GL_Offset_Account_ID_Invalid

Processing Option in Error

Minor Business Rule

Object Name: BLM4097

Parent DLL: CFIN

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

DLM0099 - Set Level - Account Error

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szFI_DocumentTypeDCTcharOPTBOTH

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

mnFI_DocumentNumberDOCMATH_NUMERICOPTBOTH

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

szFI_CompanyKeyKCOcharOPTBOTH

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

szAcctNoInputModeANIcharOPTBOTH

A value that identifies an account in the general ledger. Use one of the following formats to enter account numbers:   o  Standard account 
number (business unit.object.subsidiary or flex format).   o  Third G/L number (maximum of 25 digits).   o  Account ID number. The number is eight 
digits long.       o  Speed code, which is a two-character code that you concatenate to the AAI item SP. You can then enter the code instead of 
an account number. The first character of the account number indicates its format. You define the account format in the General Accounting 
constants. 

cIncludeInterconnectEV02charOPTBOTH

An option that specifies the type of processing for an event.

idGenericLongGENLNGIDOPTBOTH

General purpose ID variable.

Related Functions

None

Related Tables

None
GL_Offset_Class_Invalid

GL_Offset_Class_Invalid

Processing Option in Error

Minor Business Rule

Object Name: BLM4097

Parent DLL: CFIN

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

DLM4909 - G/L Offset Class Invalid

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
idGenericLongGENLNGIDOPTNONE

General purpose ID variable.

szGlClassGLCcharOPTNONE

A code that determines the trade account that the system uses as the offset when you post invoices or vouchers. The system concatenates 
the value that you enter to the AAI item RC (for Accounts Receivable) or PC (for Accounts Payable) to locate the trade account. For 
example, if you enter TRAD, the system searches for the AAI item RCTRAD (for receivables) or PCTRAD (for payables).  You can assign up to four 
alphanumeric characters to represent the G/L offset or you can assign the three-character currency code (if you enter transactions in a 
multicurrency environment). You must, however, set up the corresponding AAI item for the system to use; otherwise, the system ignores the G/L 
offset and uses the account that is set up for PC or RC for the company specified.  If you set up a default value in the G/L Offset field of the 
customer or supplier record, the system uses the value during transaction entry unless you override it.  Note: Do not use code 9999. It is reserved for 
the post program and indicates that offsets should not be created.

Related Functions

None

Related Tables

None
PayStatusCodeInvalid_Voucher

PayStatusCodeInvalid_Voucher

Processing Option in Error

Minor Business Rule

Object Name: BLM4097

Parent DLL: CFIN

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

DLM4907 - Payment Status Code Invalid - Voucher

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
idGenericLongGENLNGIDOPTNONE

General purpose ID variable.

cPayStatusCodePSTcharOPTNONE

A user defined code (00/PS) that indicates the current payment status for a voucher or an invoice. Examples of codes include: A Approved 
for payment but not yet paid   H Held pending approval   P Paid   Note: Some of the payment status codes are hard coded; the system assigns 
the code.

Related Functions

None

Related Tables

None
PayStatusCodeInvalid_Withholding

PayStatusCodeInvalid_Withholding

Processing Option in Error

Minor Business Rule

Object Name: BLM4097

Parent DLL: CFIN

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

DLM4908 - Payment Status Code Invalid - Withholding

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
idGenericLongGENLNGIDOPTNONE

General purpose ID variable.

cPayStatusCodePSTcharOPTNONE

A user defined code (00/PS) that indicates the current payment status for a voucher or an invoice. Examples of codes include: A Approved 
for payment but not yet paid   H Held pending approval   P Paid   Note: Some of the payment status codes are hard coded; the system assigns 
the code.

Related Functions

None

Related Tables

None