| Parameter Name | Data Item | Data Type | Req/Opt | I/O/Both | 
| szCompany_KCOO | KCOO | char | OPT | NONE | 
A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
 sales order, and so on).
If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
 order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
 type, the order company lets you locate the desired document.
If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
 assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.  | 
| mnOrderNumber_DOCO | DOCO | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
 and so on.  | 
| szOrderType_DCTO | DCTO | char | OPT | NONE | 
A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
 reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
 program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.)
The following document types are defined by J.D. Edwards and 
 should not be changed:
P
Accounts Payable documents  
R
Accounts Receivable documents  
T
Payroll documents  
I
Inventory documents  
 
O
Purchase Order Processing documents  
J
General Accounting/Joint Interest Billing documents  
S
Sales Order Processing documents
  | 
| szOrderSuffix_SFXO | SFXO | char | OPT | NONE | 
In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
 multiple transactions for an original order.
For purchase orders, the code is always 000.
For sales orders with multiple partial receipts against an 
 order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.  | 
| mnLineNumber_LNID | LNID | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
 this number,but in some cases you can override it.  | 
| szRelatedOrderNumber_RORN | RORN | char | OPT | NONE | 
A number that identifies a secondary purchase order, sales order, or work order that is associated with the original order. This number is for 
 informational purposes only.
  | 
| szRelatedCompany_RKCO | RKCO | char | OPT | NONE | 
The key company that is associated with the document number of the related order.
  | 
| szRelatedOrderType_RCTO | RCTO | char | OPT | NONE | 
A user defined code (system 00, type DT) that indicates the document type of the secondary or related order. For example, a purchase 
 order might be document type OP and might have been created to fill a related work order with document type WO.  | 
| cMatchType_MATC | MATC | char | OPT | NONE | 
A code, attached to each purchase-order detail record or receipt record, that indicates whether a voucher exists and whether the voucher 
 or receipt record has been reversed. Valid values are:
1
No voucher exists.
2
A voucher exists.
3
The voucher has been reversed.
4
The receipt 
 record has been reversed.
Note: Record types 3 and 4 are audit records only; you cannot access these record types for the Voucher Match 
 program (P4314) or the PO Receipts program (P4312).
  | 
| mnNoOfLinesOnOrder_NLIN | NLIN | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
A number representing the number of lines on either a purchase or sales order.
or The number of receivers recorded during the receipts 
 process.  This field will be used in Voucher Matching.  | 
| mnRequestedBy_AREQ | AREQ | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
The address book number of the person entering the request. The system verifies this number against the Address Book.  | 
| mnDocVoucherInvoiceE_DOC | DOC | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
 number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
 in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are:
Accounts Payable  
  o 
 Original document - voucher  
  o Matching document - payment 
Accounts Receivable  
  o Original document - invoice  
  o Matching document - 
 receipt 
Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
 deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.  | 
| szDocumentType_DCT | DCT | char | OPT | NONE | 
A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
 types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are:
P
Accounts payable 
 documents
R
Accounts receivable documents 
T
Time and Pay documents
I
Inventory documents 
O
Purchase order documents 
S
Sales order 
 documents 
  | 
| mnAmountReceived_AREC | AREC | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
The value of the goods received to date against the original order line.  | 
| mnRelatedLineNumber_RLLN | RLLN | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
A number of the detail line on the related order for which the current order was created. For example, on a purchase order created to fill 
 open sales orders, this is the line number of the sales order on which the item you are ordering appears.  | 
| mnUnitsReceived_UREC | UREC | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
The original quantity of the order line, plus or minus any changes to that quantity, less all quantities shipped, received and/or vouchered to 
 date. This number can also be the actual quantity received.  | 
| szProgramId_PID | PID | char | OPT | NONE | 
The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
 interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565.
The program ID is a variable length value. 
 It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where:
T
The first character of the number is alphabetic and identifies the 
 type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
 program.
SS
The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
 indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system.
XXX
The remaining characters of the numer are 
 numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
 program.
  | 
| cReversalYN_EV01 | EV01 | char | OPT | NONE | 
An option that specifies the type of processing for an event.
  | 
| szReceiptUOM_UOM | UOM | char | OPT | NONE | 
A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).
  |