eReqMultipleAccountDistribution

eReq Multiple Account Distribution

Minor Business Rule

Object Name: B43E0005

Parent DLL: CDIST

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D43E0005A - eReq Multiple Account Distribution - DS

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szComputerID_CTIDCTIDcharOPTNONE

mnProcessID_PEIDPEIDMATH_NUMERICOPTNONE

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

mnTransactionID_TCIDTCIDMATH_NUMERICOPTNONE

szProgramId_PIDPIDcharOPTNONE

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

szUserId_USERUSERcharOPTNONE

The code that identifies a user profile.

szP43E0001Version_VL01VL01charOPTNONE

The list of selection values associated with a data selection item in the Dream Writer. This list is generated by the use of the *VALUES 
keyword in data selection setup. Elements 1 and 2 are also used to contain the upper and lower value for the keyword *RANGE used by the 
data selection in the Dream Writer.

cDetailActionCode_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cSuppressErrorMessages_ACTNACTNcharOPTNONE

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

szOrderCompany_KCOOKCOOcharOPTNONE

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

mnOrderNumber_DOCODOCOMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

szOrderType_DCTODCTOcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

szOrderSuffix_SFXOSFXOcharOPTNONE

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

mnLineNumber_LNIDLNIDMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

szUnformattedAccountNumber_ANIANIcharOPTNONE

A value that identifies an account in the general ledger. Use one of the following formats to enter account numbers:   o  Standard account 
number (business unit.object.subsidiary or flex format).   o  Third G/L number (maximum of 25 digits).   o  Account ID number. The number is eight 
digits long.       o  Speed code, which is a two-character code that you concatenate to the AAI item SP. You can then enter the code instead of 
an account number. The first character of the account number indicates its format. You define the account format in the General Accounting 
constants. 

szObjectAccount_OBJOBJcharOPTNONE

The portion of a general ledger account that refers to the division of the Cost Code (for example, labor, materials, and equipment) into 
subcategories. For example, you can divide the Cost Code for labor into regular time, premium time, and burden. Note: If you use a flexible chart of 
accounts and the object account is set to 6 digits, J.D. Edwards recommends that you use all 6 digits. For example, entering 000456 is not 
the same as entering 456 because if you enter 456 the system enters three blank spaces to fill a 6-digit object.

szSubsidiary_SUBSUBcharOPTNONE

A subset of an object account. Subsidiary accounts include detailed records of the accounting activity for an object account.

szSubledger_SBLSBLcharOPTNONE

A code that identifies a detailed, auxiliary account within a general ledger account. A subledger can be an equipment item number or an 
address book number. If you enter a subledger, you must also specify the subledger type.

cSubledgerType_SBLTSBLTcharOPTNONE

A user defined code (00/ST) that is used with the Subledger field to identify the subledger type and how the system performs subledger 
editing. On the User Defined Codes form, the second line of the description controls how the system performs editing. This is either hard-coded 
or user defined. Valid values include: A Alphanumeric field, do not edit   N Numeric field, right justify and zero fill   C Alphanumeric field, right 
justify and blank fill  

szPurchasingCostCenter_OMCUOMCUcharOPTNONE

The business unit from an account number.  The account number business unit is usually found in the data item MCU, however, Distribution 
systems use the field MCU as the branch.

szAccountDescription_DSC1DSC1charOPTNONE

Brief information about an item; a remark or an explanation.

jdGLDate_DGLDGLJDEDATEOPTNONE

A date that identifies the financial period to which the transaction is to be posted.  The company constants specify the date range for each 
financial period. You can have as many as 14 periods. Generally, period 14 is used for audit adjustments. The system validates this field for 
PBCO (posted before cutoff), PYEB (prior year ending balance), PACO (post after cutoff), and WACO (post way after cutoff) messages.

mnDistributionLineNumber_DLNIDDLNIDMATH_NUMERICOPTNONE

idCacheCursor_GENLNGGENLNGIDOPTNONE

General purpose ID variable.

cSplitType_MASTMASTcharOPTNONE

Multiple Account Split Type. Valid values are: 1: Split by Percentage (default) 2: Split by Fixed Amount 3: Split by Fixed Quantity

mnSplitPercentage_MASPMASPMATH_NUMERICOPTNONE

The multiple account percentage that the system uses for creating the G/L distribution.

mnSplitAmount_MASAMASAMATH_NUMERICOPTNONE

The amount that the system uses when creating the G/L distribution.

mnSplitQuantity_MASUMASUMATH_NUMERICOPTNONE

The multiple-account split quantity that the system uses for creating the G/L distribution.

szUserReservedCode_URCDURCDcharOPTNONE

This is a 2 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

jdUserReservedDate_URDTURDTJDEDATEOPTNONE

This is a 6 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

mnUserReservedAmount_URATURATMATH_NUMERICOPTNONE

This is a 15 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

mnUserReservedNumber_URABURABMATH_NUMERICOPTNONE

This is a 8 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

szUserReservedReference_URRFURRFcharOPTNONE

A 15-position reference that is reserved for the user.  J.D. Edwards does not currently use this field and does not plan to use it in the future.

cSplitQuantityOverride_UOVRUOVRcharOPTNONE

cSourceOfCacheRecord_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cErrorFlag_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cBudgetExceeded_ERBEERBEcharOPTNONE

A flag that signifies that an account-based requisition line will cause the budget for the account to be exceeded.  The line will remain at a 
Composing status, and cannot be successfully Submitted until budget is made available.

cBudgetAction_ACTIACTIcharOPTNONE

A code that indicates the activity you want to perform.  Valid codes are:    A Add    C Change    I Inquire    D Delete    .     End the program    Blank 
Clear the screen  NOTE: Depending on how your company has set up action code security, you may not be authorized to use all action 
codes.

szSupplierCurrency_CRCDCRCDcharOPTNONE

A code that identifies the currency of a transaction. 

Related Functions

None

Related Tables

None