CalcAndWriteCreditInvPaymentsARG

Calculate And Write Credit Invoice Payments - ARG - 0 - 76A

Minor Business Rule

Object Name: B76A0510

Parent DLL: CLOC

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D76A0510 - Calculate And Write Credit Invoice Payments - ARG - 0 - 76A

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szCompanyKeyKCOcharREQINPUT

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

szDocumentTypeDCTcharREQINPUT

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

mnDocVoucherInvoiceEDOCMATH_NUMERICREQINPUT

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

jdDateInvoiceJulianIVDJDEDATEOPTINPUT

The date the invoice was printed. The system updates this date when you run the invoice print program in the Sales Order Management 
system.

szPaymentTermsCode01PTCcharOPTINPUT

A code that specifies the terms of payment, including the percentage of discount available if the invoice is paid by the discount due date. 
Use a blank code to indicate the most frequently-used payment term. You define each type of payment term on the Payment Terms Revisions 
form. Examples of payment terms include: Blank Net 15 001      1/10 net 30 002      2/10 net 30 003      Due on the 10th day of every month 006     
Due upon receipt  This code prints on customer invoices.

szDocumentPayItemSFXcharOPTINPUT

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

Related Functions

B9800100 Get Audit Information

Related Tables

F0014 Payment Terms
F0311 Accounts Receivable Ledger
F03B11 Customer Ledger
F76A08 Credit Invoice Payments - ARG - 04 - 76A
F76A09 Invoice Total - ARG - 03B - 76A
F76A18 Taxes - Tax Amounts by Sales Order Line - ARG - 03B - 76A
F76A19 Taxes - Tax Amounts by Invoice Suffix - ARG - 03B - 76A
ClearCacheF76A08ARG03

ClearCacheF76A08ARG03

Calculate And Write Credit Invoice Payments - ARG - 0 - 76A

Minor Business Rule

Object Name: B76A0510

Parent DLL: CLOC

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D76A0510 - Calculate And Write Credit Invoice Payments - ARG - 0 - 76A

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szCompanyKeyKCOcharREQINPUT

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

szDocumentTypeDCTcharREQINPUT

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

mnDocVoucherInvoiceEDOCMATH_NUMERICREQINPUT

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

jdDateInvoiceJulianIVDJDEDATEOPTINPUT

The date the invoice was printed. The system updates this date when you run the invoice print program in the Sales Order Management 
system.

szPaymentTermsCode01PTCcharOPTINPUT

A code that specifies the terms of payment, including the percentage of discount available if the invoice is paid by the discount due date. 
Use a blank code to indicate the most frequently-used payment term. You define each type of payment term on the Payment Terms Revisions 
form. Examples of payment terms include: Blank Net 15 001      1/10 net 30 002      2/10 net 30 003      Due on the 10th day of every month 006     
Due upon receipt  This code prints on customer invoices.

szDocumentPayItemSFXcharOPTINPUT

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

Related Functions

B9800100 Get Audit Information

Related Tables

F0014 Payment Terms
F0311 Accounts Receivable Ledger
F03B11 Customer Ledger
F76A08 Credit Invoice Payments - ARG - 04 - 76A
F76A09 Invoice Total - ARG - 03B - 76A
F76A18 Taxes - Tax Amounts by Sales Order Line - ARG - 03B - 76A
F76A19 Taxes - Tax Amounts by Invoice Suffix - ARG - 03B - 76A
WriteCacheF76A08ARG03

WriteCacheF76A08ARG03

Calculate And Write Credit Invoice Payments - ARG - 0 - 76A

Minor Business Rule

Object Name: B76A0510

Parent DLL: CLOC

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D76A0510 - Calculate And Write Credit Invoice Payments - ARG - 0 - 76A

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szCompanyKeyKCOcharREQINPUT

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

szDocumentTypeDCTcharREQINPUT

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

mnDocVoucherInvoiceEDOCMATH_NUMERICREQINPUT

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

jdDateInvoiceJulianIVDJDEDATEOPTINPUT

The date the invoice was printed. The system updates this date when you run the invoice print program in the Sales Order Management 
system.

szPaymentTermsCode01PTCcharOPTINPUT

A code that specifies the terms of payment, including the percentage of discount available if the invoice is paid by the discount due date. 
Use a blank code to indicate the most frequently-used payment term. You define each type of payment term on the Payment Terms Revisions 
form. Examples of payment terms include: Blank Net 15 001      1/10 net 30 002      2/10 net 30 003      Due on the 10th day of every month 006     
Due upon receipt  This code prints on customer invoices.

szDocumentPayItemSFXcharOPTINPUT

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

Related Functions

B9800100 Get Audit Information

Related Tables

F0014 Payment Terms
F0311 Accounts Receivable Ledger
F03B11 Customer Ledger
F76A08 Credit Invoice Payments - ARG - 04 - 76A
F76A09 Invoice Total - ARG - 03B - 76A
F76A18 Taxes - Tax Amounts by Sales Order Line - ARG - 03B - 76A
F76A19 Taxes - Tax Amounts by Invoice Suffix - ARG - 03B - 76A
WriteF76A08FromCacheARG03

WriteF76A08FromCacheARG03

Calculate And Write Credit Invoice Payments - ARG - 0 - 76A

Minor Business Rule

Object Name: B76A0510

Parent DLL: CLOC

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D76A0510 - Calculate And Write Credit Invoice Payments - ARG - 0 - 76A

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szCompanyKeyKCOcharREQINPUT

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

szDocumentTypeDCTcharREQINPUT

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

mnDocVoucherInvoiceEDOCMATH_NUMERICREQINPUT

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

jdDateInvoiceJulianIVDJDEDATEOPTINPUT

The date the invoice was printed. The system updates this date when you run the invoice print program in the Sales Order Management 
system.

szPaymentTermsCode01PTCcharOPTINPUT

A code that specifies the terms of payment, including the percentage of discount available if the invoice is paid by the discount due date. 
Use a blank code to indicate the most frequently-used payment term. You define each type of payment term on the Payment Terms Revisions 
form. Examples of payment terms include: Blank Net 15 001      1/10 net 30 002      2/10 net 30 003      Due on the 10th day of every month 006     
Due upon receipt  This code prints on customer invoices.

szDocumentPayItemSFXcharOPTINPUT

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

Related Functions

B9800100 Get Audit Information

Related Tables

F0014 Payment Terms
F0311 Accounts Receivable Ledger
F03B11 Customer Ledger
F76A08 Credit Invoice Payments - ARG - 04 - 76A
F76A09 Invoice Total - ARG - 03B - 76A
F76A18 Taxes - Tax Amounts by Sales Order Line - ARG - 03B - 76A
F76A19 Taxes - Tax Amounts by Invoice Suffix - ARG - 03B - 76A