processBlanketOrder

process Blanket Order

Minor Business Rule

Object Name: B43E0320

Parent DLL: CDIST

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D43E0320A - process Blanket Order

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnOrderNumber_DOCODOCOMATH_NUMERICOPTINPUT

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

szOrderType_DCTODCTOcharOPTINPUT

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

szOrderCompany_KCOOKCOOcharOPTINPUT

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

szOrderSuffix_SFXOSFXOcharOPTINPUT

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

mnLineNumber_LNIDLNIDMATH_NUMERICOPTINPUT

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

cStockingType_STKTSTKTcharOPTINPUT

A user defined code (41/I) that indicates how you stock an item, for example, as finished goods or as raw materials. The following stocking 
types are hard-coded and you should not change them:    0   Phantom item    B Bulk floor stock    C Configured item    E Emergency/corrective 
maintenance    F Feature    K Kit parent item    N Nonstock  The first character of Description 2 in the user defined code table indicates if the item 
is purchased (P) or manufactured (M).

jdCancelDate_CNDJCNDJJDEDATEOPTINPUT

The date that the order should be canceled if the goods have not been sent to the customer or the goods have not been received from the 
supplier. This is a memo-only field and does not cause the system to perform any type of automatic processing. If a line on a sales order in 
canceled in Sales Order Entry, this field will  be updated with the date the line has been canceled.                         

szNextStatusCode_NXTRNXTRcharOPTINPUT

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

jdRequestedDate_DRQJDRQJJDEDATEOPTINPUT

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

szAcceptableStatus01_NXTRNXTRcharOPTINPUT

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

szAcceptableStatus02_NXTRNXTRcharOPTINPUT

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

szAcceptableStatus03_NXTRNXTRcharOPTINPUT

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

szOrderCurrencyCode_CRCDCRCDcharOPTINPUT

A code that identifies the currency of a transaction. 

szBlanketCurrencyCode_CRCDCRCDcharOPTINPUT

A code that identifies the currency of a transaction. 

mnBlanketUnitsOpen_UOPNUOPNMATH_NUMERICOPTINPUT

The original quantity for the order detail line, plus or minus any changes to that quantity, minus all quantities shipped, received, and 
vouchered to date.

mnBlanketUnitsOrdered_UORGUORGMATH_NUMERICOPTINPUT

The quantity of units affected by this transaction.

mnOrderUnitsOrdered_UORGUORGMATH_NUMERICOPTINPUT

The quantity of units affected by this transaction.

szComputerID_CTIDCTIDcharOPTINPUT

mnProcessID_PEIDPEIDMATH_NUMERICOPTINPUT

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

mnTransactionID_TCIDTCIDMATH_NUMERICOPTINPUT

mnPOJobNumber_JOBSJOBSMATH_NUMERICOPTINPUT

The job number (work station ID) which executed the particular job.

mnPreviousOrderNumber_DOCODOCOMATH_NUMERICOPTINPUT

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

szPreviousOrderType_DCTODCTOcharOPTINPUT

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

szPreviousOrderCompany_KCOOKCOOcharOPTINPUT

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

mnQuantityReleased_UCHGUCHGMATH_NUMERICOPTBOTH

The number of units that are on hold.

mnActualUnitsOpenQuantity_UOPNUOPNMATH_NUMERICOPTOUTPUT

The original quantity for the order detail line, plus or minus any changes to that quantity, minus all quantities shipped, received, and 
vouchered to date.

cSuppressErrorMessage_EV01EV01charOPTINPUT

An option that specifies the type of processing for an event.

szErrorMessageID_DTAIDTAIcharOPTOUTPUT

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

cSuppressLine_EV01EV01charOPTOUTPUT

An option that specifies the type of processing for an event.

Related Functions

None

Related Tables

None