ComputeTotalVoucherAmount_76P

Compute Total Voucher Amount - PER - 04 - 76P

Minor Business Rule

Object Name: B76P4530

Parent DLL: CLOC

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D76P4530A - Compute Total Voucher Amount - PER - 04               - 76P

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szDocumentTypeDCTcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

mnDocVoucherInvoiceEDOCMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

szCompanyKeyKCOcharOPTNONE

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

mnAmountGrossAGMATH_NUMERICOPTNONE

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

mnAmountTaxableATXAMATH_NUMERICOPTNONE

The amount on which taxes are assessed.

mnAmtTax2STAMMATH_NUMERICOPTNONE

The amount assessed and payable to tax authorities. It is the total of the VAT, use, and sales taxes (PST).

mnAmountTaxExemptATXNMATH_NUMERICOPTNONE

The amount upon which taxes are not assessed. This is the portion of the transaction not subject to sales, use, or VAT taxes because the 
products are tax-exempt or zero-rated.

cArApMiscCode1RP1charOPTNONE

This code is for internal use by the Accounts Receivable and Accounts Payable systems.

mnVATExemptAmountMATH01MATH_NUMERICOPTNONE

- - - Good Performance Low Value. 

mnCurrencyConverRateOvCRRMATH_NUMERICOPTNONE

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

nDecimalsINT01integerOPTNONE

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

cCurrencyConversionMethodCRCMcharOPTNONE

A value that specifies which method to use when converting from one currency to another. Valid values are:  Y  Multiplier method. The 
system multiplies the foreign amount by the multiplier exchange rate to calculate the domestic amount. Z Divisor method. The system divides the 
foreign amount by the divisor exchange rate to calculate the domestic amount.

Related Functions

None

Related Tables

None