MantainTagFileCacheHeader_76A

Mantain Voucher Tag File Cache Header - ARG - 04

Minor Business Rule

Object Name: B76A4013

Parent DLL: CLOC

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D76A4013A - Mantain Voucher Tag File Cache Header - ARG - 04

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
cActionCodeACTNcharOPTNONE

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

cRecordFoundEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cErrorEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

szDocumentTypeDCTcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

mnDocVoucherInvoiceEDOCMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

szCompanyKeyKCOcharOPTNONE

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

szDGITransactionDocumentTyADGIcharOPTNONE

It's the legal document type given by DGI for documents.

cInvoiceGroupABCArgentinaAGRPcharOPTNONE

A code that identifies the invoice group. Valid values are:  A B C

mnVoucherPageQuantityArgenAPFCMATH_NUMERICOPTNONE

Indicates how many pages have a voucher

szCategoryCodeArgentina914A014charOPTNONE

szCategoryCodeArgentina915A015charOPTNONE

szAutoprinterACAIcharOPTNONE

This is a number assigned to a supplier by legal authorities in Argentina, as stated in General Resolution 100. It is a unique ID given to all 
the companies that are autoprinters (that is, companies that print their own invoices). These companies must be registered and authorized by 
legal authorities to print their invoices. Once they are registered and authorized, they are given a CAI (autoprinter inscription number), which 
they must print on every invoice.

cOperationCodeACOPcharOPTNONE

Operation Code

cFiscalControllerACFcharOPTNONE

Fiscal Controller

szCustomsCodeA008charOPTNONE

Customs code

jdCustomsVoucherDateAADJJDEDATEOPTNONE

This date is used for goods imports.

szCustomsVoucherNumberArgeAADNcharOPTNONE

Voucher Number given by customs for goods imports.

cStoredActionCodeACTNcharOPTNONE

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

idVoucherCacheHandlerGENLNGIDOPTNONE

General purpose ID variable.

szDestinationCodeACDScharOPTNONE

Destination Code

cRG100EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cPayStatusCodePSTcharOPTNONE

A user defined code (00/PS) that indicates the current payment status for a voucher or an invoice. Examples of codes include: A Approved 
for payment but not yet paid   H Held pending approval   P Paid   Note: Some of the payment status codes are hard coded; the system assigns 
the code.

szVendorInvoiceNumberVINVcharOPTNONE

The supplier's invoice number that is used for voucher entry. Voucher entry allows only one invoice per voucher number. If multiple invoice 
numbers exist on a voucher, you must set them up as multiple vouchers or combine the invoices and enter them as one voucher. Depending 
on how you have your accounts payable constants set, the system can do one of the following:   o  Accept a duplicate invoice number 
without warning or error   o  Generate a warning message in which the duplicate invoice number can still be accepted   o  Generate an error 
message Blank values are treated in the same manner as any other invoice number. Two blank invoice numbers are treated as duplicates. To test 
for duplicate invoice numbers that might have been entered in error, run the Suspected Duplicate Payments report (R04601). Note: The 
duplicate invoice number validation is not run for vouchers with document type NO. These vouchers are created by the Generate Reimbursements 
program (R03B610).

szErrorDuplicidadDTAIcharOPTNONE

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

Related Functions

None

Related Tables

None