EndDocumentProcessing

Service Billing End Document Processing

Minor Business Rule

Object Name: B48S0690

Parent DLL: CCRIN

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D48S0690 - Service Billing End Document Processing

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnBatchNumberICUMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

mnJobnumberJOBSMATH_NUMERICOPTNONE

The job number (work station ID) which executed the particular job.

szComputerIDCTIDcharOPTNONE

cEndDocEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cErrorFlagEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cCurrencyConversionCRYRcharOPTNONE

A code that specifies whether to use multi-currency accounting, and the method of multi-currency accounting to use: Codes are:    N Do not 
use multi-currency accounting. Use if you enter transactions in only one currency for all companies. The multi-currency fields will not appear 
on forms. The system supplies a value of N if you do not enter a value.    Y Activate multi-currency accounting and use multipliers to convert 
currency. The system multiplies the foreign amount by the exchange rate to calculate the domestic amount.    Z Activate multi-currency 
accounting and use divisors to convert currency. The system divides the foreign amount by the exchange rate to calculate the domestic amount.

szBatchTypeICUTcharOPTNONE

A code that specifies the system and type of transactions entered in a batch. The system assigns the value when you enter a transaction. 
Valid values are set up in user defined code table 98/IT. You cannot assign new values. All batch types are hard coded.

mnRemainingAmountAAMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
minus sign (-) either before or after the amount. 

mnStartingDocAmountAAMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
minus sign (-) either before or after the amount. 

mnDocumentNumberDOCMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

cChangeBatchStatusEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cDocsInBalanceEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cSuppressBatchControlEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cFormExitedOnAddEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cOverrideModeEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cJEWrittenFlagEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cTypeOfDocumentEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cUpdateBatchHeaderEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cBypassCurrencyConvEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

szCacheNameDL01charOPTNONE

A user defined name or remark.

szProgramIdPIDcharOPTNONE

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

szUserIdUSERcharOPTNONE

The code that identifies a user profile.

mnDocumentAmountAAMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
minus sign (-) either before or after the amount. 

cClearHeaderEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cClearDetailEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

mnDetailLineFrom911JELNMATH_NUMERICOPTNONE

A number that designates a line within a journal entry. The system uses this field to sequence the journal entry lines for inquiry purposes.

mnDetailLineThru911JELNMATH_NUMERICOPTNONE

A number that designates a line within a journal entry. The system uses this field to sequence the journal entry lines for inquiry purposes.

cModeFlagEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

szDetailLineFromSFXcharOPTNONE

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

szDetailLineThruSFXcharOPTNONE

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

mnPaymentNumberDOCMMATH_NUMERICOPTNONE

The number of the matching document, such as a receipt, payment, adjustment,or credit. You apply a matching document (DOCM) against 
an original document (DOC), such as an invoice or voucher.

cFLAGBatchStatusEV04charOPTNONE

PeopleSoft event point processing flag 04.

cDraftAndFinalNumberingICTLcharOPTNONE

An option that determines whether the to use draft and final document types and invoice numbers. In some countries, you are required to 
assign the invoice numbers sequentially and without gaps in the numbering. If you choose to assign sequential invoice numbers, you must use 
at least two different document types. The system assigns the first document type to preliminary invoices and assigns the subsequent 
document types when you create final A/R and G/L entries. Valid values are: 0 Use the same invoice numbers and document types for draft and 
final invoices. 1 Use different invoice numbers and document types for draft and final invoices.

Related Functions

B0000008 Batch - Revise On Exit
B03B0011 Invoice Entry Master Business Function
B0400047 Voucher Entry Master Business Function
B0900049 Journal Entry
X00TAX Calculate and Edit Tax Amounts

Related Tables

None