EditVoucherPST_AddOrChg_ARG

Edit Voucher Pay Status - ARG 04 - 04 - 76A

Minor Business Rule

Object Name: B76A0130

Parent DLL: CLOC

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D76A0130B - Edit Voucher Initial Pay Status - ARG - 04            - 76A

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szDocumentTypeDCTcharNONENONE

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

mnDocVoucherInvoiceEDOCMATH_NUMERICNONENONE

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

szCompanyKeyKCOcharNONENONE

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

szDocumentPayItemSFXcharNONENONE

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

mnPayItemExtensionNumberSFXEMATH_NUMERICNONENONE

A code to designate an adjusting entry to a pay item on a voucher or invoice. This field is required so that each record is unique.

cPayStatusCodePSTcharNONENONE

A user defined code (00/PS) that indicates the current payment status for a voucher or an invoice. Examples of codes include: A Approved 
for payment but not yet paid   H Held pending approval   P Paid   Note: Some of the payment status codes are hard coded; the system assigns 
the code.

cPODefaultPayStatusAPSUcharNONENONE

A user defined code (00/PS) that indicates the next payment status for a voucher or an invoice. Valid codes are:    P Paid. The voucher or 
invoice is paid in full.    A Approved. The voucher or invoice is approved for payment, but not yet paid. This applies to vouchers and automatic 
cash applications.    H Held or pending approval.    R Retainage.    %   Withholding applies.    ?   Other codes. Any other reason that payment is 
being withheld. The Accounts Payable system does not print payments for Other codes.

cActionCode2ACTNcharNONENONE

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

cDataFieldErrorCodeERRcharNONENONE

The Data Field Error Code field is simply a generic data field to pass an error condition flag.  This field is one of the fields that make up the 
external parameter data structure of the Data Dictionary Server.

cEverestEventPoint01EV01charNONENONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cEverestEventPoint02EV02charNONENONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cArApMiscCode1RP1charREQNONE

This code is for internal use by the Accounts Receivable and Accounts Payable systems.

Related Functions

None

Related Tables

None
EditVoucherStatus_ARG

EditVoucherStatus_ARG

Edit Voucher Pay Status - ARG 04 - 04 - 76A

Minor Business Rule

Object Name: B76A0130

Parent DLL: CLOC

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D76A0130A - Edit Voucher Unchangeable Status - ARG - 04           - 76A

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szVersionVERScharNONENONE

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

cActionCode2ACTNcharNONENONE

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

szDocumentTypeDCTcharNONENONE

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

mnDocVoucherInvoiceEDOCMATH_NUMERICNONENONE

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

szCompanyKeyKCOcharNONENONE

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

cDataFieldErrorCodeERRcharNONENONE

The Data Field Error Code field is simply a generic data field to pass an error condition flag.  This field is one of the fields that make up the 
external parameter data structure of the Data Dictionary Server.

cEverestEventPoint01EV01charNONENONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cEverestEventPoint02EV02charNONENONE

An option that specifies the type of processing for an event.

Related Functions

None

Related Tables

None