GetProcessedDocByLegalAppl_74

Processed Documents in Legal Applications - COMM - 00

Minor Business Rule

Object Name: B7400006

Parent DLL: CLOC

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D7400006B - Get Processed Document by Legal Application - COMM - 00

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szCompanyKeyKCOcharOPTBOTH

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

szDocumentTypeDCTcharOPTBOTH

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

mnDocVoucherInvoiceEDOCMATH_NUMERICOPTBOTH

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

szDocumentPayItemSFXcharOPTBOTH

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

mnPaymentIDPYIDMATH_NUMERICOPTBOTH

A number that the system assigns from Next Numbers to identify and track payment records.

mnFileLineIdentifier50RC5MATH_NUMERICOPTBOTH

This field is used to create a unique key within a file and should be used with a next number approach.

szLegalApplicationCodeK74LACcharOPTBOTH

A code that identifies a legal process that informs a document.

cVoidFlagVODcharOPTOUTPUT

This code is used to determine whether an entry has been voided. A value of V will be entered into this field if the record has been 
voided. Note:   A/P processing may also fill this field with a value of U to mark prepayment records entered through the Manual Payment without 
Voucher Match program (P04106).

cProcessedDocumentFlagK74PDOcharOPTOUTPUT

Flag that indicates if a document is processed '1': the document is processed '0' or blank: the document is not processed

szProductCodeSYcharOPTOUTPUT

A user defined code (98/SY) that identifies a system. Valid values include: 01 Address Book 03B Accounts Receivable 04 Accounts 
Payable 09 General Accounting 11 Multicurrency

nKeyINT01integerOPTINPUT

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

cFoundEV01charOPTOUTPUT

An option that specifies the type of processing for an event.

szErrorCodeDTAIcharOPTOUTPUT

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

cSuppressErrorMessageSUPPScharOPTINPUT

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

jdDateCreatedCRTJJDEDATEOPTOUTPUT

A code that indicates the date on which the record was created.

Related Functions

B9800100 Get Audit Information

Related Tables

F7400006 Processed Documents in Legal Applications - COMM - 00
SetDocAsProcessedByLegalApp_74

SetDocAsProcessedByLegalApp_74

Processed Documents in Legal Applications - COMM - 00

Minor Business Rule

Object Name: B7400006

Parent DLL: CLOC

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D7400006A - Set Document as Processed by Legal Application - COMM - 00

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szCompanyKeyKCOcharOPTINPUT

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

szDocumentTypeDCTcharOPTINPUT

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

mnDocVoucherInvoiceEDOCMATH_NUMERICOPTINPUT

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

szDocumentPayItemSFXcharOPTINPUT

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

mnPaymentIDPYIDMATH_NUMERICOPTINPUT

A number that the system assigns from Next Numbers to identify and track payment records.

mnFileLineIdentifier50RC5MATH_NUMERICOPTINPUT

This field is used to create a unique key within a file and should be used with a next number approach.

szLegalApplicationCodeK74LACcharOPTINPUT

A code that identifies a legal process that informs a document.

cVoidFlagVODcharOPTINPUT

This code is used to determine whether an entry has been voided. A value of V will be entered into this field if the record has been 
voided. Note:   A/P processing may also fill this field with a value of U to mark prepayment records entered through the Manual Payment without 
Voucher Match program (P04106).

cProcessedDocumentFlagK74PDOcharOPTINPUT

Flag that indicates if a document is processed '1': the document is processed '0' or blank: the document is not processed

szProductCodeSYcharOPTINPUT

A user defined code (98/SY) that identifies a system. Valid values include: 01 Address Book 03B Accounts Receivable 04 Accounts 
Payable 09 General Accounting 11 Multicurrency

nKeyINT01integerOPTINPUT

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

szErrorCodeDTAIcharOPTOUTPUT

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

cSuppressErrorMessageSUPPScharOPTINPUT

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

Related Functions

B9800100 Get Audit Information

Related Tables

F7400006 Processed Documents in Legal Applications - COMM - 00