| Parameter Name | Data Item | Data Type | Req/Opt | I/O/Both | 
| mnPaymentID | PYID | MATH_NUMERIC | REQ | INPUT | 
A number that the system assigns from Next Numbers to identify and track payment records.  | 
| mnFileLineIdentifier50 | RC5 | MATH_NUMERIC | OPT | INPUT | 
This field is used to create a unique key within a file and should be used with a next number approach.  | 
| szDocTypeMatching | DCTM | char | OPT | INPUT | 
Within Auto Bank Statement process, a document type is needed for the following: 
     1) Document Type is needed for creating Variance 
 Journal Entries for payments, receipts, and journal entries when running the Auto Bank Statement Process (R09616).  If Document Type on the 
 Payment Clear tab is left blank, it will default to PN.  If Document Type on the Receipt Clear tab is left blank, it will default to RC.  If Document 
 Type on the Journal Entry Reconcile tab is left blank, it will default to JE. 
    2) Document Type is needed for creating Journal Entries on the 
 Journal Entry Create tab, and the Draft Paid tab.  For both of these, it will default to JE if left blank. 
  | 
| szDocumentType | DCT | char | OPT | INPUT | 
A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
 types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are:
P
Accounts payable 
 documents
R
Accounts receivable documents 
T
Time and Pay documents
I
Inventory documents 
O
Purchase order documents 
S
Sales order 
 documents 
  | 
| mnDocVoucherInvoiceE | DOC | MATH_NUMERIC | OPT | INPUT | 
A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
 number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
 in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are:
Accounts Payable  
  o 
 Original document - voucher  
  o Matching document - payment 
Accounts Receivable  
  o Original document - invoice  
  o Matching document - 
 receipt 
Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
 deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.  | 
| szCompanyKey | KCO | char | OPT | INPUT | 
A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
 or journal entry.
If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
 document company to retrieve the correct next number for that company.
If two or more original documents have the same document number and 
 document type, you can use the document company to locate the desired document.  | 
| cGLPostCodeAlt006 | ALT6 | char | OPT | INPUT | 
The alternate G/L posting codes are used for transactional posting other than the normal G/L posting.  Examples include service date 
 ledger posting, tax ledger posting, alternate currency ledger posting, and so forth.  | 
| cDataFieldErrorCode | ERR | char | OPT | OUTPUT | 
The Data Field Error Code field is simply a generic data field to pass an error condition flag.  This field is one of the fields that make up the 
 external parameter data structure of the Data Dictionary Server.  |