CreateInstalledBaseItem

Create Installed Base Item

Major Business Rule

Object Name: N1701630

Parent DLL: CCRIN

Location: Client/Server

Language: NER


Data Structure

D1701630 - Create Installed Base Item

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
cProcessMBFEdits_EV01EV01charREQINPUT

An option that specifies the type of processing for an event.

cAddWarrantyFloat_EV01EV01charREQINPUT

An option that specifies the type of processing for an event.

cErrors_ERRCERRCcharREQOUTPUT

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

szErrorMessageID_DTAIDTAIcharREQOUTPUT

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

szLineStatusText_DL01DL01charOPTOUTPUT

A user defined name or remark.

mnInstalledBaseNumber_NUMBNUMBMATH_NUMERICREQOUTPUT

An 8-digit number that uniquely identifies an asset.

mnOwnerNumber_AN8AN8MATH_NUMERICREQINPUT

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

mnSiteNumber_LANOLANOMATH_NUMERICREQINPUT

The address book number for the lessor, renter, or lending institution.

szCountry_CTRCTRcharREQINPUT

A user defined code (00/CN) that identifies a country. The country code has no effect on currency conversion. The Address Book system 
uses the country code for data selection and address formatting.

jdAcquiredDate_DAJDAJJDEDATEREQINPUT

Use this field to specify the date the asset was acquired. This date is typically the start depreciation date, but you can specify a different 
start depreciation date on the Depreciation Information form.  If you are using the half-year convention, you must adjust the start depreciation 
date manually.

jdInstallationDate_JCDJCDJDEDATEREQINPUT

The date the contract for the asset was put into effect.

szSerialNumber_ASIDASIDcharREQINPUT

A 25-character alphanumeric number that you can use as an alternate asset identification number. You might use this number to track 
assets by the manufacturer's serial number. You are not required to use a serial number to identify an asset. Every serial number that you enter 
must be unique.

szBranchPlant_MMCUMMCUcharREQINPUT

A code that represents a high-level business unit. Use this code to refer to a branch or plant that might have departments or jobs, which 
represent lower-level business units, subordinate to it. For example:     o Branch/Plant (MMCU)     o Dept A (MCU)     o Dept B (MCU)     o Job 123 
(MCU) Business unit security is based on the higher-level business unit.

mnInventoryNumber_KITKITMATH_NUMERICREQINPUT

The system provides for three separate item numbers.    1.   Item Number (short) - An eight-digit, computer assigned, completely 
non-significant item number.    2.   2nd Item Number - The 25-digit, free form, user defined alphanumeric item number.    3.   3rd Item Number - Another 
25-digit, free form, user defined alphanumeric item number.

sz2ndItemNumber_KITLKITLcharREQINPUT

The system provides for three separate item numbers.    1.   Item Number (short) - An eight-digit, computer assigned, completely 
non-significant item number.    2.   2nd Item Number - The 25-digit, free form, user defined alphanumeric item number.    3.   3rd Item Number - Another 
25-digit, free form, user defined alphanumeric item number. This is used in a parts list as either a parent or component number. In the Equipment 
Management system, this item is used for memo purposes only.

szDescription1_DL01DL01charREQINPUT

A user defined name or remark.

szDescription2_DL02DL02charOPTINPUT

Additional text that further describes or clarifies a field in the system.

szProductModel_PRODMPRODMcharREQINPUT

A code that classifies an inventory item into a model for customer service. Some examples include: Laser Printer, Inkjet or Fax.

szProductFamily_PRODFPRODFcharREQINPUT

A code that classifies an inventory item into a group for customer service. Some examples include: Laser Printer, Inkjet, or Fax.

mnCurrentItemQuantity_ARCQARCQMATH_NUMERICREQINPUT

This is the current number of units for an asset. The current item quantity is used in conjunction with the original quantity. The Current Item 
Quantity field should always reflect the current or remaining amount of units.

mnOriginalItemQuantity_AROQAROQMATH_NUMERICREQINPUT

The original number of units for an asset. If assets are purchased and accounted for in quantities (more than one), you can specify the 
original quantity purchased. For example, if you purchase 100 office chairs, you would set up one asset item with an original quantity of 100. Then, 
as you disposed of office chairs, you would adjust the current quantity to reflect the current balance. This adjustment allows you to track 
assets purchased in bulk quantity on one master record.

szLocation_LOCLOCcharOPTINPUT

The current physical location of an asset. The location must have a valid business unit or job number in the Business Unit Master table 
(F0006).

mnSONumber_DOCODOCOMATH_NUMERICOPTINPUT

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

szSOrderType_DCTODCTOcharOPTINPUT

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

szSOCompany_KCOOKCOOcharOPTINPUT

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

mnSOrderLineNumber_LNIDLNIDMATH_NUMERICOPTINPUT

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

jdSOOrderDate_ORDJORDJJDEDATEOPTINPUT

The date you entered the sales or purchase order into the system.

