F76A411PInsert

Purge Closed Localized A/P Records - ARG - 04 - 04 - 76A

Minor Business Rule

Object Name: B76A8360

Parent DLL: CLOC

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D76A8360 - Purge Closed Local  A/P Records - ARG - 04            - 76A

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnDocVoucherInvoiceEDOCMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

szDocumentTypeDCTcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

szCompanyKeyKCOcharOPTNONE

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

szDocumentPayItemSFXcharOPTNONE

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

mnPayItemExtensionNumberSFXEMATH_NUMERICOPTNONE

A code to designate an adjusting entry to a pay item on a voucher or invoice. This field is required so that each record is unique.

cPurgeRecordEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

mnFileLineIdentifier50RC5MATH_NUMERICOPTNONE

This field is used to create a unique key within a file and should be used with a next number approach.

mnPaymentIDPYIDMATH_NUMERICOPTNONE

A number that the system assigns from Next Numbers to identify and track payment records.

Related Functions

None

Related Tables

F760411A A/P Ledger Tag Table - ARG - 04 - 76A
F760414A A/P Payment Detail Tag Table - ARG - 04 - 76A
F76A411H AP Header Tag File - ARG - 04 - 76A
F76A411P Purge A/P Tag Ledger Tag - ARG - 04 - 76A
F76A411Q F76A411P Tag File Purge - ARG - 04 - 76A
F76A411R Voucher Localization Purge Header File - ARG - 04 - 76A
F76A411T F760411A A/P Tag File - ARG - 04 - 76A
F76A414P Purge - A/P Payment Detail - ARG - 04 - 76A
F76A411PReverse

F76A411PReverse

Purge Closed Localized A/P Records - ARG - 04 - 04 - 76A

Minor Business Rule

Object Name: B76A8360

Parent DLL: CLOC

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D76A8360 - Purge Closed Local  A/P Records - ARG - 04            - 76A

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnDocVoucherInvoiceEDOCMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

szDocumentTypeDCTcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

szCompanyKeyKCOcharOPTNONE

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

szDocumentPayItemSFXcharOPTNONE

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

mnPayItemExtensionNumberSFXEMATH_NUMERICOPTNONE

A code to designate an adjusting entry to a pay item on a voucher or invoice. This field is required so that each record is unique.

cPurgeRecordEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

mnFileLineIdentifier50RC5MATH_NUMERICOPTNONE

This field is used to create a unique key within a file and should be used with a next number approach.

mnPaymentIDPYIDMATH_NUMERICOPTNONE

A number that the system assigns from Next Numbers to identify and track payment records.

Related Functions

None

Related Tables

F760411A A/P Ledger Tag Table - ARG - 04 - 76A
F760414A A/P Payment Detail Tag Table - ARG - 04 - 76A
F76A411H AP Header Tag File - ARG - 04 - 76A
F76A411P Purge A/P Tag Ledger Tag - ARG - 04 - 76A
F76A411Q F76A411P Tag File Purge - ARG - 04 - 76A
F76A411R Voucher Localization Purge Header File - ARG - 04 - 76A
F76A411T F760411A A/P Tag File - ARG - 04 - 76A
F76A414P Purge - A/P Payment Detail - ARG - 04 - 76A
F76A414PInsert

F76A414PInsert

Purge Closed Localized A/P Records - ARG - 04 - 04 - 76A

Minor Business Rule

Object Name: B76A8360

Parent DLL: CLOC

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D76A8360 - Purge Closed Local  A/P Records - ARG - 04            - 76A

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnDocVoucherInvoiceEDOCMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

szDocumentTypeDCTcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

szCompanyKeyKCOcharOPTNONE

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

szDocumentPayItemSFXcharOPTNONE

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

mnPayItemExtensionNumberSFXEMATH_NUMERICOPTNONE

A code to designate an adjusting entry to a pay item on a voucher or invoice. This field is required so that each record is unique.

cPurgeRecordEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

mnFileLineIdentifier50RC5MATH_NUMERICOPTNONE

This field is used to create a unique key within a file and should be used with a next number approach.

mnPaymentIDPYIDMATH_NUMERICOPTNONE

A number that the system assigns from Next Numbers to identify and track payment records.

Related Functions

None

Related Tables

F760411A A/P Ledger Tag Table - ARG - 04 - 76A
F760414A A/P Payment Detail Tag Table - ARG - 04 - 76A
F76A411H AP Header Tag File - ARG - 04 - 76A
F76A411P Purge A/P Tag Ledger Tag - ARG - 04 - 76A
F76A411Q F76A411P Tag File Purge - ARG - 04 - 76A
F76A411R Voucher Localization Purge Header File - ARG - 04 - 76A
F76A411T F760411A A/P Tag File - ARG - 04 - 76A
F76A414P Purge - A/P Payment Detail - ARG - 04 - 76A
F76A414PReverse

F76A414PReverse

Purge Closed Localized A/P Records - ARG - 04 - 04 - 76A

Minor Business Rule

Object Name: B76A8360

Parent DLL: CLOC

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D76A8360 - Purge Closed Local  A/P Records - ARG - 04            - 76A

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnDocVoucherInvoiceEDOCMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

szDocumentTypeDCTcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

szCompanyKeyKCOcharOPTNONE

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

szDocumentPayItemSFXcharOPTNONE

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

mnPayItemExtensionNumberSFXEMATH_NUMERICOPTNONE

A code to designate an adjusting entry to a pay item on a voucher or invoice. This field is required so that each record is unique.

cPurgeRecordEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

mnFileLineIdentifier50RC5MATH_NUMERICOPTNONE

This field is used to create a unique key within a file and should be used with a next number approach.

mnPaymentIDPYIDMATH_NUMERICOPTNONE

A number that the system assigns from Next Numbers to identify and track payment records.

Related Functions

None

Related Tables

F760411A A/P Ledger Tag Table - ARG - 04 - 76A
F760414A A/P Payment Detail Tag Table - ARG - 04 - 76A
F76A411H AP Header Tag File - ARG - 04 - 76A
F76A411P Purge A/P Tag Ledger Tag - ARG - 04 - 76A
F76A411Q F76A411P Tag File Purge - ARG - 04 - 76A
F76A411R Voucher Localization Purge Header File - ARG - 04 - 76A
F76A411T F760411A A/P Tag File - ARG - 04 - 76A
F76A414P Purge - A/P Payment Detail - ARG - 04 - 76A