ContractCancelandCredit

Contract Cancel and Credit

Minor Business Rule

Object Name: N1701430

Parent DLL: CCRIN

Location: Client/Server

Language: NER



































































































































































































Data Structure

D1701430 - Contract Cancel and Credit

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnContractNumber_DOCODOCOMATH_NUMERICREQNONE

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

szOrderType_DCTODCTOcharREQNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

szCompanyKeyOrderNo_KCOOKCOOcharREQNONE

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

szContractChangeNum_COCHCOCHcharREQNONE

The change number of the contract. The change order number of the base contract is always initialized to 000. Each time you enter a 
change order for a contract, the system automatically increases the change order number by one. For example, the base contract is the change 
order number 000, the first change order is 001, the second is 002, and so on.

mnLineNumber_LNIDLNIDMATH_NUMERICREQNONE

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

szBusinessUnitDetail_MCUMCUcharREQNONE

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

szCompany_COCOcharREQNONE

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

mnCustomerNumber_AN8AN8MATH_NUMERICREQNONE

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

mnSiteNumber_LANOLANOMATH_NUMERICREQNONE

The address book number for the lessor, renter, or lending institution.

mnAddNumOwnerBilling_ANOBANOBMATH_NUMERICREQNONE

The address number of an alternate location to which the owner wants the invoice (application) sent.

szLineType_LNTYLNTYcharREQNONE

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

szPaymentTerms_PTCPTCcharREQNONE

A code that specifies the terms of payment, including the percentage of discount available if the invoice is paid by the discount due date. 
Use a blank code to indicate the most frequently-used payment term. You define each type of payment term on the Payment Terms Revisions 
form. Examples of payment terms include: Blank Net 15 001      1/10 net 30 002      2/10 net 30 003      Due on the 10th day of every month 006     
Due upon receipt  This code prints on customer invoices.

szDescription_DL01DL01charREQNONE

A user defined name or remark.

szCustomerPO_VR01VR01charREQNONE

An alphanumeric value used as a cross-reference or secondary reference number. Typically, this is the customer number, supplier 
number, or job number.

szBranchPlant_MMCUMMCUcharREQNONE

A code that represents a high-level business unit. Use this code to refer to a branch or plant that might have departments or jobs, which 
represent lower-level business units, subordinate to it. For example:     o Branch/Plant (MMCU)     o Dept A (MCU)     o Dept B (MCU)     o Job 123 
(MCU) Business unit security is based on the higher-level business unit.

mnShortItemNumber_ITMITMMATH_NUMERICREQNONE

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

szProductModel_PRODMPRODMcharREQNONE

A code that classifies an inventory item into a model for customer service. Some examples include: Laser Printer, Inkjet or Fax.

mnAssetItemNumber_NUMBNUMBMATH_NUMERICREQNONE

An 8-digit number that uniquely identifies an asset.

jdDatePriceEffectiveDate_PEFJPEFJJDEDATEREQNONE

The system uses the Price Effective Date to determine the base price and all advanced price adjustments.  The value loaded in this date 
is stored in the System Constants File (F4009).

mnUnits_UUMATH_NUMERICREQNONE

The quantity of something that is identified by a unit of measure. For example, it can be the number of barrels, boxes, cubic yards, gallons, 
hours, and so on.

szUnitOfMeasure_UMUMcharREQNONE

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measurement for an amount or quantity. For example, it can represent a barrel, box, 
cubic meter, liter, hour, and so on.

cTaxableYN_TAX1TAX1charREQNONE

A code that indicates whether the item is subject to sales tax when you sell it. The system calculates tax on the item only if the customer is 
also taxable.

szTaxExplanationCode_EXR1EXR1charREQNONE

A hard-coded user defined code (00/EX) that controls the algorithm that the system uses to calculate tax and G/L distribution amounts. The 
system uses the tax explanation code in conjunction with the tax rate area and tax rules to determine how the tax is calculated. Each 
transaction pay item can be defined with a different tax explanation code.

szTaxArea_TXA1TXA1charREQNONE

A code that identifies a tax or geographic area that has common tax rates and tax authorities. The system validates the code you enter 
against the Tax Areas table (F4008). The system uses the tax rate area in conjunction with the tax explanation code and tax rules to calculate tax 
and G/L distribution amounts when you create an invoice or voucher.

mnCreditAmountDomestic_TOTDTOTDMATH_NUMERICREQNONE

If entering a Credit, this field is the domestic Credit Amount.  
If entering a Cancel, this field is the amount to be credited resultant of the cancel.

^

mnCreditAmountForeign_FOAGFOAGMATH_NUMERICREQNONE

If entering a Credit, this field is the foreign credit amount.  
If entering a Cancel, this field is the amount to be credited resultant of the cancel.


^

mnCurrencyConverRateOv_CRRCRRMATH_NUMERICREQNONE

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

szCurrencyCodeCompany_CRCDCRCDcharREQNONE

A code that identifies the currency of a transaction. 

szCurrencyCodeCustomer_CRCFCRCFcharREQNONE

The currency code of the insured amount.

cCreditCancelFlag_EV01EV01charREQNONE

1 = Credit transaction
2 = Cancel transaction

^

jdTransactionDate_CNDJCNDJJDEDATEREQNONE

The date that the order should be canceled if the goods have not been sent to the customer or the goods have not been received from the 
supplier. This is a memo-only field and does not cause the system to perform any type of automatic processing. If a line on a sales order in 
canceled in Sales Order Entry, this field will  be updated with the date the line has been canceled.                         

cSubledgerFlag_EV01EV01charREQNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cSuppressErrorMessage_SUPPSSUPPScharOPTNONE

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

szErrorMessageId_DTAIDTAIcharOPTNONE

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

szServicePackage_SERPSERPcharREQNONE

A combination of service order type and coverage type used to define service support to which the customer is contractually entitled. A 
service package also contains response time and coverage group.

jdDateBillFromBTFRJDEDATEREQNONE

The from date used to determine if a transaction is billed. The transaction is billed if the general ledger date falls between the from date and 
the through date.

mnCancelFeeDomesticCFEEMATH_NUMERICOPTNONE

The fee billed to a customer when cancelling a contract.

mnCancelFeeForeignCFEFMATH_NUMERICOPTNONE

The fee billed to a customer when cancelling a contract.

cCurrencyModeCRRMcharOPTNONE

An option that specifies whether the system displays amounts in the domestic or foreign currency. On  The system displays amounts in the 
foreign currency of the transaction. Off  The system displays amounts in the domestic currency of the transaction.

szContractBU_MCUMCUcharOPTNONE

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

Related Functions

None

Related Tables

None