DeleteCreditInvoiceAPTagFile

Voucher Entry Routines for Credit Invoice - ARG - 04 - 76A

Minor Business Rule

Object Name: B76A0023

Parent DLL: CLOC

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D76A0023D - Delete Credit Invoice A/P Tag File - ARG - 04         - 76A

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnDocVoucherInvoiceEDOCMATH_NUMERICOPTINPUT

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

szDocumentTypeDCTcharOPTINPUT

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

szCompanyKeyKCOcharOPTINPUT

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

szDocumentPayItemSFXcharOPTINPUT

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

Related Functions

B0400047 Voucher Entry Master Business Function
B76A0022 Edit Credit Invoice Voucher Conditions - ARG - 04 - 76A
N76A0026 Edit Credit Invoice Status Rules - ARG - 04 - 76A

Related Tables

F0411 Accounts Payable Ledger
F4008 Tax Areas
F76A24 Credit Invoice Information - Accounts Payable - ARG - - 76A
F76A25 Credit Invoice Tax Area Relationship - ARG - 04 - 76A
GetTransitoryTaxAreaCreditInvoic

GetTransitoryTaxAreaCreditInvoic

Voucher Entry Routines for Credit Invoice - ARG - 04 - 76A

Minor Business Rule

Object Name: B76A0023

Parent DLL: CLOC

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D76A0023E - Get Transitory Tax Area Credit Invoice - ARG - 04     - 76A

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szTaxAreaTXA1charOPTINPUT

A code that identifies a tax or geographic area that has common tax rates and tax authorities. The system validates the code you enter 
against the Tax Areas table (F4008). The system uses the tax rate area in conjunction with the tax explanation code and tax rules to calculate tax 
and G/L distribution amounts when you create an invoice or voucher.

szTransitoryTaxAreaTXA2charOPTOUTPUT

A user-defined code that identifies a tax or geographical area that has common tax rates and tax distribution. The tax rate/area must be 
defined to include the tax authorities (for example, state, county, city, rapid transit district,or province) and their rates. Typically, the U.S. sales and 
use taxes require multiple taxing authorities per tax rate/area, whereas value added taxes often require only one simple rate.

cErrorFlagEV01charOPTOUTPUT

An option that specifies the type of processing for an event.

Related Functions

B0400047 Voucher Entry Master Business Function
B76A0022 Edit Credit Invoice Voucher Conditions - ARG - 04 - 76A
N76A0026 Edit Credit Invoice Status Rules - ARG - 04 - 76A

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F0411 Accounts Payable Ledger
F4008 Tax Areas
F76A24 Credit Invoice Information - Accounts Payable - ARG - - 76A
F76A25 Credit Invoice Tax Area Relationship - ARG - 04 - 76A
UpdateTaxAreaOnCredInvVoucherEnt

UpdateTaxAreaOnCredInvVoucherEnt

Voucher Entry Routines for Credit Invoice - ARG - 04 - 76A

Minor Business Rule

Object Name: B76A0023

Parent DLL: CLOC

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D76A0023C - Update Tax Area On Credit Invoice Voucher Entry - ARG - 76A

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnJobNumberJOBSMATH_NUMERICOPTINPUT

The job number (work station ID) which executed the particular job.

szComputerIDCTIDcharOPTINPUT

mnAmountGrossAGMATH_NUMERICOPTINPUT

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

Related Functions

B0400047 Voucher Entry Master Business Function
B76A0022 Edit Credit Invoice Voucher Conditions - ARG - 04 - 76A
N76A0026 Edit Credit Invoice Status Rules - ARG - 04 - 76A

Related Tables

F0411 Accounts Payable Ledger
F4008 Tax Areas
F76A24 Credit Invoice Information - Accounts Payable - ARG - - 76A
F76A25 Credit Invoice Tax Area Relationship - ARG - 04 - 76A
VerifyActionOnCredInvVoucherEntr

VerifyActionOnCredInvVoucherEntr

Voucher Entry Routines for Credit Invoice - ARG - 04 - 76A

Minor Business Rule

Object Name: B76A0023

Parent DLL: CLOC

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D76A0023A - Verify Action On Credit Invoice Voucher Entry         - 76A

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnDocVoucherInvoiceEDOCMATH_NUMERICOPTINPUT

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

szDocumentTypeDCTcharOPTINPUT

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

szCompanyKeyKCOcharOPTINPUT

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

cActionCodeACTNcharOPTINPUT

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

cActionAllowedEV02charOPTOUTPUT

An option that specifies the type of processing for an event.

Related Functions

B0400047 Voucher Entry Master Business Function
B76A0022 Edit Credit Invoice Voucher Conditions - ARG - 04 - 76A
N76A0026 Edit Credit Invoice Status Rules - ARG - 04 - 76A

Related Tables

F0411 Accounts Payable Ledger
F4008 Tax Areas
F76A24 Credit Invoice Information - Accounts Payable - ARG - - 76A
F76A25 Credit Invoice Tax Area Relationship - ARG - 04 - 76A
VerifyTaxAreaOnCredInvVoucherEnt

VerifyTaxAreaOnCredInvVoucherEnt

Voucher Entry Routines for Credit Invoice - ARG - 04 - 76A

Minor Business Rule

Object Name: B76A0023

Parent DLL: CLOC

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D76A0023B - Verify Tax Area On Credit Invoice Voucher Entry - ARG - 76A

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szComputerIDCTIDcharOPTINPUT

mnAmountGrossAGMATH_NUMERICOPTINPUT

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

mnJobNumberJOBSMATH_NUMERICOPTINPUT

The job number (work station ID) which executed the particular job.

Related Functions

B0400047 Voucher Entry Master Business Function
B76A0022 Edit Credit Invoice Voucher Conditions - ARG - 04 - 76A
N76A0026 Edit Credit Invoice Status Rules - ARG - 04 - 76A

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F4008 Tax Areas
F76A24 Credit Invoice Information - Accounts Payable - ARG - - 76A
F76A25 Credit Invoice Tax Area Relationship - ARG - 04 - 76A