ReceiptInquiryCache

Receipt Inquiry Cache

Minor Business Rule

Object Name: B4303080

Parent DLL: CDIST

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D4303080A - Receipt Inquiry Cache

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnSupplierAddressNo_AN8AN8MATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

szOrderType_DCTODCTOcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

szOrderCompany_KCOOKCOOcharOPTNONE

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

mnOrderNo_DOCODOCOMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

szOrderSuffix_SFXOSFXOcharOPTNONE

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

mnLineNumber_LNIDLNIDMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

mnNoOfLinesOnOrder_NLINNLINMATH_NUMERICOPTNONE

A number representing the number of lines on either a purchase or sales order. or The number of receivers recorded during the receipts 
process.  This field will be used in Voucher Matching.

szComputerID_CTIDCTIDcharOPTNONE

mnProcessID_PEIDPEIDMATH_NUMERICOPTNONE

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

mnTransactionID_TCIDTCIDMATH_NUMERICOPTNONE

mnJobNo_JOBSJOBSMATH_NUMERICOPTNONE

The job number (work station ID) which executed the particular job.

cActionCode_ACTNACTNcharOPTNONE

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

cSequentialFetch_EV02EV02charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

nIndexNumber_INT01INT01integerOPTNONE

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

nNumberOfKeys_INT02INT02integerOPTNONE

Number of Days in the Past to Query for Quote Requests Received. 

idCacheCursorPtr_GENLNGGENLNGIDOPTNONE

General purpose ID variable.

cSuppressErrorMsg_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cErrorCode_ERRCERRCcharOPTNONE

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

szErrorMessageID_DTAIDTAIcharOPTNONE

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

mnShortItemNo_ITMITMMATH_NUMERICOPTNONE

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

sz2ndItemNo_LITMLITMcharOPTNONE

A number that identifies the item. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to 
alternative item numbers. The three types of item numbers are: Item Number (short) An 8-digit, computer-assigned item number. 2nd Item Number A 
25-digit, user defined, alphanumeric item number. 3rd Item Number  Another 25-digit, user defined, alphanumeric item number. In addition to 
these three basic item numbers, the system provides an extensive cross-reference search capability. You can define numerous 
cross-references to alternative part numbers. For example, you can define substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or 
supplier numbers.

szBusinessUnit_MCUMCUcharOPTNONE

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

szLocation_LOCNLOCNcharOPTNONE

The storage location from which goods will be moved.

szLotNo_LOTNLOTNcharOPTNONE

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

szVendorItemNumber_CITMCITMcharOPTNONE

The cross-reference item number that the system assigns to an item number. A cross-reference number allows you to use a supplier's item 
number if it is different from your own item number when you are processing an order or printing.

szVendorItemDescription_DL01DL01charOPTNONE

A user defined name or remark.

szReceiptUOMDesc_DSC1DSC1charOPTNONE

Brief information about an item; a remark or an explanation.

mnQtyReceived_URECURECMATH_NUMERICOPTNONE

The original quantity of the order line, plus or minus any changes to that quantity, less all quantities shipped, received and/or vouchered to 
date. This number can also be the actual quantity received.

mnQtyStocked_QTYSQTYSMATH_NUMERICOPTNONE

The number of units that were placed in stock following receipt routing.

mnQtyPaidToDate_UPTDUPTDMATH_NUMERICOPTNONE

The units paid to date on an invoice or voucher.

mnQtyOpen_UOPNUOPNMATH_NUMERICOPTNONE

The original quantity for the order detail line, plus or minus any changes to that quantity, minus all quantities shipped, received, and 
vouchered to date.

mnQtyDispositioned_MATH01MATH01MATH_NUMERICOPTNONE

- - - Good Performance Low Value. 

mnQtyInRouting_MATH01MATH01MATH_NUMERICOPTNONE

- - - Good Performance Low Value. 

szPOUOMDesc_DSC1DSC1charOPTNONE

Brief information about an item; a remark or an explanation.

mnPOQtyOrdered_UORGUORGMATH_NUMERICOPTNONE

The quantity of units affected by this transaction.

mnReceiptUnitPrice_PRRCPRRCMATH_NUMERICOPTNONE

The unit cost of one item, as purchased from the supplier, excluding freight,taxes, discounts, and other factors that might modify the actual 
unit cost you record when you receive the item.

mnAmtOpen_AOPNAOPNMATH_NUMERICOPTNONE

The amount of the order, invoice, or voucher that is still unpaid or open. When you enter a document (for example, an order, invoice, or 
voucher), the open amount is the original amount of that document. If you change the original amount, the open amount is reduced by the net 
change. For example,payments, shipments, or receipts against a document result in a reduction of the open balance.

mnAmtPaidToDate_APTDAPTDMATH_NUMERICOPTNONE

The amount paid to date on an invoice or voucher.

