B - Send Receipt Notification

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnSupplierNumber_AN8AN8MATH_NUMERICOPTINPUT

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

mnAddressNumberShipTo_SHANSHANMATH_NUMERICREQINPUT

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

jdGLdate_DGLDGLJDEDATEREQINPUT

A date that identifies the financial period to which the transaction is to be posted.  The company constants specify the date range for each 
financial period. You can have as many as 14 periods. Generally, period 14 is used for audit adjustments. The system validates this field for 
PBCO (posted before cutoff), PYEB (prior year ending balance), PACO (post after cutoff), and WACO (post way after cutoff) messages.

mnBatchNumber_ICUICUMATH_NUMERICREQINPUT

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

szOperationCode_OPRCOPRCcharREQINPUT

A user defined code (43/OC) that represents an operation or step within the receipt route.

szStatusCodeNext_NXTRNXTRcharREQINPUT

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

szOrderCompany_KCOOKCOOcharREQINPUT

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

mnOrderDocumentNumber_DOCODOCOMATH_NUMERICREQINPUT

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

szOrderType_DCTODCTOcharREQINPUT

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

szOrderSuffix_SFXOSFXOcharREQINPUT

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

mnLineNumber_LNIDLNIDMATH_NUMERICREQINPUT

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

mnIdentifierShortItem_ITMITMMATH_NUMERICREQINPUT

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

cActionFlag_EV01EV01charREQINPUT

An option that specifies the type of processing for an event.

szP4312sVersion_VERSVERScharOPTINPUT

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

Related Functions

None

Related Tables

None