AccumulationoftotalforLandedCost

Accumulation of totals for Landed Cost - Brazil - 43B

Minor Business Rule

Object Name: B7601120

Parent DLL: CLOC

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D7601120 - Accumulation of totals for Landed Cost - Brazil       - 43B


^

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnNotaFiscalNumberBNNFMATH_NUMERICOPTINPUT

A six-character number that identifies a nota fiscal. The number consists of the nota fiscal number and the nota fiscal series.  

szNotaFiscalSeriesBSERcharOPTINPUT

A two-character number that along with the nota fiscal number, identifies a nota fiscal. The Nota Fiscal Series field is the second key that the 
system uses to access a specific nota fiscal.

mnNextNumber001N001MATH_NUMERICOPTINPUT

The number that the system will assign next. The system can use next numbers for voucher numbers, invoice numbers, journal entry 
numbers, employee numbers, address numbers, contract numbers, and sequential W-2s. You must use the next number types already 
established unless you provide custom programming.

szDocumentTypeDCTcharOPTINPUT

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

mnTotalMATH01MATH_NUMERICOPTBOTH

- - - Good Performance Low Value. 

cUnitofMeasureEV01charOPTINPUT

An option that specifies the type of processing for an event.

cReturnStatusEV01charOPTBOTH

An option that specifies the type of processing for an event.

mnDocumentOrderInvoiceEDOCOMATH_NUMERICOPTOUTPUT

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

szDocumentTypePurchasePDCTcharOPTOUTPUT

A value that is hard-coded in the originating programs and passed to the Accounts Payable system. In Accounts Receivable, the document 
type on the purchase order issued by the customer can be entered directly into the Accounts Receivable Ledger (F03B11)

szCompanyKeyOrderNoKCOOcharOPTOUTPUT

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

szOrderSuffixSFXOcharOPTOUTPUT

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

mnLineNumberLNIDMATH_NUMERICOPTOUTPUT

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

cWithTaxesEV02charOPTINPUT


^

Related Functions

B7601110 Cache Nota Fiscal For Freights Processing - BRA - 43

Related Tables

None