MainteBatchVouchTagFileCache_76V

R04110Z2 - Batch Voucher Tag File Cache - VEN - 04

Minor Business Rule

Object Name: B76V403Z

Parent DLL: CLOC

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D76V403ZA - R04110Z2 - Batch Voucher Tag File Cache - VEN - 04

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
cEdiTransactionActionEDTCcharOPTNONE

Code that identifies what the system should do with a transaction during final processing.  Valid codes are:    A Add a new transaction    D 
Delete an unprocessed transaction  This field controls what happens to an address in the F0101 file when you run the Batch Address Processing 
program. There are two action code fields on this screen. Note that the action code field under Transaction Information is different from the 
action code under Batch Control.

szEdiUserIdEDUScharOPTNONE

The source of the transaction. This can be a user ID, a workstation, the address of an external system, a node on a network, and so on. This 
field helps identify both the transaction and its point of origin.

szEdiBatchNumberEDBTcharOPTNONE

The number that the transmitter assigns to the batch.  During batch processing, the system assigns a new batch number to the PeopleSoft 
transactions for each control (user) batch number it finds. 

szEdiTransactNumberEDTNcharOPTNONE

The number that an Electronic Data Interchange (EDI) transmitter assigns to a transaction. In a non-EDI environment, you can assign any 
number that is meaningful to you to identify a transaction within a batch. It can be the same as a J.D. Edwards document number.

szDocumentTypeDCTcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

mnDocVoucherInvoiceEDOCMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

szCompanyKeyKCOcharOPTNONE

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

szDocumentPayItemSFXcharOPTNONE

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

cReturnValueEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cActionCodeEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

idVoucherCacheHandlerGENLNGIDOPTNONE

General purpose ID variable.

cRecordFoundEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

mnEdiLineNumberEDLNMATH_NUMERICOPTNONE

This is the line number you assign when originating an EDI transaction. This number can represent an order line number (applicable for any 
order type), an invoice pay item, a journal entry line number, and so on.

mnAddressNumberAN8MATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

szISLRWithholdingConceptV76ISLRcharOPTNONE

Concept of ISLR Withholding.

cMunicipalWithholdingConceV76MUNWcharOPTNONE

Municipal Withholding Concept

szVATWithholdingConceptV76VATWcharOPTNONE

VAT Withholding Concept

szInvoiceControlNumber76VV76ICNVcharOPTNONE

Invoice Control Number

cISLRFeeCodeV76ISFCcharOPTNONE

Fee Code of ISLR Withholding.

szErrorCodeDTAIcharOPTNONE

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

Related Functions

None

Related Tables

None