FormatLegalNumber

Legal Number - ARG - 03B - 76A

Minor Business Rule

Object Name: B76A0230

Parent DLL: CLOC

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D76A0230G - Format Legal Number - ARG - 00                        - 76A

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szDGIDocumentTypeADGIcharNONENONE

It's the legal document type given by DGI for documents.

cInvoiceGroupAGRPcharNONENONE

A code that identifies the invoice group. Valid values are:  A B C

szIssuePlaceACEMcharNONENONE

Place where the invoice or the shipment note is printed.

szLegalNumberAINWcharNONENONE

In Argentina, legal numbers are composed by shipment place (ACEM)+Invoice Group (AGRP) + Next Number (AINW)

szLegalNumberFormattedVINVcharNONENONE

The supplier's invoice number that is used for voucher entry. Voucher entry allows only one invoice per voucher number. If multiple invoice 
numbers exist on a voucher, you must set them up as multiple vouchers or combine the invoices and enter them as one voucher. Depending 
on how you have your accounts payable constants set, the system can do one of the following:   o  Accept a duplicate invoice number 
without warning or error   o  Generate a warning message in which the duplicate invoice number can still be accepted   o  Generate an error 
message Blank values are treated in the same manner as any other invoice number. Two blank invoice numbers are treated as duplicates. To test 
for duplicate invoice numbers that might have been entered in error, run the Suspected Duplicate Payments report (R04601). Note: The 
duplicate invoice number validation is not run for vouchers with document type NO. These vouchers are created by the Generate Reimbursements 
program (R03B610).

Related Functions

B0800001 Math Numeric to String

Related Tables

F4211 Sales Order Detail File
F42119 Sales Order History File
F76001A Next Number File - ARG - 03B - 76A
F76002A JDE/D.G.I. Document Type Relation - ARG - 03B - 76A
F76A09 Invoice Total - ARG - 03B - 76A
F76A17 Taxes - Invoice/Shipment Note Letter - ARG - 03B - 76A
GetDGIDocumentType

GetDGIDocumentType

Legal Number - ARG - 03B - 76A

Minor Business Rule

Object Name: B76A0230

Parent DLL: CLOC

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D76A0230B - Get DGI Document Type - ARG - 03B                     - 76A

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szDocumentTypeDCTcharNONENONE

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

cInvoiceGroupAGRPcharNONENONE

A code that identifies the invoice group. Valid values are:  A B C

szDGIDocumentTypeADGIcharNONENONE

It's the legal document type given by DGI for documents.

Related Functions

B0800001 Math Numeric to String

Related Tables

F4211 Sales Order Detail File
F42119 Sales Order History File
F76001A Next Number File - ARG - 03B - 76A
F76002A JDE/D.G.I. Document Type Relation - ARG - 03B - 76A
F76A09 Invoice Total - ARG - 03B - 76A
F76A17 Taxes - Invoice/Shipment Note Letter - ARG - 03B - 76A
GetNextLegalNumber

GetNextLegalNumber

Legal Number - ARG - 03B - 76A

Minor Business Rule

Object Name: B76A0230

Parent DLL: CLOC

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D76A0230D - Get Next Legal Number - ARG - 03B                     - 76A

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szDGIDocumentTypeADGIcharNONENONE

It's the legal document type given by DGI for documents.

cInvoiceGroupAGRPcharNONENONE

A code that identifies the invoice group. Valid values are:  A B C

szIssuePlaceACEMcharNONENONE

Place where the invoice or the shipment note is printed.

szLegalNumberAINWcharNONENONE

In Argentina, legal numbers are composed by shipment place (ACEM)+Invoice Group (AGRP) + Next Number (AINW)

szCompanyKeyKCOcharNONENONE

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

cShipmentNoteYNARYOcharNONENONE

Indicates if it is a shipment note or another document

cRG100EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

Related Functions

B0800001 Math Numeric to String

Related Tables

F4211 Sales Order Detail File
F42119 Sales Order History File
F76001A Next Number File - ARG - 03B - 76A
F76002A JDE/D.G.I. Document Type Relation - ARG - 03B - 76A
F76A09 Invoice Total - ARG - 03B - 76A
F76A17 Taxes - Invoice/Shipment Note Letter - ARG - 03B - 76A
GetTaxGroupInvoiceLetter

