DeleteF76A18AndF76A19Records

Delete F76A18/19 Records - ARG -03B - 76A

Minor Business Rule

Object Name: B76A0260

Parent DLL: CLOC

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D76A0260 - Delete F76A18/19 records - ARG - 03B                  - 76A

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szCompanyKeyKCOcharNONENONE

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

szDocumentTypeDCTcharNONENONE

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

mnDocVoucherInvoiceEDOCMATH_NUMERICNONENONE

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

szDocumentPayItemSFXcharNONENONE

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

szDocTypeMatchingDCTMcharNONENONE

Within Auto Bank Statement process, a document type is needed for the following:       1) Document Type is needed for creating Variance 
Journal Entries for payments, receipts, and journal entries when running the Auto Bank Statement Process (R09616).  If Document Type on the 
Payment Clear tab is left blank, it will default to PN.  If Document Type on the Receipt Clear tab is left blank, it will default to RC.  If Document 
Type on the Journal Entry Reconcile tab is left blank, it will default to JE.      2) Document Type is needed for creating Journal Entries on the 
Journal Entry Create tab, and the Draft Paid tab.  For both of these, it will default to JE if left blank. 

mnDocMatchingCheckOrDOCMMATH_NUMERICNONENONE

The number of the matching document, such as a receipt, payment, adjustment,or credit. You apply a matching document (DOCM) against 
an original document (DOC), such as an invoice or voucher.

cDeleteAllSfxEV01charNONENONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cDeleteF76A18RecordsEV01charNONENONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cDeleteF76A19RecordsEV01charNONENONE

An option that specifies the type of processing for an event.

Related Functions

B9800100 Get Audit Information

Related Tables

F76A09 Invoice Total - ARG - 03B - 76A
F76A18 Taxes - Tax Amounts by Sales Order Line - ARG - 03B - 76A
F76A19 Taxes - Tax Amounts by Invoice Suffix - ARG - 03B - 76A