MaintainOrderCrossReferenceTable

Maintain Related Order Cross Reference Table

Major Business Rule

Object Name: N4003010

Parent DLL: COPBASE

Location: Client/Server

Language: NER

Data Structure

D4003010A - Maintain Related Order Cross Reference Table

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnRelatedOrderSetIdentifierROSIDMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies a set of reference order numbers (for example, Sales Order, Purchase Order, Transfer Order, Direct Ship Order, 
Work Order, and so on) that are related and linked together.  In Related Order Cross-Reference Table (F4080), different records with the same 
value in this field identify the group of related orders.

mnRelatedOrderIdentifierROIDMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies a reference order number in the detail line level for different orders. The same value in this field indicates that the 
detail lines are related to each other (for example, Sales Order detail line and Purchase Order detail line in a Transfer Order).

mnOrderIdentifierOINDMATH_NUMERICOPTNONE

A number that indicates the order sequence for related orders.

szProductCodeSYcharOPTNONE

A user defined code (98/SY) that identifies a system. Valid values include: 01 Address Book 03B Accounts Receivable 04 Accounts 
Payable 09 General Accounting 11 Multicurrency

mnOrderNumberDOCOMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

cActionCodeACTNcharOPTNONE

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

cSuppressErrorMessageSUPPScharOPTNONE

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

szErrorMessageIDDTAIcharOPTNONE

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

szOrderCompanyKCOOcharOPTNONE

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

szOrderTypeDCTOcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

szOrderSuffixSFXOcharOPTNONE

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

mnLineNumberLNIDMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

szVersionVERScharOPTNONE

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

mnProjectNumberPRJMMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies an EPM project in the system. The project must be set up in the Add/Revise Project program (P31P011).

szProjectBusinessUnitMCUcharOPTNONE

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

szProjectG/LClassCodeGLCMcharOPTNONE

A user defined code (41/9) that identifies the G/L offset account that the system uses when it uploads budgets, commitments, and actuals 
into project accounts.

mnTaskOrderNumberDOCMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

szTaskOrderTypeDCTcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

szTaskSubsidiarySUBcharOPTNONE

A subset of an object account. Subsidiary accounts include detailed records of the accounting activity for an object account.

szDescriptionDSC1charOPTNONE

Brief information about an item; a remark or an explanation.

cAddOptionModeOPCDcharOPTNONE

This code specifies whether the user will be prompted for additional information prior to running the application. Available values are:    0   
No processing options    1   Blind execution (no prompt)    2   Prompt for version    3   Prompt for values 

cInquiryOptionModeOPTOWcharOPTNONE

A checked box indicates that additional options exist. To see the options,select 'Options' under the 'Form' pull-down menu.

szRelatedOrderNumberRORNcharOPTNONE

A number that identifies a secondary purchase order, sales order, or work order that is associated with the original order. This number is for 
informational purposes only.

szRelatedOrderTypeRCTOcharOPTNONE

A user defined code (system 00, type DT) that indicates the document type of the secondary or related order. For example, a purchase 
order might be document type OP and might have been created to fill a related work order with document type WO.

szRelatedOrderCompanyRKCOcharOPTNONE

The key company that is associated with the document number of the related order.

cROIRequiredSELCcharOPTNONE

The selection exits are radio buttons that you can choose to determine the type of data that the system displays.

mnRelatedOrderLineNoRLLNMATH_NUMERICOPTNONE

A number of the detail line on the related order for which the current order was created. For example, on a purchase order created to fill 
open sales orders, this is the line number of the sales order on which the item you are ordering appears.

szProgramIdPIDcharOPTNONE

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

szUserIdUSERcharOPTNONE

The code that identifies a user profile.

mnUserReservedNumberURABMATH_NUMERICOPTNONE

This is a 8 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

mnUserReservedAmountURATMATH_NUMERICOPTNONE

This is a 15 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

szUserReservedCodeURCDcharOPTNONE

This is a 2 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

jdUserReservedDateURDTJDEDATEOPTNONE

This is a 6 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

szUserReservedReferenceURRFcharOPTNONE

A 15-position reference that is reserved for the user.  J.D. Edwards does not currently use this field and does not plan to use it in the future.

szRelatedSystemCodeSY1charOPTNONE

A user defined code (98/SY) that identifies a J.D. Edwards system.

mnUniqueKeyIDInternalUKIDMATH_NUMERICOPTNONE

This field is a unique number used to identify a record in a file.

mnNumberKeysNKEYSMATH_NUMERICOPTNONE

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

szRelatedOrderSuffixPSFXcharOPTNONE

The purchase order suffix is used to distinguish between multiple occurrences of a single purchase order.  It is frequently used in the case 
of blanket purchase orders.

mnItemNumberITMMATH_NUMERICOPTNONE

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

cWorkOrderTypeFlagWODTFcharOPTNONE

A code that indicates whether the record that is contained in the Related Order Cross Reference Table (F4080) is related to a 
manufacturing work order or a descriptive task for a project. Valid values are: Blank The record is related to a manufacturing work order. 1 The record is 
related to a descriptive task for a project.

Related Functions

None

Related Tables

None