GetTaxGroupInvoiceLetter

Legal Number - ARG - 03B - 76A

Minor Business Rule

Object Name: B76A0230

Parent DLL: CLOC

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D76A0230C - Get Tax Group Invoice Letter - ARG - 03B              - 76A

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
cNumberAccessTaxGroupsANATcharNONENONE

Indicates the different ways to access in the Tax Groups Process.       1.- TAX AREA/*BLANKS/*BLANKS       2.- TAX 
AREA/COMPANY/*BLANKS             TAX AREA/*BLANKS/*BLANKS       3.- TAX AREA/COMPANY/BUSINESS UNIT             TAX AREA/COMPANY/*BLANKS             
TAX AREA/*BLANKS/*BLANKS

szTaxAreaTXA1charNONENONE

A code that identifies a tax or geographic area that has common tax rates and tax authorities. The system validates the code you enter 
against the Tax Areas table (F4008). The system uses the tax rate area in conjunction with the tax explanation code and tax rules to calculate tax 
and G/L distribution amounts when you create an invoice or voucher.

szBusinessUnitMCUcharNONENONE

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

cInvoiceGroupAGRPcharNONENONE

A code that identifies the invoice group. Valid values are:  A B C

cShipmentNoteGroupARBRcharNONENONE

Shipment Group (X)

cFoundEV01charNONENONE

An option that specifies the type of processing for an event.

szCompanyKeyKCOcharNONENONE

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

Related Functions

B0800001 Math Numeric to String

Related Tables

F4211 Sales Order Detail File
F42119 Sales Order History File
F76001A Next Number File - ARG - 03B - 76A
F76002A JDE/D.G.I. Document Type Relation - ARG - 03B - 76A
F76A09 Invoice Total - ARG - 03B - 76A
F76A17 Taxes - Invoice/Shipment Note Letter - ARG - 03B - 76A
SpreadLegalNumber

SpreadLegalNumber

Legal Number - ARG - 03B - 76A

Minor Business Rule

Object Name: B76A0230

Parent DLL: CLOC

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D76A0230F - Spread Legal Number - ARG - 03B                       - 76A

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szLegalNumberFormattedVINVcharNONENONE

The supplier's invoice number that is used for voucher entry. Voucher entry allows only one invoice per voucher number. If multiple invoice 
numbers exist on a voucher, you must set them up as multiple vouchers or combine the invoices and enter them as one voucher. Depending 
on how you have your accounts payable constants set, the system can do one of the following:   o  Accept a duplicate invoice number 
without warning or error   o  Generate a warning message in which the duplicate invoice number can still be accepted   o  Generate an error 
message Blank values are treated in the same manner as any other invoice number. Two blank invoice numbers are treated as duplicates. To test 
for duplicate invoice numbers that might have been entered in error, run the Suspected Duplicate Payments report (R04601). Note: The 
duplicate invoice number validation is not run for vouchers with document type NO. These vouchers are created by the Generate Reimbursements 
program (R03B610).

szDGIDocumentTypeADGIcharNONENONE

It's the legal document type given by DGI for documents.

cInvoiceGroupAGRPcharNONENONE

A code that identifies the invoice group. Valid values are:  A B C

szIssuePlaceACEMcharNONENONE

Place where the invoice or the shipment note is printed.

szLegalNumberAINWcharNONENONE

In Argentina, legal numbers are composed by shipment place (ACEM)+Invoice Group (AGRP) + Next Number (AINW)

Related Functions

B0800001 Math Numeric to String

Related Tables

F4211 Sales Order Detail File
F42119 Sales Order History File
F76001A Next Number File - ARG - 03B - 76A
F76002A JDE/D.G.I. Document Type Relation - ARG - 03B - 76A
F76A09 Invoice Total - ARG - 03B - 76A
F76A17 Taxes - Invoice/Shipment Note Letter - ARG - 03B - 76A
ValidateCAINumber

ValidateCAINumber

Legal Number - ARG - 03B - 76A

Minor Business Rule

Object Name: B76A0230

Parent DLL: CLOC

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D76A0230H - Validate CAI Number - ARG - 04                        - 76A

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szAutoprinterACAIcharOPTNONE

