CheckStringIsNumeric

Useful Functions and Tools - ARG - 04 - 04 - 76A

Minor Business Rule

Object Name: B7600580

Parent DLL: CLOC

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D7600580B - Check String is Numeric - ARG - 00 - 04               - 76A


^

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szStringVR01charNONENONE

An alphanumeric value used as a cross-reference or secondary reference number. Typically, this is the customer number, supplier 
number, or job number.

cStringIsNumericYNEV01charNONENONE

An option that specifies the type of processing for an event.

Related Functions

B76A0001 Pad String - Utilities - ARG - 04 - 76A
B76A0481 Edit Duplicate Supplier Invoice - ARG - 04 - 04 - 76A

Related Tables

F760411A A/P Ledger Tag Table - ARG - 04 - 76A
EditInvoiceNumber

EditInvoiceNumber

Useful Functions and Tools - ARG - 04 - 04 - 76A

Minor Business Rule

Object Name: B7600580

Parent DLL: CLOC

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D7600580A - Edit Invoice Number - ARG - 04 - 04                   - 76A

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szVendorInvoiceNumberVINVcharNONENONE

The supplier's invoice number that is used for voucher entry. Voucher entry allows only one invoice per voucher number. If multiple invoice 
numbers exist on a voucher, you must set them up as multiple vouchers or combine the invoices and enter them as one voucher. Depending 
on how you have your accounts payable constants set, the system can do one of the following:   o  Accept a duplicate invoice number 
without warning or error   o  Generate a warning message in which the duplicate invoice number can still be accepted   o  Generate an error 
message Blank values are treated in the same manner as any other invoice number. Two blank invoice numbers are treated as duplicates. To test 
for duplicate invoice numbers that might have been entered in error, run the Suspected Duplicate Payments report (R04601). Note: The 
duplicate invoice number validation is not run for vouchers with document type NO. These vouchers are created by the Generate Reimbursements 
program (R03B610).

cSuppressErrorMessageSUPPScharNONENONE

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

szErrorMessageIdDTAIcharNONENONE

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

mnAddressNumberAN8MATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

szCompanyKeyKCOcharOPTNONE

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

mnDocVoucherInvoiceEDOCMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

szDocumentTypeDCTcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

Related Functions

B76A0001 Pad String - Utilities - ARG - 04 - 76A
B76A0481 Edit Duplicate Supplier Invoice - ARG - 04 - 04 - 76A

Related Tables

F760411A A/P Ledger Tag Table - ARG - 04 - 76A