MantainPymntWHCache76B

Mantain Payment WH Cache - BR - 04

Minor Business Rule

Object Name: B76B4910

Parent DLL: CLOC

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D76B4910A - Mantain Payment WH Cache - BR - 04

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
cActionCodeACTIcharOPTINPUT

A code that indicates the activity you want to perform.  Valid codes are:    A Add    C Change    I Inquire    D Delete    .     End the program    Blank 
Clear the screen  NOTE: Depending on how your company has set up action code security, you may not be authorized to use all action 
codes.

szCompanyKeyKCOcharOPTBOTH

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

szDocumentTypeDCTcharOPTBOTH

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

mnDocVoucherInvoiceEDOCMATH_NUMERICOPTBOTH

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

szDocumentPayItemSFXcharOPTBOTH

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

szOriginalDocPayItemOSFXcharOPTBOTH

The number that identifies a specific pay item associated with the document.

szTaxTypeBRTXTPcharOPTBOTH

The type of Brazilian income tax. Valid values are: 01 IRRF 02 ISS 03 INSS 04 FUNRURAL

mnAmountFieldAAMATH_NUMERICOPTBOTH

A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
minus sign (-) either before or after the amount. 

jdDateDueJulianDDJJDEDATEOPTBOTH

In Accounts Receivable, the date that the net payment is due. In Accounts Payable, the date that the payment is due to receive a discount 
or, if no discount is offered, the net due date. The system calculates the due date based on the payment term entered, or you can enter it 
manually. If you enter a negative voucher or invoice (debit or credit memo), the system might use the G/L date as the due date regardless of the 
payment term entered. A processing option in the master business function (P0400047 for vouchers and P03B0011 for invoices) controls how 
the system calculates the due date for debit and credit memos.

szBrazilTaxInformationBRTAXcharOPTBOTH

A user defined code that describes the tax. You can use up to eight characters.

idCursorHandleGENLNGIDOPTNONE

General purpose ID variable.

cErrorEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

szErrorCodeDTAIcharOPTNONE

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

cFoundEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

mnJobnumberAJOBSMATH_NUMERICOPTNONE

The job number (work station ID) which executed the particular job.

mnTotalTaxableBaseBRTXTTMATH_NUMERICOPTNONE

Total amount of vouchered services used as tax basis for calculations.

cWHMinimumAchievedEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cAcumWHFlagEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

mnWHAmountBeforeMinAAMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
minus sign (-) either before or after the amount. 

mnTaxableBeforeMinAGMATH_NUMERICOPTNONE

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

Related Functions

None

Related Tables

None