This is a number assigned to a supplier by legal authorities in Argentina, as stated in General Resolution 100. It is a unique ID given to all 
the companies that are autoprinters (that is, companies that print their own invoices). These companies must be registered and authorized by 
legal authorities to print their invoices. Once they are registered and authorized, they are given a CAI (autoprinter inscription number), which 
they must print on every invoice.

szErrorCodeDTAIcharOPTNONE

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

cSuppressErrorMessageSUPPScharOPTNONE

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

Related Functions

B0800001 Math Numeric to String

Related Tables

F4211 Sales Order Detail File
F42119 Sales Order History File
F76001A Next Number File - ARG - 03B - 76A
F76002A JDE/D.G.I. Document Type Relation - ARG - 03B - 76A
F76A09 Invoice Total - ARG - 03B - 76A
F76A17 Taxes - Invoice/Shipment Note Letter - ARG - 03B - 76A
VerifyDuplicatedLegalNumber

VerifyDuplicatedLegalNumber

Legal Number - ARG - 03B - 76A

Minor Business Rule

Object Name: B76A0230

Parent DLL: CLOC

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D76A0230E - Verify Duplicated Legal Number - ARG - 03B            - 76A

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szLegalNumberFormattedVINVcharNONENONE

The supplier's invoice number that is used for voucher entry. Voucher entry allows only one invoice per voucher number. If multiple invoice 
numbers exist on a voucher, you must set them up as multiple vouchers or combine the invoices and enter them as one voucher. Depending 
on how you have your accounts payable constants set, the system can do one of the following:   o  Accept a duplicate invoice number 
without warning or error   o  Generate a warning message in which the duplicate invoice number can still be accepted   o  Generate an error 
message Blank values are treated in the same manner as any other invoice number. Two blank invoice numbers are treated as duplicates. To test 
for duplicate invoice numbers that might have been entered in error, run the Suspected Duplicate Payments report (R04601). Note: The 
duplicate invoice number validation is not run for vouchers with document type NO. These vouchers are created by the Generate Reimbursements 
program (R03B610).

cDuplicatedEV01charNONENONE

An option that specifies the type of processing for an event.

szCompanyKeyKCOcharNONENONE

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

cShipmentNoteYNARYOcharNONENONE

Indicates if it is a shipment note or another document

cRG100EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cInvoiceGroupABCArgentinaAGRPcharOPTNONE

A code that identifies the invoice group. Valid values are:  A B C

mnDocVoucherInvoiceEDOCMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

szDocumentTypeDCTcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

Related Functions

B0800001 Math Numeric to String

Related Tables

F4211 Sales Order Detail File
F42119 Sales Order History File
F76001A Next Number File - ARG - 03B - 76A
F76002A JDE/D.G.I. Document Type Relation - ARG - 03B - 76A
F76A09 Invoice Total - ARG - 03B - 76A
F76A17 Taxes - Invoice/Shipment Note Letter - ARG - 03B - 76A
VerifyLegalNumberSetup

VerifyLegalNumberSetup

Legal Number - ARG - 03B - 76A

Minor Business Rule

Object Name: B76A0230

Parent DLL: CLOC

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D76A0230A - Verify Legal Number Setup - ARG - 03B                 - 76A

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szDGIDocumentTypeADGIcharNONENONE

It's the legal document type given by DGI for documents.

szIssuePlaceACEMcharNONENONE

Place where the invoice or the shipment note is printed.

cErrorInSetupEV01charNONENONE

An option that specifies the type of processing for an event.

szCompanyKeyKCOcharNONENONE

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

cShipmentNoteYNARYOcharNONENONE

Indicates if it is a shipment note or another document

cRG100EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cInvoiceGroupAGRPcharOPTNONE

A code that identifies the invoice group. Valid values are:  A B C

Related Functions

B0800001 Math Numeric to String

Related Tables

F4211 Sales Order Detail File
F42119 Sales Order History File
F76001A Next Number File - ARG - 03B - 76A
F76002A JDE/D.G.I. Document Type Relation - ARG - 03B - 76A
F76A09 Invoice Total - ARG - 03B - 76A
F76A17 Taxes - Invoice/Shipment Note Letter - ARG - 03B - 76A