mnReceiptExtPrice_ARECARECMATH_NUMERICOPTNONE

The value of the goods received to date against the original order line.

mnPOUnitPrice_PRRCPRRCMATH_NUMERICOPTNONE

The unit cost of one item, as purchased from the supplier, excluding freight,taxes, discounts, and other factors that might modify the actual 
unit cost you record when you receive the item.

mnPOExtPrice_AEXPAEXPMATH_NUMERICOPTNONE

The number of units multiplied by the unit price.

jdOrderDate_TRDJTRDJJDEDATEOPTNONE

The date that an order was entered into the system. This date determines which effective level the system uses for inventory pricing.

jdOrderRequestedDate_DRQJDRQJJDEDATEOPTNONE

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

jdPromisedDeliveryDate_PDDJPDDJJDEDATEOPTNONE

The promised shipment date for either a sales order or purchase order. The Supply and Demand Programs use this date to calculate 
Available to Promise information. This value can be automatically calculated during sales order entry. This date represents the day that the item 
can be shipped from the warehouse.

jdPromisedShipDate_PDSJPSDJJDEDATEOPTNONE

Future Date

jdDateReceived_RCDJRCDJJDEDATEOPTNONE

The date you received this purchase order line.

szCurrencyCodeDesc_DSC1DSC1charOPTNONE

Brief information about an item; a remark or an explanation.

szNextStatus_NXTRNXTRcharOPTNONE

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

szDescription01_DL01DL01charOPTNONE

A user defined name or remark.

szDescription02_DL02DL02charOPTNONE

Additional text that further describes or clarifies a field in the system.

szVendorOrderNumber_VR01VR01charOPTNONE

An alphanumeric value used as a cross-reference or secondary reference number. Typically, this is the customer number, supplier 
number, or job number.

mnShipToAddress_SHANSHANMATH_NUMERICOPTNONE

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

mnBuyerNumber_ANBYANBYMATH_NUMERICOPTNONE

The address book number that identifies who is responsible for setting up and maintaining the correct stocking levels for each inventory 
item.

szAcctNo_ANIANIcharOPTNONE

A value that identifies an account in the general ledger. Use one of the following formats to enter account numbers:   o  Standard account 
number (business unit.object.subsidiary or flex format).   o  Third G/L number (maximum of 25 digits).   o  Account ID number. The number is eight 
digits long.       o  Speed code, which is a two-character code that you concatenate to the AAI item SP. You can then enter the code instead of 
an account number. The first character of the account number indicates its format. You define the account format in the General Accounting 
constants. 

szPaymentTermsCode_PTCPTCcharOPTNONE

A code that specifies the terms of payment, including the percentage of discount available if the invoice is paid by the discount due date. 
Use a blank code to indicate the most frequently-used payment term. You define each type of payment term on the Payment Terms Revisions 
form. Examples of payment terms include: Blank Net 15 001      1/10 net 30 002      2/10 net 30 003      Due on the 10th day of every month 006     
Due upon receipt  This code prints on customer invoices.

szContainerID_CNIDCNIDcharOPTNONE

A code on the container or that you assign to the container in which the items on this purchase order or order line were shipped to you. You 
can assign container information to an order during receipts entry.

mnReceiptNumber_DOCDOCMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

mnCarrierNumber_ANCRANCRMATH_NUMERICOPTNONE

The address book number of the carrier, which is specified by the customer or by your organization. You might use this carrier because of 
route requirements or special handling requirements.

szFreightTerms_FRTHFRTHcharOPTNONE

A user defined code (42/FR) designating the method by which supplier shipments are delivered. For example, the supplier could deliver to 
your dock, or you could pick up the shipment at the supplier's dock. You can also use these codes to indicate who has responsibility for 
freight charges. For example, you can have a code indicating that the customer legally takes possession of goods as soon as they leave the 
supplier warehouse and is responsible for transportation charges to the destination.

szCurrencyCodeFrom_CRCDCRCDcharOPTNONE

A code that identifies the currency of a transaction. 

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SetCurrencyInformation

SetCurrencyInformation

Receipt Inquiry Cache

Minor Business Rule

Object Name: B4303080

Parent DLL: CDIST

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D4303080B - Set Currency Information

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnAmount_MATH01MATH01MATH_NUMERICOPTNONE

- - - Good Performance Low Value. 

cCurrencyDecimals_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

szCurrencyCode_CRCDCRCDcharOPTNONE

A code that identifies the currency of a transaction. 

cAction_ACTNACTNcharOPTNONE

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

mnUnitPrice_UPRCUPRCMATH_NUMERICOPTNONE

The list or base price to be charged for one unit of this item. In sales order entry, all prices must be set up in the Item Base Price File table 
(F4106).

mnQty_UORGUORGMATH_NUMERICOPTNONE

The quantity of units affected by this transaction.

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