SetLevelARJrnlGenInError

Set Level A/R Journal Generation in Error

Minor Business Rule

Object Name: BLM48S02

Parent DLL: CCRIN

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

DLM48S02 - Set Level A/R Journal Generation Data Structure

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnCustomerNumber_AN8OAN8OMATH_NUMERICOPTNONE

The address book number to which the system posts billing and accounts receivable transactions.

mnInvoiceNumber_DOCZDOCZMATH_NUMERICOPTNONE

The original document number.  This can be a voucher, an invoice, unapplied cash, a journal entry number, etc.  Matching document 
numbers are also used to identify related documents in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems.  See matching document 
(DOCM).  This document number (DOCO) is always the original document number, and the matching document number (DOCM) is the check, 
adjustment, or credit to be applied against the original document. For example: A/P Automated/Manual Payment: Original (DOCO) - Voucher; 
Matching Document (DOCM) - Payment  A/R Original Invoice: Original (DOCO) - Invoice  Receipt Application: Original (DOCO) - Invoice; Matching 
Document (DOCM) - Receipt Credit Memo/Adjustment: Original (DOCO) - Invoice; Matching Document (DOCM) -Credit Memo  Unapplied 
Case: Original (DOCO) - Receipt

szDocumentType_DCTIDCTIcharOPTNONE

A user defined (00/DI) document type for invoice entry. Any document type set up for invoice-only entry should begin with the letter R 
(receivables). The default is RI, RR, or RM. Reserved document types have been defined for vouchers, invoices, receipts, and time sheets. The 
reserved document types are: P_ Accounts Payable Documents R_Accounts Receivable Documents T_ Payroll Documents I_Inventory 
Documents O_ Order Processing Documents  Note: Verify that the default document type for invoices is set up in both UDC 00/DT and UDC 00/DI.

szDocumentCompany_KCOIKCOIcharOPTNONE

Invoice Document Company.

szDocumentPayItem_SFXSFXcharOPTNONE

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

jdInvoiceDate_APDTAPDTJDEDATEOPTNONE

The date of the last or current application. (An application is assigned each time an invoice is issued for the contract.)

cIncludeInterconnect_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

idGenLong_GENLNGGENLNGIDOPTNONE

General purpose ID variable.

Related Functions

None

Related Tables

None