jdSODateShipped_SHPJSHPJJDEDATEOPTINPUT

The date on which you confirm that a specific order line was shipped.

jdSOActualDeliveryDate_ADDJADDJJDEDATEOPTINPUT

The date on which the shipment to the customer is confirmed as shipped. During shipment confirmation, the system updates the Sales 
Order Detail table (F4211) with this date.

szLotSerialNumber_LOTNLOTNcharOPTINPUT

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

szLocation_LOCNLOCNcharOPTINPUT

The storage location from which goods will be moved.

szMgfWONumber_RORNRORNcharOPTINPUT

A number that identifies a secondary purchase order, sales order, or work order that is associated with the original order. This number is for 
informational purposes only.

szMfgWOType_RCTORCTOcharOPTINPUT

A user defined code (system 00, type DT) that indicates the document type of the secondary or related order. For example, a purchase 
order might be document type OP and might have been created to fill a related work order with document type WO.

jdMfgWODate_STRXSTRXJDEDATEOPTINPUT

The date that the work order or engineering change order is completed or canceled.

szBillRevisionLevel_BREVBREVcharOPTINPUT

A value that indicates the revision level of a bill of material. It is usually used in conjunction with an engineering change notice or 
engineering change order. The revision level of the bill of material should match the revision level of its associated routing, although the system does 
not check this. This value is defined and maintained by the user.

mnECONumber_WODWODMATH_NUMERICOPTINPUT

The order number from the work order.

jdECODate_EFFFEFFFJDEDATEOPTINPUT

A date that indicates one of the following:     o When a component part goes into effect on a bill of material     o When a routing step goes into 
effect as a sequence on the routing for an item     o When a rate schedule is in effect The default is the current system date. You can enter 
future effective dates so that the system plans for upcoming changes. Items that are no longer effective in the future can still be recorded and 
recognized in Product Costing, Shop Floor Management, and Capacity Requirements Planning. The Material Requirements Planning system 
determines valid components by effectivity dates, not by the bill of material revision level. Some forms display data based on the effectivity 
dates you enter.

szPONumber_OORNOORNcharOPTINPUT

The original document number. This can be a voucher, an invoice, unapplied cash, a journal entry number, and so on Matching document 
numbers are also used to identify related documents in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. The document number 
(DOC) is always the original document number. The matching document number (DOCM) is the check, adjustment, or credit to be applied 
against the original document.

szPOType_OCTOOCTOcharOPTINPUT

This code defines the order type. It is verified in user defined codes (40/OT). Reserved document types have been defined for voucher 
entry, invoice entry, receipts entry, and time sheet entry.  Because the offsetting entries for document types are created automatically during the 
post program, they will not be self-balancing on original entry. The reserved document types are:    PR Purchase Requisition Orders    PQ 
Purchase Quote    PO Purchase Order    PD Purchase Order - Direct Ship    PB Purchase Order - Blanket    SQ Sales Quote    SO Sales Order    
SD Sales Order - Direct Ship    SB Sales Order - Blanket 

szPOCompany_OKCOOKCOcharOPTINPUT

A number that is used in conjunction with the values in the ODOC and ODCT fields to identify a transaction.

szPOSuffix_SFXOSFXOcharOPTINPUT

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

mnPOLineNumber_OGNOOGNOMATH_NUMERICOPTINPUT

A number identifying which line on the original order that the current line matches.

mnPOSupplier_VENDVENDMATH_NUMERICOPTINPUT

The address book number of the preferred provider of this item.

cRetrieveP1702ProcOpt_EV01EV01charREQINPUT

An option that specifies the type of processing for an event.

cGenerateBaseWarranty_GENBWGENBWcharOPTINPUT

A value that defines whether the system generates Base Warranty Contract lines when you create the Installed Base item. Valid values are:   
 Blank Do not generate the Base Warranty Contract lines.    1        Generate the Base Warranty Contract lines.

cCreateMailingData_CRTMLCRTMLcharOPTINPUT

Defines if Mailing data is created in the Installed Base Location Details table (F17311) when an Installed Base item is added. The mailing 
data is obtained either from the Order Address Information table (F4006) or the Address by Date table (F0116).

szCompany_COCOcharOPTINPUT

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

szResponsibleBU_MCUMCUcharOPTINPUT

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

szAssetCostAccountBU_AMCUAMCUcharOPTINPUT

The business unit to which the system charges original acquisition cost and any supplemental capital additions. The system uses a default 
value for this field based on the business unit that you specify on the Asset Master Revisions form when you create a new asset master 
record. You can change this default value on the Depreciation Information form only if you have not entered any transactions for the account.

