| Parameter Name | Data Item | Data Type | Req/Opt | I/O/Both | 
| mnDocumentOrder | DOCO | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
 and so on.  | 
| szOrderType | DCTO | char | OPT | NONE | 
A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
 reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
 program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.)
The following document types are defined by J.D. Edwards and 
 should not be changed:
P
Accounts Payable documents  
R
Accounts Receivable documents  
T
Payroll documents  
I
Inventory documents  
 
O
Purchase Order Processing documents  
J
General Accounting/Joint Interest Billing documents  
S
Sales Order Processing documents
  | 
| szCompany | KCOO | char | OPT | NONE | 
A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
 sales order, and so on).
If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
 order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
 type, the order company lets you locate the desired document.
If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
 assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.  | 
| szAcctNo | ANI | char | OPT | NONE | 
A value that identifies an account in the general ledger. Use one of the following formats to enter account numbers:
  o  Standard account 
 number (business unit.object.subsidiary or flex format).
  o  Third G/L number (maximum of 25 digits).
  o  Account ID number. The number is eight 
 digits long.  
 
  o  Speed code, which is a two-character code that you concatenate to the AAI item SP. You can then enter the code instead of 
 an account number.
The first character of the account number indicates its format. You define the account format in the General Accounting 
 constants. 
  | 
| szSubledger | SBL | char | OPT | NONE | 
A code that identifies a detailed, auxiliary account within a general ledger account. A subledger can be an equipment item number or an 
 address book number. If you enter a subledger, you must also specify the subledger type.  | 
| cSubledgerType | SBLT | char | OPT | NONE | 
A user defined code (00/ST) that is used with the Subledger field to identify the subledger type and how the system performs subledger 
 editing. On the User Defined Codes form, the second line of the description controls how the system performs editing. This is either hard-coded 
 or user defined. Valid values include:
A
Alphanumeric field, do not edit  
N
Numeric field, right justify and zero fill  
C
Alphanumeric field, right 
 justify and blank fill  
  | 
| jdGLDateFrom | DGL | JDEDATE | OPT | NONE | 
A date that identifies the financial period to which the transaction is to be posted. 
The company constants specify the date range for each 
 financial period. You can have as many as 14 periods. Generally, period 14 is used for audit adjustments. The system validates this field for 
 PBCO (posted before cutoff), PYEB (prior year ending balance), PACO (post after cutoff), and WACO (post way after cutoff) messages.
  | 
| jdGLDateThru | DGL | JDEDATE | OPT | NONE | 
A date that identifies the financial period to which the transaction is to be posted. 
The company constants specify the date range for each 
 financial period. You can have as many as 14 periods. Generally, period 14 is used for audit adjustments. The system validates this field for 
 PBCO (posted before cutoff), PYEB (prior year ending balance), PACO (post after cutoff), and WACO (post way after cutoff) messages.
  | 
| szCostCenter | MCU | char | OPT | NONE | 
An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
 might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant.
You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
 purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
 business unit to track equipment by responsible department.
Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
 for which you have no authority.
  | 
| mnTotalUnitsOpen | UOPN | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
The original quantity for the order detail line, plus or minus any changes to that quantity, minus all quantities shipped, received, and 
 vouchered to date.  | 
| mnTotalAmountOpen | AOPN | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
The amount of the order, invoice, or voucher that is still unpaid or open.
When you enter a document (for example, an order, invoice, or 
 voucher), the open amount is the original amount of that document. If you change the original amount, the open amount is reduced by the net 
 change. For example,payments, shipments, or receipts against a document result in a reduction of the open balance.  |