BrazilTaxCacheReadI

Brazil Tax Calculator Cache - 76B

Minor Business Rule

Object Name: B76B0441

Parent DLL: CLOC

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D76B0441A - Brazil Tax Calculation Cache Read DS                  - 76B

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
cReturnCodeEV01charOPTOUTPUT

An option that specifies the type of processing for an event.

DocumentCompanyKCOcharOPTOUTPUT

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

DocumentNumberDOCMATH_NUMERICOPTOUTPUT

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

DocumentTypeDCTcharOPTOUTPUT

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

PayItemSFXcharOPTOUTPUT

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

AddressNumberAN8MATH_NUMERICOPTOUTPUT

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

InvoiceDateDIVJJDEDATEOPTOUTPUT

The date that either you or the system assigns to an invoice or voucher. This can be either the date of the supplier's invoice to you or the 
date of your invoice to the customer.

DueDateDDJJDEDATEOPTOUTPUT

In Accounts Receivable, the date that the net payment is due. In Accounts Payable, the date that the payment is due to receive a discount 
or, if no discount is offered, the net due date. The system calculates the due date based on the payment term entered, or you can enter it 
manually. If you enter a negative voucher or invoice (debit or credit memo), the system might use the G/L date as the due date regardless of the 
payment term entered. A processing option in the master business function (P0400047 for vouchers and P03B0011 for invoices) controls how 
the system calculates the due date for debit and credit memos.

OpenAmountAAPMATH_NUMERICOPTOUTPUT

The amount of an invoice or voucher pay item that is unpaid.

PurchaseOrderPOcharOPTOUTPUT

A document that authorizes the delivery of specified merchandise or the rendering of certain services.

OriginalDocumentNoODOCMATH_NUMERICOPTOUTPUT

A number that is used in conjunction with the values in the ODCT and OKCO fields to identify a transaction.

DocumentTypePurchasePDCTcharOPTOUTPUT

A value that is hard-coded in the originating programs and passed to the Accounts Payable system. In Accounts Receivable, the document 
type on the purchase order issued by the customer can be entered directly into the Accounts Receivable Ledger (F03B11)

ObservationFlagEV01charOPTOUTPUT

An option that specifies the type of processing for an event.

idGenericLongGENLNGIDOPTBOTH

General purpose ID variable.

mnPayItemExtensionSFXEMATH_NUMERICOPTOUTPUT

A code to designate an adjusting entry to a pay item on a voucher or invoice. This field is required so that each record is unique.

cProcessReturnCodeEV01charOPTOUTPUT

An option that specifies the type of processing for an event.

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BrazilTaxCacheTerminateI

BrazilTaxCacheTerminateI

Brazil Tax Calculator Cache - 76B

Minor Business Rule

Object Name: B76B0441

Parent DLL: CLOC

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D76B0441B - Brazil Tax Calculation Cache Terminate DS             - 76B

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
cReturnCodeEV01charOPTBOTH

An option that specifies the type of processing for an event.

Related Functions

None

Related Tables

None