GetTaxesAmountARG00

Get Taxes Amount - ARG - 03B - 76A

Minor Business Rule

Object Name: B76A0450

Parent DLL: CLOC

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D76A0450 - Get Taxes Amount - ARG - 03B                          - 76A

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnDocVoucherInvoiceEDOCMATH_NUMERICNONENONE

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

szDocumentTypeDCTcharNONENONE

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

szCompanyKeyKCOcharNONENONE

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

cPostedInvoiceFlagEV01charNONENONE

An option that specifies the type of processing for an event.

szTaxCodeArgentina00ATXCcharNONENONE

A code that define a Tax.

mnTaxDomesticAmountAGMATH_NUMERICNONENONE

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

mnTaxRateTXR1MATH_NUMERICNONENONE

A number that identifies the percentage of tax that should be assessed or paid to the corresponding tax authority, based on the tax area.  
Enter the percentage as a whole number and not as the decimal equivalent. For example, to specify 7 percent, enter 7, not .07. 

mnMeasureUnitTaxAmountAUMTMATH_NUMERICNONENONE

Specifies the Tax Amount by unit measure.

szUnitOfMeasureUOMcharNONENONE

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

cErrorFlagEV01charNONENONE

An option that specifies the type of processing for an event.

mnTaxForeignAmountATFAMATH_NUMERICNONENONE

Indicates that the Tax Amount is expressed in Foreign currency.

Related Functions

None

Related Tables

F76A18 Taxes - Tax Amounts by Sales Order Line - ARG - 03B - 76A
F76A19 Taxes - Tax Amounts by Invoice Suffix - ARG - 03B - 76A