ConvertCommitQuantitesToPrimary

Convert Commitment Quantities To Primary

Minor Business Rule

Object Name: B4302530

Parent DLL: CDIST

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D4302530A - Convert Commitment Quantities To Primary

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnPO_ContractNumberDOCOMATH_NUMERICOPTINPUT

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

szPODocumentTypeDCTOcharOPTINPUT

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

szPODocumentCompanyKCOOcharOPTINPUT

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

szOrderSuffixSFXOcharOPTINPUT

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

mnPODocumentLineLNIDMATH_NUMERICOPTINPUT

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

idPointerToF4311DSGENLNGIDOPTINPUT

General purpose ID variable.

mnQuantityRelatedToActionUORGMATH_NUMERICOPTBOTH

The quantity of units affected by this transaction.

mnPO_ContractQuantityUORGMATH_NUMERICOPTBOTH

The quantity of units affected by this transaction.

mnPO_OpenQuantityUOPNMATH_NUMERICOPTBOTH

The original quantity for the order detail line, plus or minus any changes to that quantity, minus all quantities shipped, received, and 
vouchered to date.

mnPO_ReceivedQuantityURECMATH_NUMERICOPTBOTH

The original quantity of the order line, plus or minus any changes to that quantity, less all quantities shipped, received and/or vouchered to 
date. This number can also be the actual quantity received.

cConvertUnitCostEV01charOPTOUTPUT

An option that specifies the type of processing for an event.

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None