szAssetCostAccountObj_AOBJAOBJcharOPTINPUT

The object account to which the original acquisition cost and any supplemental capital additions have been charged. If the asset is a 
non-capitalized lease, this should be the expense account that lease payments are charged to. This expense account should have default coding 
instructions set up for method 00 (no depreciation method used).

szAssetCostAccountSub_ASUBASUBcharOPTINPUT

The subsidiary account to which the original acquisition cost and any supplemental capital additions have been charged.

szEquipmentStatus_EQSTEQSTcharOPTINPUT

A user defined code (12/ES) that identifies the equipment or disposal status of an asset, such as available, down, or disposed.

szP1702Version_VERSVERScharOPTINPUT

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

szP1720Version_VERSVERScharOPTINPUT

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

szAccumDepreAcctCc_DMCUDMCUcharREQINPUT

The business unit to which the system charges accumulated depreciation amounts.

szAccumDepreAcctObj_DOBJDOBJcharREQINPUT

The object account number to which the accumulated depreciation amount is to be charged.

szAccumDepreAcctSub_DSUBDSUBcharREQINPUT

The subsidiary account to which the accumulated depreciation amount is to be charged.

szDepreciationExpenseCc_XMCUXMCUcharREQINPUT

The business unit to which the system charges depreciation expense.

szDepreciationExpenseObj_XOBJXOBJcharREQINPUT

The object account to which the depreciation expense is to be charged.

szDepreciaExpenseSubsid_XSUBXSUBcharREQINPUT

The subsidiary number to which the depreciation expense is to be charged.

szAssetRevenueCostCntr_RMCURMCUcharREQINPUT

The business unit that the system credits for revenue amounts that originate in Equipment/Plant Management billing programs.

szAssetRevenueObject_ROBJROBJcharREQINPUT

The object account the system credits for revenue amounts that originate in Equipment/Plant Management billing programs.

szAssetRevenueSubsidiary_RSUBRSUBcharREQINPUT

The subsidiary account that the system credits for revenue amounts that originate in Equipment/Plant Management billing programs.

mnIBItemParentNumber_AAIDAAIDMATH_NUMERICOPTINPUT

A parent number groups related components together. You can associate each item of property and piece of equipment with a parent item. 
For example, you can associate a mobile telephone with a specific automobile (the parent), a printer with a computer (the parent), or a flat 
bed with a specific truck chassis (the parent). Note: If this is a data entry field, the default value is the asset number. For example, if the asset 
number is 123, the system assigns 123 as the default parent number.

szSOLineType_LNTYLNTYcharOPTNONE

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

szShipToCountry_CTRCTRcharOPTNONE

A user defined code (00/CN) that identifies a country. The country code has no effect on currency conversion. The Address Book system 
uses the country code for data selection and address formatting.

szSODocumentType_DCTDCTcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

szGroupCustPriceGp_CPGPCPGPcharOPTNONE

A user defined code (40/PC) that identifies a customer group. You can group customers with similar characteristics, such as comparable 
pricing.

szPricingCategory_PRGRPRGRcharOPTNONE

A user defined code (system 40/type PI) that identifies an inventory price group for an item. Inventory price groups have unique pricing 
structures that direct the system to incorporate discounts or markups on items on sales and purchase orders. The discounts or markups are 
based on the quantity, dollar amount, or weight of the item ordered. When you assign a price group to an item, the item takes on the same pricing 
structure defined for the inventory price group. You must assign an inventory price group to the supplier or customer, as well as to the item, for 
the system to interactively calculate discounts and markups on sales orders and purchase orders.

mnContractNumber_DOCODOCOMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

mnAssessorNumber_AN8ASAN8ASMATH_NUMERICOPTNONE

The address book number that identifies the assessor.

szRegistrationStatus_REGSTSREGSTScharOPTNONE

A code that specifies the current registration status for an equipment record. Enter a value from UDC 17/RS. 

cAllowWorkOrderYNWOYNcharOPTNONE

A code that indicates whether a piece of equipment or asset may be entered on a work order. Valid values are:                                                  1 
or Y Entry is allowed.   0 or N Entry is not allowed.  

cDefaultLocation_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cDateAcquired_EV02EV02charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

szMfgWOBranchPlant_MMCUMMCUcharOPTINPUT

A code that represents a high-level business unit. Use this code to refer to a branch or plant that might have departments or jobs, which 
represent lower-level business units, subordinate to it. For example:     o Branch/Plant (MMCU)     o Dept A (MCU)     o Dept B (MCU)     o Job 123 
(MCU) Business unit security is based on the higher-level business unit.

Related Functions

None

Related Tables

None