F0046CheckInteropProcLogRecords

F0046 Purge Interoperability Processing Log

Minor Business Rule

Object Name: N0000181

Parent DLL: CALLBSFN

Location: Client/Server

Language: NER

Data Structure

D0000181A - F0046 Check Interoperability Processing Log Records


^

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szUserIdEDUScharREQNONE

The source of the transaction. This can be a user ID, a workstation, the address of an external system, a node on a network, and so on. This 
field helps identify both the transaction and its point of origin.

szBatchNumberEDBTcharREQNONE

The number that the transmitter assigns to the batch.  During batch processing, the system assigns a new batch number to the PeopleSoft 
transactions for each control (user) batch number it finds. 

szTransactionNumberEDTNcharREQNONE

The number that an Electronic Data Interchange (EDI) transmitter assigns to a transaction. In a non-EDI environment, you can assign any 
number that is meaningful to you to identify a transaction within a batch. It can be the same as a J.D. Edwards document number.

mnLineNumberEDLNMATH_NUMERICREQNONE

This is the line number you assign when originating an EDI transaction. This number can represent an order line number (applicable for any 
order type), an invoice pay item, a journal entry line number, and so on.

szTransactionTypeTYTNcharREQNONE

The qualifier used to identify a specific type of transaction.

szDocumentTypeDCTOcharREQNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

cSuccessfullyProcessedEDSPcharOPTNONE

An option that indicates whether a record has been successfully processed. Depending on the application, the system updates the EDSP 
field in a table with one of the following values: 1 Successfully processed Blank (or N or 0) Not processed

Related Functions

None

Related Tables

None
F0046PurgeInteropProcessingLog

F0046PurgeInteropProcessingLog

F0046 Purge Interoperability Processing Log

Minor Business Rule

Object Name: N0000181

Parent DLL: CALLBSFN

Location: Client/Server

Language: NER

Functional Description

Purpose

This function purges all records from F0046 matching the key fields .




Technical Specification

Purge F0046 records equal to the parameters .




Data Structure

D0000181 - F0046 Purge Interoperability Processing Log

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szUserIdEDUScharREQNONE

The source of the transaction. This can be a user ID, a workstation, the address of an external system, a node on a network, and so on. This 
field helps identify both the transaction and its point of origin.

szBatchNumberEDBTcharREQNONE

The number that the transmitter assigns to the batch.  During batch processing, the system assigns a new batch number to the PeopleSoft 
transactions for each control (user) batch number it finds. 

szTransactionNumberEDTNcharREQNONE

The number that an Electronic Data Interchange (EDI) transmitter assigns to a transaction. In a non-EDI environment, you can assign any 
number that is meaningful to you to identify a transaction within a batch. It can be the same as a J.D. Edwards document number.

szTypeTransactionTYTNcharREQNONE

The qualifier used to identify a specific type of transaction.

szOrderTypeDCTOcharREQNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

mnLineNumberEDLNMATH_NUMERICREQNONE


^

Related Functions

None

Related Tables

None