PurgeARFiles_ARG

Validate Purge Records from A/R - ARG - 03B - 76A

Minor Business Rule

Object Name: B76A8460

Parent DLL: CALLBSFN

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D76A8460B - Validate Purge Records from A/R - ARG - 03B           - 76A

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szCountryCTRcharOPTNONE

A user defined code (00/CN) that identifies a country. The country code has no effect on currency conversion. The Address Book system 
uses the country code for data selection and address formatting.

szCompanyCOcharOPTNONE

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

szProgramIdPIDcharOPTNONE

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

szVersionVERScharOPTNONE

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

szFormIdFIDcharOPTNONE

The Form ID refers to the report (R), form (V), or table number (F).

szFormActionFATNcharOPTNONE

Form Action for Localization Exits UDC 00/FA    1   ADD Add    2   CHG Change    3   DEL Delete    4   XIT Hypercontrol Exit

szCompanyKeyKCOcharOPTNONE

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

mnDocVoucherInvoiceEDOCMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

szDocumentTypeDCTcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

nProcessINT01integerOPTNONE

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

cSupressErrorMessageEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

szErrorMessageIDDTAIcharOPTNONE

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

Related Functions

None

Related Tables

F76A0209 Header & Footer Invoice/ShipmentNote History WF - ARG - 76A
F76A020P Header/Footer Inv./ShipmentNote History WF Purge - AR - 76A
F76A0219 Detail Lines Invoice/ShipmentNote History WF - ARG - - 76A
F76A021P Detail Lines Inv./ShipmentNote History WF Purge - ARG - 76A
F76A09 Invoice Total - ARG - 03B - 76A
F76A09P Invoice Total Purge - ARG - 03B - 76A
F76A18 Taxes - Tax Amounts by Sales Order Line - ARG - 03B - 76A
F76A18P Taxes - Tax Amounts by Sales Order Line Purge - ARG - - 76A
F76A19 Taxes - Tax Amounts by Invoice Suffix - ARG - 03B - 76A
F76A19P Taxes - Tax Amounts by Invoice Suffix Purge ARG - 03B - 76A
F76A21 Credit Invoice Header - F76A21 - ARG - 3B - 76A
F76A21P Credit Invoice Header Purge - ARG - 03B - 76A
F76A22 Credit Invoice Detail - F76A22 - ARG - 03B - 76A
F76A22P Credit Invoice Detail Purge - ARG - 03B - 76A
F76A23 Credit Invoice Withholdings - F76A23 - ARG - 03B - 76A
F76A23P Credit Invoice Withholdings Purge - ARG - 03B - 76A
ValidatePurgeARFiles_ARG

ValidatePurgeARFiles_ARG

Validate Purge Records from A/R - ARG - 03B - 76A

Minor Business Rule

Object Name: B76A8460

Parent DLL: CALLBSFN

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D76A8460A - Validate Purge Records from A/R - ARG - 03B           - 76A

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szCountryCTRcharOPTNONE

A user defined code (00/CN) that identifies a country. The country code has no effect on currency conversion. The Address Book system 
uses the country code for data selection and address formatting.

szCompanyCOcharOPTNONE

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

szProgramIdPIDcharOPTNONE

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

szVersionVERScharOPTNONE

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

szFormIdFIDcharOPTNONE

The Form ID refers to the report (R), form (V), or table number (F).

szFormActionFATNcharOPTNONE

Form Action for Localization Exits UDC 00/FA    1   ADD Add    2   CHG Change    3   DEL Delete    4   XIT Hypercontrol Exit

szCompanyKeyKCOcharOPTNONE

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

mnDocVoucherInvoiceEDOCMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

szDocumentTypeDCTcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

nProcessINT01integerOPTNONE

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

cSupressErrorMessageEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

szErrorMessageIDDTAIcharOPTNONE

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

Related Functions

None

Related Tables

F76A0209 Header & Footer Invoice/ShipmentNote History WF - ARG - 76A
F76A020P Header/Footer Inv./ShipmentNote History WF Purge - AR - 76A
F76A0219 Detail Lines Invoice/ShipmentNote History WF - ARG - - 76A
F76A021P Detail Lines Inv./ShipmentNote History WF Purge - ARG - 76A
F76A09 Invoice Total - ARG - 03B - 76A
F76A09P Invoice Total Purge - ARG - 03B - 76A
F76A18 Taxes - Tax Amounts by Sales Order Line - ARG - 03B - 76A
F76A18P Taxes - Tax Amounts by Sales Order Line Purge - ARG - - 76A
F76A19 Taxes - Tax Amounts by Invoice Suffix - ARG - 03B - 76A
F76A19P Taxes - Tax Amounts by Invoice Suffix Purge ARG - 03B - 76A
F76A21 Credit Invoice Header - F76A21 - ARG - 3B - 76A
F76A21P Credit Invoice Header Purge - ARG - 03B - 76A
F76A22 Credit Invoice Detail - F76A22 - ARG - 03B - 76A
F76A22P Credit Invoice Detail Purge - ARG - 03B - 76A
F76A23 Credit Invoice Withholdings - F76A23 - ARG - 03B - 76A
F76A23P Credit Invoice Withholdings Purge - ARG - 03B - 76A