D76A0680 - Load F76AUI24 from F76A19Z1 - ARG - 03B - 76A
| Parameter Name | Data Item | Data Type | Req/Opt | I/O/Both | 
|---|---|---|---|---|
| szEdiUserId | EDUS | char | OPT | NONE | 
The source of the transaction. This can be a user ID, a workstation, the address of an external system, a node on a network, and so on. This 
  | ||||
| szEdiBatchNumber | EDBT | char | OPT | NONE | 
The number that the transmitter assigns to the batch.  During batch processing, the system assigns a new batch number to the PeopleSoft 
  | ||||
| szEdiTransactNumber | EDTN | char | OPT | NONE | 
The number that an Electronic Data Interchange (EDI) transmitter assigns to a transaction. In a non-EDI environment, you can assign any 
  | ||||
| mnEdiLineNumber | EDLN | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
This is the line number you assign when originating an EDI transaction. This number can represent an order line number (applicable for any 
  | ||||
| szCompanyKey | KCO | char | OPT | NONE | 
A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
  | ||||
| szDocumentType | DCT | char | OPT | NONE | 
A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
  | ||||
| mnDocVoucherInvoiceE | DOC | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
  | ||||
| szDocTypeMatching | DCTM | char | OPT | NONE | 
Within Auto Bank Statement process, a document type is needed for the following: 
     1) Document Type is needed for creating Variance 
  | ||||
| mnDocMatchingCheckOr | DOCM | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
The number of the matching document, such as a receipt, payment, adjustment,or credit. You apply a matching document (DOCM) against 
  | ||||
| szComputerID | CTID | char | OPT | NONE | 
| mnJobnumberA | JOBS | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
The job number (work station ID) which executed the particular job.  | ||||
| szDocumentPayItem | SFX | char | OPT | NONE | 
A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
  | ||||
| szVersion | VERS | char | OPT | NONE | 
A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
  | ||||
| B9800100 Get Audit Information | 
| F76A19Z1 Taxes - Tax Amounts by Invoice Suffix Batch Entry A - - 76A | ||||
| F76AUI24 Taxes Work File - ARG - 03B - 76A |