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FlipInvoiceUpdate

Minor Business Rule

Object Name: B4302830

Parent DLL: CDIST

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D4302830 - InvoiceUpdate

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szJobNumberJOBcharOPTNONE

Job Number

mnTransactionIDTCIDMATH_NUMERICOPTNONE

mnProcessIDPEIDMATH_NUMERICOPTNONE

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

szProgramIdPIDcharOPTNONE

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

szVendorInvoiceNumberVINVcharOPTNONE

The supplier's invoice number that is used for voucher entry. Voucher entry allows only one invoice per voucher number. If multiple invoice 
numbers exist on a voucher, you must set them up as multiple vouchers or combine the invoices and enter them as one voucher. Depending 
on how you have your accounts payable constants set, the system can do one of the following:   o  Accept a duplicate invoice number 
without warning or error   o  Generate a warning message in which the duplicate invoice number can still be accepted   o  Generate an error 
message Blank values are treated in the same manner as any other invoice number. Two blank invoice numbers are treated as duplicates. To test 
for duplicate invoice numbers that might have been entered in error, run the Suspected Duplicate Payments report (R04601). Note: The 
duplicate invoice number validation is not run for vouchers with document type NO. These vouchers are created by the Generate Reimbursements 
program (R03B610).

jdDateInvoiceDIJDEDATEOPTNONE

The date of the invoice. This can be either the date of the supplier's invoice to you or the date of your invoice to a customer.

jdDueDateDDJJDEDATEOPTNONE

In Accounts Receivable, the date that the net payment is due. In Accounts Payable, the date that the payment is due to receive a discount 
or, if no discount is offered, the net due date. The system calculates the due date based on the payment term entered, or you can enter it 
manually. If you enter a negative voucher or invoice (debit or credit memo), the system might use the G/L date as the due date regardless of the 
payment term entered. A processing option in the master business function (P0400047 for vouchers and P03B0011 for invoices) controls how 
the system calculates the due date for debit and credit memos.

mnPOFlipIdentifierUKIDMATH_NUMERICOPTNONE

This field is a unique number used to identify a record in a file.

szCallingAppNoOBNMcharOPTNONE

The name that identifies a system object. J.D. Edwards ERP architecture is object-based. Discrete software objects are the building blocks 
for all applications, and developers can reuse the objects in multiple applications. The Object Librarian tracks each object. Examples of 
system objects include:   o Batch Applications (such as reports)   o Interactive Applications   o Business Views   o Business Functions   o 
Business Functions Data Structures   o Event Rules   o Media Object Data Structures

cCurrencyFlagEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

mnSuppNumberForMessageAN8MATH_NUMERICOPTOUTPUT

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

mnBuyerNumberForMessageANBYMATH_NUMERICOPTOUTPUT

The address book number that identifies who is responsible for setting up and maintaining the correct stocking levels for each inventory 
item.

szOpenPOFlipStatusPXTRcharOPTNONE

A user defined code [system 43/type AT] indicating the status of the PO Flip.

szSupplierCurrencyCodeCRCDcharOPTOUTPUT

A code that identifies the currency of a transaction. 

mnAmountGrossAGMATH_NUMERICOPTOUTPUT

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

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InvoiceRecordsCount

InvoiceRecordsCount

FlipInvoiceUpdate

Minor Business Rule

Object Name: B4302830

Parent DLL: CDIST

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D4302830B - InvoiceList

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szJobNumberJOBcharOPTINPUT

Job Number

mnTransactionIDTCIDMATH_NUMERICOPTINPUT

mnProcessIDPEIDMATH_NUMERICOPTINPUT

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

nRecordCountINT01integerOPTOUTPUT

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

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None

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