FormatLegalNumber_SICORE_ARG

Get Certificate Next Number RG 738/99- ARG - 04 - 76A

Minor Business Rule

Object Name: B76A8080

Parent DLL: CLOC

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D76A8080A - Format Legal Number - SICORE FASE III - ARG - 04      - 76A

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szLegalNumberURRFcharOPTNONE

A 15-position reference that is reserved for the user.  J.D. Edwards does not currently use this field and does not plan to use it in the future.

szFormatLegalNumberDL01charOPTNONE

A user defined name or remark.

cSeparatorEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

Related Functions

None

Related Tables

None
GetPOfromR04570

GetPOfromR04570

Get Certificate Next Number RG 738/99- ARG - 04 - 76A

Minor Business Rule

Object Name: B76A8080

Parent DLL: CLOC

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D76A8080C - Get PO from R04570 - ARG - 04                         - 76A

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szVersionVERScharOPTNONE

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

jdPayThruDateDDJJDEDATEOPTNONE

In Accounts Receivable, the date that the net payment is due. In Accounts Payable, the date that the payment is due to receive a discount 
or, if no discount is offered, the net due date. The system calculates the due date based on the payment term entered, or you can enter it 
manually. If you enter a negative voucher or invoice (debit or credit memo), the system might use the G/L date as the due date regardless of the 
payment term entered. A processing option in the master business function (P0400047 for vouchers and P03B0011 for invoices) controls how 
the system calculates the due date for debit and credit memos.

Related Functions

None

Related Tables

None
RetrieveNNForCertificate_ARG

RetrieveNNForCertificate_ARG

Get Certificate Next Number RG 738/99- ARG - 04 - 76A

Minor Business Rule

Object Name: B76A8080

Parent DLL: CLOC

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D76A8080 - Get Certificate Next Number RG 738/99- ARG - 04       - 76A

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
cFunctionCodeEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

szCompanyCOcharOPTNONE

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

szIssuePlaceArgentinaACEMcharOPTNONE

Place where the invoice or the shipment note is printed.

mnYearFYRMATH_NUMERICOPTNONE

The four-digit fiscal year designation. You must always use the year in which the first period ends. For example, a fiscal year beginning 
October 1, 1998  and ending September 30, 1999 is fiscal year 1998.

szDocumentTypeDCTcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

mnNextNumber001N001MATH_NUMERICOPTNONE

The number that the system will assign next. The system can use next numbers for voucher numbers, invoice numbers, journal entry 
numbers, employee numbers, address numbers, contract numbers, and sequential W-2s. You must use the next number types already 
established unless you provide custom programming.

szUserReservedReferenceURRFcharOPTNONE

A 15-position reference that is reserved for the user.  J.D. Edwards does not currently use this field and does not plan to use it in the future.

szErrorCodeDTAIcharOPTNONE

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

szFormatNumberDL01charOPTNONE

A user defined name or remark.

Related Functions

None

Related Tables

None
RetrievePOPGC_ARG

RetrievePOPGC_ARG

Get Certificate Next Number RG 738/99- ARG - 04 - 76A

Minor Business Rule

Object Name: B76A8080

Parent DLL: CLOC

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D76A8080B - Retrieve PO PGC - ARG - 04                            - 76A

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szVersionVERScharOPTNONE

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

szIssuePlaceArgentinaACEMcharOPTNONE

Place where the invoice or the shipment note is printed.

cProfitWhtPaymentDoneCalcEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

PaymentDateARGDDJJDEDATEOPTNONE

In Accounts Receivable, the date that the net payment is due. In Accounts Payable, the date that the payment is due to receive a discount 
or, if no discount is offered, the net due date. The system calculates the due date based on the payment term entered, or you can enter it 
manually. If you enter a negative voucher or invoice (debit or credit memo), the system might use the G/L date as the due date regardless of the 
payment term entered. A processing option in the master business function (P0400047 for vouchers and P03B0011 for invoices) controls how 
the system calculates the due date for debit and credit memos.

szPaymentTermsCode01PTCcharOPTNONE

A code that specifies the terms of payment, including the percentage of discount available if the invoice is paid by the discount due date. 
Use a blank code to indicate the most frequently-used payment term. You define each type of payment term on the Payment Terms Revisions 
form. Examples of payment terms include: Blank Net 15 001      1/10 net 30 002      2/10 net 30 003      Due on the 10th day of every month 006     
Due upon receipt  This code prints on customer invoices.

cRG726orRg615EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

Related Functions

None

Related Tables

None