| Parameter Name | Data Item | Data Type | Req/Opt | I/O/Both | 
| szFI_DocumentType | DCT | char | OPT | BOTH | 
A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
 types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are:
P
Accounts payable 
 documents
R
Accounts receivable documents 
T
Time and Pay documents
I
Inventory documents 
O
Purchase order documents 
S
Sales order 
 documents 
  | 
| mnFI_DocumentNumber | DOC | MATH_NUMERIC | OPT | BOTH | 
A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
 number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
 in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are:
Accounts Payable  
  o 
 Original document - voucher  
  o Matching document - payment 
Accounts Receivable  
  o Original document - invoice  
  o Matching document - 
 receipt 
Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
 deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.  | 
| szFI_CompanyKey | KCO | char | OPT | BOTH | 
A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
 or journal entry.
If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
 document company to retrieve the correct next number for that company.
If two or more original documents have the same document number and 
 document type, you can use the document company to locate the desired document.  | 
| szAcctNoInputMode | ANI | char | OPT | BOTH | 
A value that identifies an account in the general ledger. Use one of the following formats to enter account numbers:
  o  Standard account 
 number (business unit.object.subsidiary or flex format).
  o  Third G/L number (maximum of 25 digits).
  o  Account ID number. The number is eight 
 digits long.  
 
  o  Speed code, which is a two-character code that you concatenate to the AAI item SP. You can then enter the code instead of 
 an account number.
The first character of the account number indicates its format. You define the account format in the General Accounting 
 constants. 
  | 
| cIncludeInterconnect | EV02 | char | OPT | BOTH | 
An option that specifies the type of processing for an event.
  | 
| idGenericLong | GENLNG | ID | OPT | BOTH | 
General purpose ID variable.  |